教体系统内部审计制度.docx

上传人:gj****cr 文档编号:14996999 上传时间:2023-07-20 格式:DOCX 页数:7 大小:23.02KB
下载 相关 举报
教体系统内部审计制度.docx_第1页
第1页 / 共7页
教体系统内部审计制度.docx_第2页
第2页 / 共7页
教体系统内部审计制度.docx_第3页
第3页 / 共7页
教体系统内部审计制度.docx_第4页
第4页 / 共7页
教体系统内部审计制度.docx_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

教体系统内部审计制度(试行)第一章 总 则第一条 为加强系统内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据*等法律法规制定本制度。第二条 教育行政部门、所属事业单位、所属学校和幼儿园等(以下简称单位)内部审计工作适用本制度。第三条 教育系统内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。第二章 内部审计机构和人员第四条 市委教育工委、市教育局领导教育系统内部审计工作,成立教育系统内部审计工作小组(见附件),审议决策内部审计重大事项,市学生资助管理中心履行内部审计职责,开展内部审计工作。第五条 内部审计按工作需要可抽调教育系统具备良好的政治素质,较高的审计、会计业务水平和必要的经济、法律、工程、信息技术等专业知识人员,也可邀请第三方机构或专审人员参与,具体开展内审工作。第六条 内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本制度和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。