某供销联社审计问题发现与整改情况报告一、部门预算执行方面的问题挂账2年以上的往来款清理不及时,共计X元。整改情况:结合审计*202X年对本单位的财务收支审计报告对相关账务进行了整改。经XXX集体研究后按XX供销企业联X*财务往来款清理方案进行账务处理,已于202X年12月全面完成整改。二、资金管理与使用情况方面的问题LSXX公司违规借出资金X元。整改情况:我社已责成LSXX公司整改,借出资金已于2021年12月全部收回。三、所属资产经营与管理情况方面的问题(一)XXX供销企业长期投资XXX万元未入账的问题。整改情况:XX供销企业参股入股的5家企业,所持股份均为认缴未实缴,未实际出资。XXX按照XX批示已对参股入股企业进行了财务审计并按程序进行了股权变更,XX供销企业不再持有公司股份,已全面整改到位,不存在账务处理问题。(二)决策程序不到位的问题。1.未进行投资风险评估决策入股XFXXX公司。整改情况:XS通过建章立制杜绝决策程序不到位的问题再次发生,在今后的工作中严格执行民主集中制,落实好“三重一大”决策制度,“三重一大”事项必