上海浦东新区福山幼儿园.DOC

上传人:天*** 文档编号:1504057 上传时间:2019-03-03 格式:DOC 页数:24 大小:342.35KB
下载 相关 举报
上海浦东新区福山幼儿园.DOC_第1页
第1页 / 共24页
上海浦东新区福山幼儿园.DOC_第2页
第2页 / 共24页
上海浦东新区福山幼儿园.DOC_第3页
第3页 / 共24页
上海浦东新区福山幼儿园.DOC_第4页
第4页 / 共24页
上海浦东新区福山幼儿园.DOC_第5页
第5页 / 共24页
点击查看更多>>
资源描述

1、上海市浦东新区福山幼儿园2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能根据学校2017年的岗位设置方案,我们共设置了管理岗位以及专技岗位。其中现管理岗位有4名都属于双肩挑岗位,分别为园长1名、保教主任2名、行政助理1名。幼儿园园长

2、主要负责幼儿园的全面工作,保教主任主要能根据园务计划,教研工作重点,认真制定实施教研组计划,按时按计划开展教研活动,活动中心明确,研究重点贯穿始终。学校的行政助理主要是能协助园长实施各种规章制度,建立正常的工作秩序,定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估,为评定各部门工作提供切实、公正的依据。专技岗位有36名,其中教师35名,分别为一级教师岗位13名,二级教师岗位16名、见习岗位6名。主要全面负责本班幼儿教育和保育工作,根据幼儿园工作规程和幼儿园培养目标遵循幼儿发展规律,结合本班幼儿特点,制定保教工作计划,(班级计划、月计划、周计划),并组织实施,做好分析总结。报账员1名,主要是能严格遵

3、守国家财经纪律, 执行一切财务制度,做好各项编制工作。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区福山幼儿园设 1 个内设机构:保教部门。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,217.96 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,047.04五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.

4、67 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 134.14九、医疗卫生与计划生育支出 40.48十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 29.61二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.67本年收入合计 1,218.63 本年支出合计 1,251.94用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 47.

5、70 年末结转和结余 14.39总计 1,266.33 总计 1,266.332017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,218.63 1,217.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67205 教育支出 1,013.72 1,013.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,013.72 1,013.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 1,013.72 1,013.72

6、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 15.23 15.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.93 84.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 33.98 33.98 0.00 0.00 0.00

7、0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 40.48 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 行政事业单位医疗 40.48 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 02 事业单位医疗 40.48 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 29.61 29.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 29.61 29.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 28.94 28.94 0.00 0.00

8、 0.00 0.00 0.00221 02 03 购房补贴 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67229 99 其他支出 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67229 99 01 其他支出 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.672017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,251.94 1,217.28 3

9、4.66 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,047.04 1,013.72 33.32 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,013.72 1,013.72 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 1,013.72 1,013.72 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 33.32 0.00 33.32 0.00 0.00 0.0005 09 99 其他教育费附加安排的支出 33.32 0.00 33.32 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 134.14 134.14 0.0

10、0 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 15.23 15.23 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.93 84.93 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 33.98 33.98 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 40.48 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 行政事业单位医疗 40.48 40

11、.48 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 02 事业单位医疗 40.48 40.48 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 29.61 28.94 0.67 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 29.61 28.94 0.67 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 28.94 28.94 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 03 购房补贴 0.67 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.67 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0

12、.67 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 0.67 0.00 0.67 0.00 0.00 0.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1,217.96 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 1,047.04 1,047.04 0.00六、科

13、学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 134.14 134.14 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 40.48 40.48 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 29.61 29.61 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 1,217.96 本年支出合计 1,251.28 1,251.28 0.00年初财政拨款结转和结余 47.70 年末财政拨款结转和结余 14.39 14.39 0.00一般公共预算财政拨款 47.70 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1,265.66 总计 1,265.66 1,265.66 0.00

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 1

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。