1、中山街道社区党建服务中心 2016 年度决算第一部分 上海市松江区中山街道社区党建服务中心概况一、主要职责主要职责:推进区域化大党建,充分发挥服务平台作用,进一步拓展服务社区党组织和党员群众的功能;做好重大党建活动和党员志愿服务活动等工作;负责区域内各类人才的统筹和管理服务工作;做好居民区党组织书记队伍的日常管理工作。二、机构设置根据上述职责,上海市松江区中山街道社区党建服务中心无内设机构。第二部分 上海市松江区中山街道社区党建服务中心2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 482.08 一、一般公共服务支出 394.
2、45其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 11.14 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 51.03九、医疗卫生与计划生育支出 18.70十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 27.44二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 493.22 本年支出合计 491.62用事业基金弥补收支差额 结余
3、分配年初结转和结余 年末结转和结余 1.6总计 493.22 总计 493.222016年度收入决算表单位项目支出功能分类科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收 入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 493.22 482.08 11.14 201 一般公共服务支出 396.05 384.91 11.14 20136 其他共产党事务支出 396.05 384.91 11.14 2013699 其他共产党事务支出 396.05 384.91 11.14 208 社会保障和就业支出 51.03 51.03 20805 行
4、政事业单位离退休 51.03 51.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.48 36.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.54 14.54 210 医疗卫生与计划生育支出 18.7 18.7 21005 医疗保障 18.7 18.7 2100502 事业单位医疗 18.7 18.7 221 住房保障支出 27.44 27.44 22102 住房改革支出 27.44 27.44 2210201 住房公积金 27.44 27.44 2016年度支出决算表单位:万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附
5、属单位补助支出类 款 项 合计 491.62 404.82 86.80 201 一般公共服务支出 394.45 307.65 86.80 20136 其他共产党事务支出 394.45 307.65 86.80 2013699 其他共产党事务支出 394.45 307.65 86.80 208 社会保障和就业支出 51.03 51.03 20805 行政事业单位离退休 51.03 51.03 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.48 36.48 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.54 14.54 210 医疗卫生与计划生育支出 18.7 18.7 21005
6、 医疗保障 18.7 18.7 2100502 事业单位医疗 18.7 18.7 221 住房保障支出 27.44 27.44 22102 住房改革支出 27.44 27.44 2210201 住房公积金 27.44 27.44 2016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 482.08 一、一般公共服务支出 384.41 384.41 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会
7、保障和就业支出 51.03 51.03 九、医疗卫生与计划生育支出 18.7 18.7 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 27.44 27.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 482.08 本年支出合计 481.58 481.58 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 0.5 0.5 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 482.08 总计 482.08 482.08
8、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 481.58 404.82 76.76201一般公共服务支出 384.41 307.65 76.7620136其他共产党事务支出 384.41 307.65 76.76 2013699其他共产党事务支出 384.41 307.65 76.76 208社会保障和就业支出 51.03 51.03 20805行政事业单位离退休 51.03 51.03 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.48 36.48 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 1
9、4.54 14.54 210医疗卫生与计划生育支出 18.7 18.721005 医疗保障 18.7 18.7 2100502 事业单位医疗 18.7 18.7221 住房保障支出 27.44 27.44 22102 住房改革支出 27.44 27.44 2210201 住房公积金 27.44 27.44 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 331.85 331.85301 01 基本工资 48.4 48.4301 02 津贴补贴 21.4 21.43
10、01 03 奖金 81.06 81.06301 04 社会保障缴费 22.27 22.27301 06 伙食补助费 5.31 5.31301 07 绩效工资 102.39 102.39301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 36.48 36.48301 09 职业年金缴费 14.54 14.54301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 119.2 119.2302 01 办公费 1.92 1.92302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费 0.62 0.62302 08 取暖费302 09 物业管理费30
11、2 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费 14.41 14.41302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 92.22 92.22302 27 委托业务费302 28 工会经费 8.09 8.09302 29 福利费302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 1.95 1.95303 对个人和家庭的补助 27.44 27.44303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 27.44 27.44303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 3.09 3.09310 02 办公设备购置 3.09 3.09310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 481.58 481.58