肇东宋站中学部门预算.DOC

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资源描述

1、 肇东市宋站中学部门预算 2018 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、编报范围及人员构成 第二部分 2018 年部门预算表 一、部门预算收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府一般公共预算经济分类支出表 八、政府性基金预算支出表 九、部门政府性基金经济分类支出表 十、一般公共预算“三公”经费支出表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 二、部 门收入预算情况说明 三、部门支出预算情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算拨款情况说明

2、 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、一般公共预算“三公经费”情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 肇东市宋站中学概况 一、部门主要职责 (一)、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的 建设者和接班人。 (二)、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。 (三)、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步

3、实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。 (四)、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。 (五)、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位 。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。 (六)、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了

4、解教师教学和学生 学习 情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导 。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。 (七)、组织制定和实施校舍建设和 校园 建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化 安全 工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利 生活 ,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。 (八)、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。 (九)、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会

5、提案的办理与落实。 (十)、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力 量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。 二、机构设置情况 根据上述职责, 我校内设 11 个办公室:校长室、副校长室两个、政教处、教务处、初一年组办公室、初二年组办公室、初三年组办公室、初四年组办公室、值班室、门卫室; 三、汇编范围及人员构成 2018 年纳入部门预算汇编范围的收支包括宋站中学的全部收入和支出。 2018 年宋站中学编制 109 人,实有人数为 104 人。其中:在职职工 104 人,退休 56 人。 第二部分 肇东市宋站中学校 2018

6、年部门预算表 (见附件) 第三部分 肇东市宋站中学校2018 年 部门预算情况说明 一、部门收支总体情况说明 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。 2018 年收支总预算 1065.05 万元。 二、部门收入预算情况说明 2018 年收入预算 1065.05 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收 入 1065.05 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占

7、0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。 三、部门支出预算情况说明 2018 年部门预算总支出 1065.05 万元,其中:基本支出1064.59 万元,占 99.96 %;项目支出 0.46 万元,占 0.04%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年财政拨款收支总预算为 1065.05 万元。收入包括:一般公共预算拨款 1065.05 万元,政府性基金预算拨款0 万元,上年结转 0 万元。支出包括:一般教育支出 798.64万元,社会保障和就业支出 188.41 万元,医疗卫生与计划生育支出 41.94 万元,住房保障支出 36.06 万元。

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