11内审管理构架及运行机制内审管理构架及运行机制内审管理构架及运行机制内审管理构架及运行机制2目目 录录2第三部分第三部分:内部审计项目运作内部审计项目运作第二部分:内部审计职能和运作第二部分:内部审计职能和运作第一部分:内部审计体系第一部分:内部审计体系第四第四部分:未来改革发展部分:未来改革发展3第一部分:内部审计体系公司治理架构中的内部审计公司治理架构中的内部审计内部审计系统内部审计系统214一、公司治理架构中的内部审计董事会和内部审计的关系123监事会和内部审计的关系经营管理层和内部审计的关系3 34审计委员会和内部审计的关系51、和董事会的关系、和董事会的关系 (1)本行内部审计章程、组织体系、中长期发展规划、年度审计计划由董事会批)本行内部审计章程、组织体系、中长期发展规划、年度审计计划由董事会批准;准;(2)内部审计部门的审计预算、人员薪酬和主要负责人任免由董事会决定或授)内部审计部门的审计预算、人员薪酬和主要负责人任免由董事会决定或授权董事会审计委员会决定。权董事会审计委员会决定。(3)内部审计部门及其负责人向董事会负责并报告工作。)内部审计部门及其负责人向董事会负责并