信贷系统操作培训1信贷管理系统总流程图客户核心业务系统信贷管理系统客户新建客户信息客户管理(同步)评级管理授信管理放款管理贷后管理台帐管理风险分类资产管理还款信息2总行岗位设置系统管理员(由客户部成员)审查岗(由客户部审查岗)贷审会(总行审贷会)贷审委秘书风险分类审定岗(总行风险合规部成员)3支行信贷系统岗位设置?4支行岗位设置调查岗(客户经理)审查岗(支行审查岗)审批岗(支行行长)贷审小组汇总岗(支行贷审小组)风险分类审定岗(支行审查岗)5总行岗位权限机构角色(岗位)权限设置总行系统管理员负责维护本辖区各级机构的参数设置、权限设置等后台定义。审查岗负责查询全辖范围内业务信息,对辖内机构上报的黑名单客户进行维护,接收、审查辖内支行提交的业务,录入审查意见后按照流程要求提交审批岗;可以查询全行范围内的业务信息 贷审会负责对辖内支行提交的信贷业务进行审议,审议通过的流程内批复,审议否决的流程内退回 贷审委秘书负责汇总贷审委成员意见(包括法人代表行使一票否决权的意见),并按流程要求作通过批复或否决退回操作。风险分类审定岗负责对支行提交的超出本级审定范围的风险分类进行审定.6支行岗位权限机构