2023内部审计工作参考计划范文.docx

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内部审计工作参考计划范文为落实北京市教育委员会关于做好2020年教育审计工作的意见的文件精神和我院2020年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建立任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为标准财务会计工作效劳、为提高教育资金使用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计工作目的,特制定2020年审计工作打算。详细内容如下:一、接着深化开展预算执行审计坚持“揭露咨询题、标准治理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实北京市属高等学校预算执行和决算内部审计施行方法(试行),深化开展预算执行审计。今年重点对各个工程的经费预算执行情况施行全过程审计,加强对工程资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监视作用,促进各部门进一步加强财务预算治理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目的的实现。二、进一步加强领导干部经济责任审计审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,

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