江苏联环药业股份有限公司2022年度财务报表审计报告天衡审字(2023)00113号天衡会计师事务所(特殊普通合伙)您可使用手机“扫_扫“或进入 疇断珊肖纏塊由聶對*噁寧E户翘讐表报告彝码:苏23B6YNQ3B8审计报告天衡审字(2023)00113号江苏联环药业股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了江苏联环药业股份有限公司(以下简称联环药业公司)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了联环药业公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司 经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师 对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 职业道德守则,我们独立于联环药业公