报告正文普洛药业股份有限公司审 计 报 告和信审字 (2023) 第 000294 号普洛药业股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了普洛药业股份有限公司 (以下简称“普洛药业”) 财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了普洛药业 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于普洛药业,并履行了职业道德方面的 其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,