2022 年年度财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2023 年 03 月 21 日审计机构名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号大信审计【2023】第 6-00005 号注册会计师姓名冯丽娟、梁华审计报告正文审计报告大信审字【2023】第 6-00005 号江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东:一、审计意见我们审计了江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“贵公司”) 的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报 表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表