普源精电科技股份有限公司内部控制审核报告.docx

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资源描述

普源精电科技股份有限公司内部控制审核报告普源精电科技股份有限公司-续关于2023年3月31日与财务报表相关内部控制的评价报告Deloitte德勤德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中国上海市延安东路222号外滩中心30楼邮政编码:200002-3 -内部控制审核报告德师报(核)字(23)第E00276号普源精电科技股份有限公司全体股东:我们接受委托,审核了普源精电科技股份有限公司(以下简称“普源精电”)董事会对2023年 3月31日财务报表内部控制有效性的认定。普源精电董事会的责任是按照财政部颁布的企 业内部控制基本规范建立健全内部控制并保持其有效性,以及确保后附的普源精电科技 股份有限公司关于2023年3月31日与财务报表相关内部控制的评价报告真实、完整地反映 普源精电2023年3月31日财务报表内部控制情况。我们的责任是对普源精电2023年3月31 日财务报表内部控制的有效性发表意见。我们的审核是按照中国注册会计师协会发布的内部控制审核指导意见进行的。在审核 过程中,

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