2015年潍坊潍城区委办公室部门预算.DOC

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资源描述

1、12015 年潍坊市潍城区委办公室部门预算2目 录第一部分. 概况一.主要职能第二部分. 2015 年部门预算表一.2015 年收支预算表二.2015 年财政拨款支出预算表三.2015 年财政拨款安排的“三公” 经费预 算表第三部分. 2015 年部门预算情况说明3第一部分 概 况一、主要职能(一)围绕中央和省、市、区委总体工作部署,收集分析国内外特别是全区改革、发展、稳定等各方面重要信息,反映动态,组织对全区两个文明建设中重大问题进行综合和专题调研,为区委决策提供服务;承担区委领导文电、领导讲话、工作报告、区委文件等重要文稿的起草、修改与校核工作;编发刊物,宣传党的路线、方针、政策和区委重大

2、决策部署,开展工作交流,总结推广典型经验,指导全区工作;筹备区委重要会议和全区其他重要会议。(二)负责区委日常公文处理,承办中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查,中央、省、市、区委领导同志指示、批示的催办落实;负责区委制定党内规定的具体服务工作。(三)负责区委各种会议、区委领导同志重要活动的组织安排及警卫工作;承担区委领导同志和办公室负责的离退休同志的生活服务;负责党和国家领导人、省、市委负责同志及有关来宾的接待服务工作。(四)负责全区党政系统的密码通信、密码管理和保密工作;负责中央、省委、市委、区委文电和全区党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作;指导全区

3、保密、机要工作。(五)负责中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府办公自动化规划在我区的贯彻实施;负责全区党政领导机关信息化建设和信息网络保密检查、管理工作;组织收集为区委、区政府领导科学决策服务的信息资料;协调、指导镇、街办及区直部门4的信息网络建设;组织全区党政机关工作人员进行保密安全法规教育。(六)领导区档案馆(局),协调、指导全区历史档案和机关档案资料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。(七)领导区委党史研究室,协调、指导全区党史研究工作。(八)为主管理区委、区政府信访局,协调、指导全区信访工作。(九)承办区委交办的其他事项。5第二部分2015 年部门预算表表 12015 年收支预算

4、表单位:万元收 入 支 出项 目 2015 年预算 项 目 2015 年预算财政拨款(补助) 437.3 一般公共服务支出 437.3事业收入 党委办公室及相关机构事务支出 437.3事业单位经营收入 行政运行 437.3其他收入 本 年 收 入 合 计 437.3 本 年 支 出 合 计 437.3上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出上年结转 结转下年 收 入 总 计 437.3 支 出 总 计 437.3 6表 22015 年财政拨款支出预算表单位:万元科目编码 基本支出工资福利支出 对个人和家庭的补助类 款 项 功能科目名称 总计 小计 基本工资 津补贴 社保

5、缴费 其他 小计 住房公积金 住房补贴 其他一般商品和服务支出项目支出201 31 01 行政运行 437.7 361.4 63.3 175.2 122.8 0.1 39.9 12.5 22.2 5.3 36.0 07表 32015 年财政拨款安排的“三公” 经费预算表单位:万元公务用车购置和运行费合计 因公出国(境)经费小计 购置费 运行维护费公务接待费30.95 0 20.90 0 20.90 10.058第三部分2015 年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊市潍城区委办公室的收入和支出均纳入年度预算。(二)认真执行区政府有关

6、政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、收支预算总体情况(一)收入预算为 437.3 万元,其中:财政拨款 437.3 万元。(二)支出预算为 437.3 万元,其中:一般公共服务支出437.3 万元;党委办公室及相关机构事务支出 437.3 万元;行政运行支出 437.3 万元。三、财政拨款支出预算情况2015 年财政拨款支出预算为 437.3 万元,具体情况如下:(一)一般公共服务支出的党委办公室及相关机构事务支9出 437.3 万元,主要用于行政运行。四、财政拨款安排的“三公” 经费预算说 明2015 年,通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公 ”经费预算 30.95 万元。(一)因公出国(境)费预算 0 元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(二)公务用车购置及运行费预算 20.90 万元。用于部门现有存量公务用车燃油、维修、保险,以及公务交通费补偿、报销公务交通费用、购买用车服务等费用支出。(三)公务接待费预算 10.05 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

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