上海浦东新区水闸署.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区水闸署2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能上海市浦东新区水闸管理署现为全额拨款的事业单位,是浦东新区区级水闸的专业管理单位。单位的主要职能是:(一)负责本区水闸建设、管理及养护工作的指导、监管和协调等的行业管理

2、;(二)负责本区区级水闸等水工建筑物、机械电气设备、自动化系统以及其他设施的新改扩建、维修、养护等工作;(三)负责实施水资源调度,改善内河水质,保障本区防汛安全;(四)负责过闸船舶的安全管理;(五)负责水闸信息化管理;(六)完成上级部门交办的其他工作二、机构设置上海市浦东新区水闸管理署共设 10 个内设机构,包括:办公室(政工科) 、计划财务科、运行管理科、设施管理科、信息技术科、管理一所、管理二所、管理三所、管理四所、管理五所。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 7,864.34 一、一般公共服务支出其

3、中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 15.47 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 437.09九、医疗卫生与计划生育支出 146.68十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出 7,173.38十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 102.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 7,879.81 本年支出合计 7,

4、859.27用事业基金弥补收支差额 结余分配 5.47年初结转和结余 年末结转和结余 15.07总计 7,879.81 总计 7,879.812017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 7,879.81 7,864.34 15.47208 社会保障和就业支出 437.08 437.08 208 05 行政事业单位离退休 437.08 437.08 208 05 02 事业单位离退休 70.51 70.51 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 306.32 30

5、6.32 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 60.25 60.25 210 医疗卫生与计划生育支出 146.68 146.68 210 11 行政事业单位医疗 146.68 146.68 210 11 02 事业单位医疗 146.68 146.68213 农林水支出 7,193.93 7,178.46 15.47213 03 水利 7,193.93 7,178.46 15.47213 03 04 水利行业业务管理 2,660.04 2,654.57 5.47213 03 06 水利工程运行与维护 4,533.89 4,523.89 10.00221 住房保障支出 102.12

6、102.12 221 02 住房改革支出 102.12 102.12221 02 01 住房公积金 102.12 102.12 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 7,859.27 3,315.38 4,543.89 208 社会保障和就业支出 437.08 437.08 208 05 行政事业单位离退休 437.08 437.08 208 05 02 事业单位离退休 70.51 70.51 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 306.32 306.32 20

7、8 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 60.25 60.25 210 医疗卫生与计划生育支出 146.68 146.68 210 11 行政事业单位医疗 146.68 146.68 210 11 02 事业单位医疗 146.68 146.68 213 农林水支出 7,173.39 2,629.50 4,543.89 213 03 水利 7,173.39 2,629.50 4,543.89 213 03 04 水利行业业务管理 2,639.50 2,629.50 10.00 213 03 06 水利工程运行与维护 4,533.89 4,533.89 221 住房保障支出 102.12 1

8、02.12 221 02 住房改革支出 102.12 102.12 221 02 01 住房公积金 102.12 102.12 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 7,864.34 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 437.08 437.08 九、医疗卫生与计划生育支出 146.68 146.68 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 7,163.39 7,163.39 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出

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