1、新余市广播电视台 2019 年部门预算目 录第一部分 新余市广播电视台概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 新余市广播电视台 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明二、2019 年“三公”经费预算情况说明第三部分 新余市广播电视台 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 新余市广播电视台概况一、部门主要职责1宣传党的路线、方针、政策,把握正确舆论导向;传播科学文化知识,传递社会经
2、济信息,活跃群众文化生活;坚守宣传阵地,抓好安全播出。2.制定并组织实施全台广播电视事业发展规划,促进广播电视发展;加快数字化步伐,推动信息化进程;负责广播电视新技术、科技成果的应用工作。3.贯彻广播电视行业法规,确保新闻宣传、事业发展、内部管理规范有序进行。4.负责全台电视节目和广播节目的制作播出及新余网络广播电视台和新余广播电视报管理;负责广播电视新媒体的开发、开拓,推进事业发展。5.转播中央电视台、江西电视台和中央人民广播电台、江西人民广播电台第一套节目及上级要求的其他节目;抓好全台自有专用频率频道和中央、省等上级部门要求转播的频率频道的无线覆盖,负责对省广播电视网络传输有限公司的工作协
3、调,承接地方权益,保证全台广播电视节目采编、制作、播出、传输全流程的完整统一和安全高效。6.对广电产业集团进行指导。7.负责全市广播电视作品评优工作。8.承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门基本情况市广播电视台内设办公室、总编室、党群工作部、新闻中心信息采集部、编辑制作部、重点报道部、网络传播部、技术中心、播控中心(发射台) 、综合广播频率、经济交通频率、市场活动部、媒体策划运营中心、产业发展办公室等职能机构。纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括(新余市广播电视台. 新余八 O 四台)新余市广播电视台2018年年末编制人数102 人,其中行政编制0 人,事业编制102 人;年末实有
4、人数202 人,其中在职人员159人,离休人员 1人,退休人员42人;年末学生人数0人。新余八O四台2018年年末编制人数15人,其中事业编制15 人;年末实有人数 28人,其中在职人员 11人,退休人员17 人。第二部分 新余市广播电视台 2019 年部门预算情况说明一、2019 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况1.部门 2019 年收入预算总额 2881.01 万元,其中当年财政拨款收入安排 2046.27 万元,上年拨款结转 834.74 万元,较上年预算安排增加 686.97 万元,增加原因是 2018年专项经费结余较多。2. 部门 2019 年文化旅游体育与传媒支出 2591
5、.48 万元,较上年预算安排增加 696.15 万元,增加原因是 2018年专项经费结余较多。3. 部门 2019 年社会保障和就业支出 189.51 万元,较上年预算安排减少 5.21 万元,减少原因是人员减少。4. 部门 2019 年住房保障支出 100.01 万元,较上年预算安排减少 3.98 万元,减少原因是人员减少。(二)支出预算情况1.部门 2019 年支出预算总额 2881.04 万元,其中当年财政拨款收入安排 2046.27 万元,上年拨款结转 834.74 万元,较上年预算安排增加 696.15 万元,增加原因是 2018年专项经费结余较多。2. 部门 2019 年文化旅游体
6、育与传媒支出 2591.48 万元,较上年预算安排增加 696.15 万元。增加原因是 2018年专项经费结余较多。3. 部门 2019 年社会保障和就业支出 189.51 万元,较上年预算安排减少 5.21 万元,减少原因是人员减少。4. 部门 2019 年住房保障支出 100.01 万元,较上年预算安排减少 3.98 万元,减少原因是人员减少。(三)财政拨款支出情况2019 年财政拨款总额为:1982.77 万元,较上年预算安排数减少 121.56 万元。其中:1、工资福利支出 1502.49 万元,其中:工资 1137.43万元(2019 年增加了非税收入返还支出的其他人员支出) ,机关
7、事业养老保险 166.69 万元,医疗保险 98.35 万元,住房公积金 100.01 万元。2、商品和服务支出 170.46 万元。3. 对个人和家庭的补助:111.82 万元(离退休经费,2019 年增加了非税收入返还支出奖励经费) 。4、项目经费支出 198 万元(较上年减少 465.5 万元,原因是 804 台 2018 年项目经费执行减少项目经费) 。(四)政府性基金情况部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
8、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,本部门 2019 年机关运行经费 170.46 万元,较上年预算安排的增 5.63 万元,增加原因是 2019 年劳务费和降温费增加。(六)政府采购情况本部门2019年度政府采购支出总额198 万元,其中:政府采购货物支出198 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。(七)国有资产占用情况:本部门 2018 年底总资产 3446.67 万元,其中流动资产 878.79 万元,固定资产 2417.88 万元,长期投资 150万元。(八)预算绩效情况说明:本部门 2019 年度没有
9、应当进行预算绩效考核的支出。二、2019 年“三公”经费预算情况说明新余市广播电视台“三公”经费年初预算安排 19.16万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上持平,主要原因是:2019 年未安排因公出国。公务接待费 11.61 万元,比上持平。公务用车运行维护费 7.55 万元,比上年增 7.55 万元,主要原因是:公务用车运行维护费填列口径调整。公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:2019 未安排公务用车购置。第三部分 新余市广播电视台 2019 年部门预算表八张表(详见附表)第四部分 名词解释(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)上级补助收入:
10、指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。(四)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(七)项目支出:指在基本
11、支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(八) “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
12、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。(十一)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照住房公积金管理条例和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 )