朝阳门街道办事处2013收支决算总表.DOC

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资源描述

1、朝阳门街道办事处 2013 年度收支决算总表单位 :万元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数备注栏次 1 栏次 2 3一、财政拨款 1 6310.38 一、一般公共服务 1 1633.20其中:政府性基金 2 二、外交 2二、上级补助收入 3 三、国防 3三、事业收入 4 四、公共安全 4其中:财政专户管理资金 5 五、教育 5四、经营收入 6 六、科学技术 6五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 7 20.43六、其他收入 8 33.80 八、社会保障和就业 8 3049.829 九、医疗卫生 9 182.1910 十、节能环保 1011 十一、城乡社区事务 1

2、1 1458.5412 1213 13本年收入合计 14 6344.18 本年支出合计 14 6344.18用事业基金弥补收支差额 15 结余分配 15上年结转和结余 16 年末结转和结余 1617 17合计 18 6344.18 合计 18 6344.18朝阳门街道办事处 2013 年度财政拨款支出决算表单位:万元科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注总计 6310.38 5077.75 1232.63 201 一般公共服务 1633.20 1332.98 300.22 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1621.17 1332.98 288.19 20106 财政事务

3、 1.65 0 1.65 20112 人口与计划生育服务 10.38 0 10.38 207 文化体育与传媒 20.43 0 20.43 20701 文化 16.38 0 16.38 20703 体育 4.05 0 4.05 208 社会保障和就业 3049.82 3049.82 0 20801 人力资源和社会保障管理事务 273.51 273.51 0 20802 民政管理事务 847.80 847.80 0 20805 行政事业单位离退休 1191.60 1191.60 0 20807 就业补助 117.13 117.13 0 20808 抚恤 44.11 44.11 0 20810 社会

4、福利 13.00 13.00 0 20812 城市居民最低生活保障 560.33 560.33 0 20813 其他城市生活救助 1.22 1.22 0 20899 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11 0 210 医疗卫生 182.19 182.19 0 21005 医疗保障 182.19 182.19 0 212 城乡社区事务 1424.74 512.76 911.98 21201 城乡社区管理事务 149.87 100.54 49.3321205 城乡社区环境卫生 476.90 46.97 429.9321299 其他城乡社区事务 797.97 365.25 432.72229 其

5、他支出 022960 彩票公益金安排的支出 0 注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目,并按照类级科目进行汇总。朝阳门街道办事处 2013 年度财政拨款支出决算说明、部门基本情况部门职责1、东城区朝阳门街道办事处街道工委主要职责(1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内社会单位, 团结、 组织 党员和群众,保 证党和政府各 项任务顺利完成。(2)研究审定街道、社区全面发展建设规划,负责对街道整体发展、重大投资和重大事项的决策;对本街道城市管理、社区建设和社区服务事业等方面的重点问题作出决定。(3)领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,

6、支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自的章程开展工作。(4)领导街道党的纪律检查工作委员会的工作,支持其行使监督检查职能。(5)抓好街道领导班子思想、组织、作风、制度建设。(6)加强街道党组织的自身建设,充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。(7)按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培养、选拨、考核和监督工作,加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。(8)组织制定社区党的建设规划,协调指导社区单位党组织和社区在职党员积极参加社区政治生活。(9)领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思

7、想教育。(10)加强本街道基层民主法制建设,做好党的统一战线工作 。(11)领导辖区内社会治安综合治理工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保社区的政治稳定和社会安定;领导人民武装工作,负责民兵预备役、征兵工作。(12)完成区委交办的其他任务。2、街道办事处主要职责(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保 证市、区政府各项任务顺利完成。(2)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。(3)负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。(4)开展爱国卫生

8、、环境卫生、环境保护、 绿化美化工作。(5)参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。(6)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。(7)负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。(8)加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。(9)开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。(10)指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意

9、见和要求。(11)统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。(12)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。(13)完成区政府交办的其他任务。(二)部门决算单位构成机关行政编制 86 人,实有 82 人;事业编制 43 人,实有 39 人;离退休人员 138 人,其中:离休 13 人,退休 125 人。 2013 年我街道下属 5 个事业单位,朝阳门街道社会保障事务所、朝阳门街道环卫所、朝阳门街道社区服务(文体)中心、朝阳门街道社会服务管理分中心办公室、朝阳门街道绿化队。二、2013 年度财政拨

10、款支出决算情况说明(一)“一般公共服 务”2013 年度决算 1633.20 万元,比 2013 年年初预算增加 360.64 万元,增长 29 %。主要原因:依据相关政策,调整在职人员经费以及为民服务办事大厅的改造更新、配备提示信息滚动大屏、地区治安监控等相关运维费用的支出。其中“财政事 务”2013 年度决算 1.65 万元,比 2013 年年初预算增加 1.65 万元,增长 100%。主要原因:是科目调剂。“人口与计划生育服 务 ”2013 年度决算 10.38 万元,比 2013 年年初预算增加 0 万元,增 长 0%。(二)“文化体育与 传媒 ”2013 年度决算 20.43 万元,

11、比 2013 年年初预算增加 20.43 万元,增 长 100%。主要原因:是科目调剂。其中“文化”2013 年度决算 16.38 万元,比 2013 年年初预算增加 16.38 万元,增长 100%。主要原因:是科目调剂。主要用于:满足民生需求,开展社区文化活动。“体育”2013 年度决算 4.05 万元,比 2013 年年初预算增加 4.05 万元,增长 100%。主要原因:科目 调剂。主要用于:组织社区居民开展健身活动。如开展乒乓球、健身操等健身活动,丰富居民文体活动。(三)“社会保障和就 业 ”2013 年度决算 3049.82 万元,比 2013 年年初预算减少 10.07 万元,减

12、少 1%。其中:“人力 资源和社会保障管理事 务” 2013 年度决算 273.51 万元,比 2013 年年初预算减少 4.80万元,减少 2%。主要原因:人员减少 2 人。 “民政管理事务”2013 年度决算 847.80 万元,比 2013 年年初预算减少 70.24 万元,减少 8%。主要原因:一是社区工作者人员减少。二是享受医疗待遇人员的报销金额减少。具体包括:社区工作者离 职。享受医疗待遇人员报销支出金额比预算人次少。“行政事业单 位离退休 ”2013 年度决算 1191.60 万元,比 2013 年年初预算增加 128.83 万元,增加13。主要原因:一是依据国家相关政策,调整离

13、休人 员生活补贴标准。二是依据国家相关政策 调整退休去世人员抚恤金标准。三是退休人员增加。“就业补助”2013 年度决算 117.13 万元,比 2013 年年初预算减少 10.41 万元,减少 9%。主要原因:是享受“4050”就业补助政策的人员比预计人数少。“抚恤”2013 年度决算 44.11 万元,比 2013 年年初预算增加 6.35 万元,增加 17%。主要原因: 伤残等各类抚恤金按国家标准提高。“社会福利 ”2013 年度决算 13.00 万元,比 2013 年年初预算减少 15.60 万元,减少 55%。主要原因:是申请、享受社会福利补助的人员比预计减少。“城市居民最低生活保障

14、” 2013 年度决算 560.33 万元,比 2013 年年初预算减少 25.10 万元,减少 5 %。主要原因:申请、享受低保政策人员比预计少。“其他城市生活救助” 2013 年度决算 1.22 万元,比 2013 年年初预算减少 20.23 万元,减少 95 %。主要原因:申请、享受城镇社会救济政策的人员比预计少。 “其他社会保障和就业 支出“ 2013 年度决算 1.11 万元,比 2013 年年初预算增加 1.11 万元,增加 100 %。主要原因:科目调剂 。(四)“医疗卫 生”2013 年度决算 182.19 万元,比 2013 年年初预算增加 146.99 万元,增长 418%

15、。其中“医疗保障 ”2013 年度决算 182.19 万元,比 2013 年年初预算增加 146.99 万元,增长 418%。主要原因:科目调剂。主要用于:低保人员医疗救助等。(五)“城乡社区事 务”2013 年度决算 1424.74 万元,比 2013 年年初预算增加 530.94 万元,增 长 60%。其中“城乡社区管理事务”2013 年度决算 149.87 万元,比 2013 年年初预算增加 149.87 万元,增加100%。主要原因:科目调剂 。主要用于:街道 综合执法组运维等。“城乡社区环 境卫生”2013 年度决算 476.90 万元,比 2013 年年初预算增加 292.51 万元,增加 159%。主要原因:街道使用历年结余,加大辖区环境卫生管理力度。具体包括:在街巷道路清扫外包协议中增加了无主渣土清运、清理小广告等事项,且外包范围扩大。“其他城 乡社区事务 ”2013 年度决算 797.97 万元,比 2013 年年初预算增加 88.55 万元,增加 13%。主要原因:街道使用历年结余,开展地区胡同整治专项工作。具体包括:背街小巷整治、拆除违章建筑、美化提升街巷环境。

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