1、黄石市文化市场综合执法支队2019 年度部门预算2019 年 2 月目 录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、政府性基金预算支出表八、财政拨款“三公 ”经费支出表第三部分 2019 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支情况总体说明二、部门预算收支增减变化情况说明三、机关运行执行情况说明四、政府采购执行情况说明五、财政拨款“三公 ”经费支出情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能黄石市文化市场综合执法支队为黄石
2、市文化新闻出版广电局管理的副县级事业单位,公益一类。负责全市(黄石港区、西塞山区、下陆区、铁山区、黄石经济技术开发区)文化、广播、电影电视、新闻出版领域的行政执法工作。主要职责如下:(一)宣传、贯彻、执行国家和省、市有关文化市场行政执法的法律、法规、规章。(二)指导、协调、监督全市文化市场综合执法工作和文化市场重大案件的查处。(三)查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为,查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。(四)查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。(五)查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为,查处电影放映单
3、位的违法行为,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为,查处放映未取得电影片公映许可证的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。(六)查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,查处非法出版单位和个人的违法出版活动。(七)查处著作权侵权行为。(八)查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。(九)配合查处生产、销售、使用“伪基站” 设备的违法行为。(十)承担“扫黄打非 ”有关工作任务。(十一)指导县(市)文化市场综合执法队伍建设,督导、考评县(市)文化市场行政执法工作。(十二)依法履行法律法规规章及地方政府赋
4、予的其他职责。二、部门预算单位构成从预算单位构成看,黄石市文化市场综合执法支队部门预算只包括本级预算,属于二级预算单位。第二部分 黄石市文化市场综合执法支队 2019 年部门预算表一、收支预算总表2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表单位名称:市文化市场执法队 单位:万元收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预 算 数 功 能 分 类 支 出 项 目 预 算 数本年收入合计 253.06 一、本年支出合计 253.06 一、本年支出合计 253.061、财政拨款 253.06 1、基本支出 233.06 【201】一般公共服务支出(1)经费拨款(补助) 243.
5、06 (1)工资福利支出 204.23 【202】外交支出(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 (2)商品和服务支出 28.51 【203】国防支出(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 10.00 (3)对个人和家庭补助支出 0.32 【204】公共安全支出(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2、项目支出 20.00 【205】教育支出(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 【206】科学技术支出(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 【207】文化体育与传媒支出 253.06【208】社会保障和就业支出2、专户管理的事业收入 【209】社会保险基金支出(1)单
6、位往来收入 【210】医疗卫生与计划生育支出(2)事业单位经营收入 【211】节能环保支出(3)教育收?收入 【212】城乡社区支出(4)上年结余结转 【213】农林水支出【214】交通运输支出3、捐赠收入 【215】资源勘探信息等支出4、公共预算上年结转资金 【216】商业服务业等支出【217】金融支出【219】援助其他地区支出【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【224】灾害防治及应急管理支持【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【232】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结
7、转下年 二、结转下年2、收入预算总表02 表2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表单位名称:市文化市场执法队 单位:万元财 政 拨 款专 户 管 理 的 事 业 收 入捐赠收入公共预算上年结转资金单位代码 单 位 名 称 本年收入合计财政拨款小计经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款专户管理的事业收入小计单位往来收入 事业单位经营 收入 教育收费收入 上年结余、结 转* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
8、2 13 14 15合计 253.06 253.06 243.06 10.00教科文科 253.06 253.06 243.06 10.002203 市文化市场执法队 253.06 253.06 243.06 10.00三、支出 预算总表03 表2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表单位名称:市文化市场执法队 单位:万元本 年 支 出 合 计基 本 支 出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出科目代码 科目名称本年支出合计合 计 工资福利 支出 商品和服务支出 对个人和家庭 补助支出* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9合计 253.06 233.06 204.23 28.
9、51 0.32 20.00207 文化旅游体育与传媒支出 253.06 233.06 204.23 28.51 0.32 20.0020701 文化和旅游 253.06 233.06 204.23 28.51 0.32 20.002070112 文化和旅游市场管理 253.06 233.06 204.23 28.51 0.32 20.00四、 财政拨款收支预算总表04 表2019 年财政拨款收支预算总表单位名称:市文化市场执法队 单位:万 元收 入 项 目 预 算 数 经 济 分 类 支 出 项 目 预算数 功 能 分 类 支 出 项 目 预算数本年收入合计 253.06 一、本年支出合计 2
10、53.06 一、本年支出合计 253.061、财政拨款 253.06 1、基本支出 233.06 【201】一般公共服务支出(1)经费拨款(补助) 243.06 (1)工资福利支出 204.23 【202】外交支出(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 (2)商品和服务支出 28.51 【203】国防支出(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 10.00 (3)对个人和家庭补助支出 0.32 【204】公共安全支出(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 2、项目支出 20.00 【205】教育支出(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 【206】科学技术支出(6)纳入预算管理的国有
11、资产有偿使用收入安排的拨款 【207】文化体育与传媒支出 253.06【208】社会保障和就业支出2、捐赠收入 【209】社会保险基金支出3、公共预算上年结转资金 【210】医疗卫生与计划生育支出【211】节能环保支出【212】城乡社区支出【213】农林水支出【214】交通运输支出【215】资源勘探信息等支出【216】商业服务业等支出【217】金融支出【219】援助其他地区支出【220】国土海洋气象等支出【221】住房保障支出【222】粮油物资储备支出【223】国有资本经营预算支出【224】灾害防治及应急管理支持【227】预备费【229】其他支出【230】转移性支出【231】债务还本支出【23
12、2】债务付息支出【233】债务发行费用支出二、结转下年 二、结转下年五、一般公共 预算支出表05 表2019 年一般公共预算支出情况表(财政拨款)单位名称:市文化市场执法队 单位:万元本 年 支 出 合 计基 本 支 出 上缴上级支出 预备费 不可预见费 项目支出科目代码 科目名称本年支出合计合 计 工资福利 支出 商品和服务支出 对个人和家庭 补助支出* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9合计 253.06 233.06 204.23 28.51 0.32 20.00207 文化旅游体育与传媒支出 253.06 233.06 204.23 28.51 0.32 20.0020701 文化
13、和旅游 253.06 233.06 204.23 28.51 0.32 20.002070112 文化和旅游市场管理 253.06 233.06 204.23 28.51 0.32 20.00六、一般公共预算基本支出表06 表2019 年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)单位名称:市文化市场执法队 单位:万元财 政 拨 款经济科目 本年支出 合计小 计 经费拨款(补助)纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款纳入预算管理的罚没收入安排的拨款纳入预算管理的政府性基金安排的拨款纳入预算管理的专项收入安排的拨款纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款公共预算上年结转安排的拨款* 1 2 3 4
14、5 6 7 8 9合计 233.06 233.06 223.06 10.00工资福利支出 204.23 204.23 194.23 10.00基本工资 64.17 64.17 64.17绩效工资 79.32 79.32 69.32 10.00机关事业单位基本养老保险缴费26.70 26.70 26.70职工基本医疗保险缴费 18.02 18.02 18.02住房公积金 16.02 16.02 16.02商品和服务支出 28.51 28.51 28.51办公费 4.50 4.50 4.50印刷费 1.00 1.00 1.00水电费 3.00 3.00 3.00邮电费 1.50 1.50 1.50
15、公务接待费 0.50 0.50 0.50工会经费 2.67 2.67 2.67福利费 3.34 3.34 3.34公务用车运行维护费 12.00 12.00 12.00对个人和家庭的补助 0.32 0.32 0.32退休公用部分 0.10 0.10 0.10医疗费补助 0.22 0.22 0.22七、 财政拨款“三公”经费支出表07 表2019 年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)单位:万元项目 财政拨款安排“三公”经费支出合计 商品和服务支出 项目支出“三公”经费合计 13.50 12.50 1.001、因公出国境费用2、公务用车购置和运行费 13.00 12.00 1.00公务用车购置费公务用车运行费 13.00 12.00 1.003、公务接待费 0.50 0.508、政府性基金 预算支出表08 表2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表单位名称:市文化市场执法队 单位:万 元本 年 支 出 合 计基 本 支 出 上缴上级 支出 预备 费 不可预见 费 项目支出科目代码 科目名称 本年支出合计 合 计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9