华东师范大学松江中学2016决算.DOC

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资源描述

1、1华东师范大学松江实验中学 2016 年度决算第一部分 华东师范大学松江实验中学概况一、主要职能华东师范大学松江实验中学始建于 2003 年 8 月,当时,区人民政府为尽快提升包括教育在内的公共服务能力并使之达到中心城区的平均水平,与华师大开展区校合作,在松江新城区创办了这所公办完全中学。2006 年 8 月,松江区高中资源进行了重组,我校高中部剥离,转型为初级中学。学校转型后,在全体师生的共同努力下,学校克服了师资紧缺、发展动力骤降等各种困难,采取价值重建、规划调整、师资充实、制度再构和管理创新等各种措施,使学校很快摆脱了不利的局面,并实现了质量攀升、特色初显的目标。主要工作职责如下:1、全

2、面贯彻国家的教育方针,坚持办学的社会主义方向,加强对教育思想的领导,全面推进素质教育,努力培养合乎学校培养目标的初中毕业生。2、动员学校的相关资源,组织实施校务委员会作出的各项决定。23、制订学校发展的中长期规划和学年度计划,并作出统筹安排,负责审批主管部门(条线)的工作计划和总结,定期检查、督促、指导各部门的工作。4、强化人才强校、文化兴校、特色固校、依法治校、以德立校的理念,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的原则,不断提高办学质量和效益,提升学校的对外形象。5、采取多种措施加强师资队伍的建设,把好进口关、疏通出口关,建立校本培训的有效机制,构建有学校个性的教师考核、评价、聘用、推

3、优、奖惩制度。不断深化人事制度和分配制度的改革。6、加强对总务、财务工作的领导,合理安排、使用学校经费, 坚持“ 外争内控” 的原则,切 实关心好师生员工的生活。7、落实各项安全措施,保学校一方平安。8、加强与社区的联系,拓展教育视野,扩大学校的社会影响力。9、统筹安排各窗口工作,促进各项事业繁荣。10、承办松江区教育局交办的其他事项。二、部门决算单位构成3信息公开工作组织机构 纳入华东师范大学松江实验中学 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表:序号 单位名称 备注1 华东师范大学松江实验中学(本级)4第二部分 华东师范大学松江实验中学 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决

4、算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 109159 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 3237.55五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 3212 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 507.52九、医疗卫生与计划生育支出 137.49十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出

5、 104.16二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 1123.71 本年支出合计 3986.72用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 2947.25 年末结转和结余 84.25总计 4070.97 总计 4070.9752016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1123.71 1091.59 32.12 205 教育支出 374.54 342.42 32.12 205 02 普通教育 138.03 105.91 32.12 205 02 03 初中教育

6、 138.03 105.91 32.12 205 09 教育费附加安排的支出 236.51 236.51 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 236.51 236.51 208 社会保障和就业支出 507.52 507.52 208 05 行政事业单位离退休 507.52 507.52 208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.44 273.44 06 机关事业单位职业年金缴费支出 223.73 223.73 210 医疗卫生与计划生育支出 137.49 137.49 6210 05 医疗保障 137.49 137.4

7、9 210 05 02 事业单位医疗 137.49 137.49 221 住房保障支出 104.16 104.16 221 02 住房改革支出 104.16 104.16 221 02 01 住房公积金 104.16 104.16 72016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3986.72 3639.04 347.68 205 教育支出 3237.55 2889.87 347.68 205 02 普通教育 155.25 73.29 81.96 205 02 03 初中教育 155

8、.25 73.29 81.96 205 09 教育费附加安排的支出 3082.30 2816.58 265.72 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 3082.30 2816.58 265.72 208 社会保障和就业支出 507.52 507.52 208 05 行政事业单位离退休 507.52 507.52 208 05 02 事业单位离退休 10.35 10.35 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 273.44 273.44 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 223.73 223.73 210 医疗卫生与计划生育支出 137.49 137.4

9、9 8210 05 医疗保障 137.49 137.49 210 05 02 事业单位医疗 137.49 137.49 221 住房保障支出 104.16 104.16 221 02 住房改革支出 104.16 104.16 221 02 01 住房公积金 104.16 104.16 92016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 109159 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 320979 320

10、979 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 50752 50752 九、医疗卫生与计划生育支出 13749 13749 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 10十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10416 10416 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 109159 本年支出合计 395896 395896年初财政拨款结转和结余 293193 年末财政拨款结转和结余 6456 6456一般公共预算财政拨款 293193 政府性基金预算财政拨款 总计 402352 总计 402352 402352

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