2019部门综合预算公开报表.DOC

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资源描述

1、- 1 -2019 部门综合预算公开报表部门名称:蓝田县市场监管局保密审查情况:已审查部门主要负责人审签情况:已同意- 2 -目 录报表名称是否空表公开空表理由表1 2019 年部门综合预算收支总表 否 表2 2019 年部门综合预算收入总表 否 表3 2019 年部门综合预算支出总表 否 表4 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) 否 表6 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分) 否 表7 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分) 否 表8 2019 年部门综合预算

2、一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分) 否 表9 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分) 是2019 年无政府性基金预算支出表10 2019 年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济科目分) 是2019 年无政府性基金预算支出- 3 -表11 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表12 2019 年部门综合预算政府采购预算表 是 2019 年无政府采购预算支出表13 2019 年部门综合预算专项资金明细表 是 2019 年无专项资金预算支出表14 2019 年部门整体支出绩效目标表 否 表15 2019 年专项

3、资金整体绩效目标表 是 2019 年无专项资金预算支出- 4 -蓝田县市场监管局2019 年部门综合预算公开、 部门主要职责及机构设置(一)部门主要职责1、贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的政策、法律和质量发展的政策措施;2、负责本辖区质量、计量检验检测工作;3、负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作;4、负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督;5、依法管理辖区内工商企业和从事经营活动的组织、个人的登记注册等;6、依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序;7、依法对合同、商标、广告进行监管;8、完成上级质监局、工商局、食品药监局、县政府交办的其他工作。(二)机构设置依据

4、部门三定方案,蓝田县市场监管局内设机构共 11 个,包括综合办公室、法规信息宣传培训教育科、质量计量标准化- 5 -管理科、特种设备安全监察科、企业个体监督管理科、食品监督管理科、药品监督管理科、市场商标广告合同管理科、公平交易科(挂消费者权益保护科和打击传销办公室牌子)、政务中心、蓝田县食安委办公室。二、2019 年年度部门工作任务(一)进一步深化机构改革,理顺完善体制机制。(二)建立良好的市场经营秩序,服务县域经济发展。(三)以保障人民群众生命健康出发点,筑牢食品药品安全屏障。(四)推动质量提升,深入实施质量强县和标准化两大战略,助力蓝田特色民宿产业发展。(五)确保特种设备安全运行,保障人

5、民群众生命安全。(六)继续发挥职能优势,推进脱贫攻坚工作。(七)坚持开展“两学一做 ”学习教育和十九大精神学 习活动,狠抓党风廉政建设和效能建设,进一步提高班子和队伍建设水平。(八)全面加强执法队伍建设,不断提高执法人员综合素质和执法水平。(九)认真完成县委、县政府和上级机关交给的各项工作任务。三、部门预算单位构成- 6 -从预算单位构成看,本单位的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括: 序号 单位名称1 蓝田县市场监管局本级(机关)2 蓝田县食品稽查大队、 部门人员情况说明截止 2018 年底,本部门人员

6、编制 266 人,其中行政编制 149 人、事业编制 117 人;实有人员 252 人,其中行政136 人、事业 116 人。单位管理的离休人员 4 人。050100150200250300编 制 人 数 实 有 人 数行 政 人 员事 业 人 员合 计 数五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止 2019 年底,本部门所属预算单位固定资产 876.81 万- 7 -元,其中共有车辆 27 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。六、部门预算绩效目标说明2019 年本部门实现了绩效目标管理全

7、覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 2381.85 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。项目支出及部门(单位)整体支出绩效目标情况详见附表。七、2019 年部门预算收支说明(一)收支预算总体情况。2019 年本部门预算收入 2381.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 2381.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 515.23 万元,主要原因是工资福利标准提高,养老及职业年金缴费纳入部门预算;2019 年本部门预算支出 2381.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 2381.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门预算支出较上

8、年增加 515.23 万元,主要原因是工资福利标准提高,养老及职业年金缴费纳入部门预算。(二)财政拨款收支情况。2019 年本部门财政拨款收入 2381.85 万元,其中一般公共预算拨款收入 2381.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加 515.23 万元,主要原因是工资福利标准提高,养老及职业年金缴费纳入部门预算;2019 年- 8 -本部门财政拨款支出 2381.85 万元,其中一般公共预算拨款支出 2381.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 515.23 万元,主要原因是工资福利标准提高,养老

9、及职业年金缴费纳入部门预算。(三)一般公共预算拨款支出明细情况。1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2381.85 万元,较上年增加 515.23 万元,主要原因是工资福利标准提高,养老及职业年金缴费纳入部门预算。2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2019 年一般公共预算支出 2381.85 万元,其中:(1)行政运行(2013801)1801.45 万元,较上年增加 127.78万元,原因是行政人员工资福利标准提高;(2)事业运行(2013850)221.61 万元,较上年增加 28.66 万元,原因是事业人员工资福利标准提高;(3)其他市场

10、监督管理事务(213899)32.82 万元,上年未纳入单位预算;(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)304.84万元,上年未纳入单位预算;(5)机关事业单位职业年金缴费支出(208506)21.14 万元,上年未纳入单位预算。3、支出按经济科目分类的明细情况- 9 -(1)2019 年本部门一般公共预算支出 2381.85 万元,其中:工资福利支出(301)2142.94 万元,较上年增加 496.59 万元,原因是工资福利标准提高;商品和服务支出(302)178.56 万元,较上年减少 7.34 万元,原因是行政人员减少导致公用经费减少;对个人和家庭的补助支出(303)

11、60.34 万元,较上年增加25.98 万元,原因是离休人员工资标准提高;(2)2019 年本部门一般公共预算支出 2381.85 万元,其中:机关工资福利支出(501)1319.45 万元;机关商品和服务支出(502)172.56 万元;对事业单位经常性补助(505)829.49 万元;对个人和家庭的补助(509)60.34 万元。上年预算未进行政府经济科目分类,数据无可比性。(四)政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。(五)国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。(六)“三公 ”经费等预 算情况。2019 年本部门一般公共预算“三公” 经

12、费预 算支出 7.2 万元,较上年减少 2 万元(22%),减少的主要原因是控制三公经费支出,公车用车改革进一步深化。其中:因公出国(境)经费 0 万元,与上年比较无变化;公务接待费 0.2 万元,较上年比较无变化;- 10 -公务用车运行维护费 7 万元,较上年减少 2 万元(22%),减少的主要原因是控制三公经费支出,公车用车改革进一步深化;公务用车购置费 0 万元,与上年比较无变化。2019 年本部门一般公共预算安排的会议费预算 5 万元,较上年减少 1 万元,主要原因是压缩会议经费支出,减少开会次数;培训费预算 0.2 万元,较上年减少 3.2 万元,主要原因是减少集中统一培训,提高培

13、训效率,缩减培训经费支出。(七)机关运行经费安排情况。本部门 2019 年机关运行经费预算安排 178.56 万元,较上年减少 1653.7 万元,主要原因是统计口径变化,上年度机关运行经费包括财政统发工资及基层补贴等,本年度机关运行经费仅包括部门公用经费。(八)政府采购情况。本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。八、专业名词解释1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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