1、- 1 -上海市松江区泖港镇经济管理事务所 2016 年度决算第一部分 上海市松江区泖港镇经济管理事务所概况协助政府抓好国有(集体)资产管理,落实经济考核和农村收益分配指导工作;承担内部审计,监督政府直属经济组织、企事业单位等财务收支及经济活动情况;按照“在地统计”要求,负责辖区内经济、社会发展综合统计工作。- 2 -第二部分 上海市松江区泖港镇经济管理事务所 2016 年度决算表2016年度财务收支决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 320.35 一般公共服务支出 264.44其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收入 公共安全
2、支出其他收入 18.99 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 47.39医疗卫生与计划生育支出 16.65节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 10.86粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 339.34 本年支出合计 339.34动用历年结余 本年结余合 计 339.34 合 计 339.34- 3 -2016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项
3、合计 339.34 320.35 18.99 201 一般公共服务支出 264.44 245.45 18.99 201 05 统计信息事务 31.49 12.50 18.99 201 05 08 统计抽样调查 31.49 12.50 18.99 201 99 其他一般公共服务支出 232.95 232.95 201 99 99 其他一般公共服务支出 232.95 232.95 208 社会保障和就业支出 47.39 47.39 208 05 行政事业单位离退休 47.39 47.39208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费支 出34.86 34.86208 0
4、5 06 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 12.53 12.53210 医疗卫生与计划生育支出 16.65 16.65210 05 医疗保障 16.65 16.65210 05 02 事业单位医疗 16.65 16.65221 住房保障支出 10.86 10.86221 02 住房改革支出 10.86 10.86221 02 01 住房公积金 10.86 10.86- 4 -2016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 339.34 307.85 31.49
5、201 一般公共服务支出 264.44 232.95 31.49201 05 统计信息事务 31.49 31.49201 05 08 统计抽样调查 31.49 31.49201 99 其他一般公共服务支出 232.95 232.95201 99 99 其他一般公共服务支出 232.95 232.95208 社会保障和就业支出 47.39 47.39208 05 行政事业单位离退休 47.39 47.39208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费 支 出34.86 34.86208 05 06 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 12.53 12
6、.53210 医疗卫生与计划生育支出 16.65 16.65210 05 医疗保障 16.65 16.65210 05 02 事业单位医疗 16.65 16.65221 住房保障支出 10.86 10.86221 02 住房改革支出 10.86 10.86221 02 01 住房公积金 10.86 10.86- 5 -2016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 320.35 一、一般公共服务支出 245.45 245.45 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国
7、防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 47.39 47.39 九、医疗卫生与计划生育支出 16.65 16.65 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 - 6 -十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 10.86 10.86 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 320.35 本年支出合计 320.35 320.35 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算
8、财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 320.35 总计 320.35 320.35 - 7 -2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 245.45 232.95 12.50201 05 统计信息事务 12.50 12.50201 05 08 统计抽样调查 12.50 12.50201 99 其他一般公共服务支出 232.95 232.95201 99 99 其他一般公共服务支出 232.95 232.95208 社会保障和就业支出 47.39 47.39
9、208 05 行政事业单位离退休 47.39 47.39208 05 05 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 34.86 34.86208 05 06 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 12.53 12.53210 医疗卫生与计划生育支出 16.65 16.65210 05 医疗保障 16.65 16.65210 05 02 事业单位医疗 16.65 16.65221 住房保障支出 10.86 10.86221 02 住房改革支出 10.86 10.86221 02 01 住房公积金 10.86 10.86合 计 320.35 307.85
10、12.50- 8 -2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 284.49 284.49301 01 基本工资 46.57 46.57301 02 津贴补贴 16.52 16.52301 03 奖金 61.99 61.99301 04 社会保障缴费 16.65 16.65301 06 伙食补助费 11.66 11.66301 07 绩效工资 68.02 68.02301 08 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 34.86 34.8630
11、1 09 职业年金缴费 12.53 12.53301 99 其他工资福利支出 15.69 15.69302 商品和服务支出 12.01 12.01302 01 办公费 0.51 0.51302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费 0.06 0.06302 05 水费302 06 电费302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.24 0.24302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费3
12、02 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 0.87 0.87302 29 福利费 2.09 2.09302 31 公务用车运行维护费- 9 -302 39 其他交通费用 8.24 8.24302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 10.86 10.86303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 10.86 10.86303 12 提租补贴303 13 购
13、房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出 0.49 0.49310 02 办公设备购置 0.49 0.49310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 307.85 295.35 12.50- 10 -2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.00 0.00 1.00 0.00