1、重庆市荣昌区规划局 2019 年部门预算情况说明1、单位基本情况(一)职能职责。重庆市荣昌区规划局为区政府工作部门。根据职责,荣昌区规划局设 4 个内设机构:办公室(法制科、监察室)、用地规划测绘管理科、建筑规划管理科(挂行政审批服务科牌子)、村镇规划管理科。单位主要职责:(1)贯彻执行城乡规划、测绘等法律法规、规章和方针政策;制定城乡规划、测绘的中长期发展规划、年度规划和管理办法。(2)依法组织编制、调整和修编、评审、审查、审批、呈报城乡总体规划、分区规划、镇(街)政府所在地规划、新农村规划,市级以上风景名胜区、自然保护区、历史文化保护区、旅游景区规划,区以上工业园区总体规划,控制性详细规划
2、、修建性详细规划、城市设计;审批昌元城区、昌州城区、峰高城区、跨镇(街)和重点地区的专业规划等;负责确定本行政区域内城市和村镇的发展规模和步骤、标准;负责禁建区、控建区、慎建区的划定;负责规划设计方案招标管理;参与全区经济社会发展规划、土地利用规划和产业发展规划编制工作;指导全区各镇(街)规划工作。(3)承担实施城乡规划的责任;承担由区政府组织制定的主城区近期建设规划的具体工作;依法核发建设项目选址意见书、提出出让地块的规划条件、核发建设用地规划许可证和建设工程规划许可证、进行建设工程规划竣工核实;依法核发乡村建设规划许可证;负责城市规划区内的广告设施、城市雕塑的选址定点;负责区域内重大建设项
3、目和重大基础设施的规划管理工作。(4)负责全区铁路、公路、港口、绿地、道路、输配电设施及输电线路走廊、桥梁、通信设施及网络、燃气、自然和风景保护区、消防通道、垃圾处理场等工程(以下简称市政工程)的规划管理工作;参与河道、水库、水源保护地、防汛通道的总体综合规划。(5)主管全区测绘工作。负责全区相对独立坐标系统的审查、报批;负责全区地图和各种专题地图的审批和监制;依照重庆测绘管理条例的规定负责测量标志、地籍测绘、行政区域界线测绘的管理。(6)主管全区规划和测绘地理信息行业管理。制定行业发展规划,管理规划设计和测绘市场;负责城乡规划设计、测绘单位资质审查、发证、验证工作;负责城乡规划和测绘地理信息
4、成果的质量监督;负责对进入全区城乡规划、测绘市场的单位注册登记;负责全区域测绘地理信息任务和城市规划区、重点地区、重要项目规划设计任务登记;负责注册城市规划师执业制度管理;负责组织全区规划、测绘人员培训。(7)负责组织、指导、监督、协调全区城乡规划、测绘的监察执法工作。负责城乡规划区、重点地区、重要项目规划实施行为的监督检查,查处违反城乡规划和测绘法律、法规的行为,依法进行行政复议和行政应诉,对城乡规划和测绘管理行政行为实施监督检查。(8)主管全区规划和测绘地理信息的档案工作。负责城市规划区内的城乡规划和测绘地理信息成果档案管理,制定全区城乡和测绘地理信息行业信息系统建设规划并组织实施。(9)
5、主管全区规划测绘的科技工作。组织编制城乡规划、测绘科技发展规划,指导、协调城乡规划和测绘的科研、科技交流以及高新技术推广应用工作。(10)参与全区社会经济发展规划的建设设计的制定;参与建设用地计划方案的审定;参与建设项目初步设计审查和重要建设项目可行性研究;负责广告设施、城市雕塑的方案审查,负责城镇规划禁建、控建、慎建区的划定。(11)主管规划行业建设管理和专业技术职称的审查、报批;负责局机关和所属单位的组织、人事、编制、精神文明建设、纪检监察、专业技术人才队伍建设等工作。(12)负责区规划委员会的日常工作,履行区规划委员会办公室的工作职责;负责组织召开专业技术咨询评审组会议。(二)单位构成。
6、规划局下设重庆市荣昌区规划监察大队属正科级财政全额拨款参公事业单位和重庆市荣昌区规划设计室属正科级财政全额拨款事业单位。2、部门预算情况说明2019 年一般公共预算财政拨款收入 915.30 万元,一般公共预算财政拨款支出 915.30 万元,比2018 年增加 80.47 万元。其中:基本支出 531.81 万元,比 2018 年增加 27.48 万元,主要原因是预算编制口径变化,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 383.49 万元,比 2018 年增加 52.99 万元,主要原因是为继续推进规划编制全覆盖
7、工作,全面完成荣昌区总体规划修编(2018-2035),荣昌区综合数据库建设,荣昌区镇规划编制(16 个),荣昌区村规划编制(27 个),“多规合一” 、镇街一体化管理平台建设、区情综合系统建设等重点规划编制工作;继续提供重大项目规划支撑,全力支持航空货运机场建设、国家高新区创建、潼荣高速公路建设等重大项目建设;继续加强镇街规划指导工作,推进旅游产业发展,重点指导万灵、安富、清升旅游产业发展;继续推进精品城市规划建设工作,推动城市品质提升,规划指导“四馆一中心 ”建设、黄桷树广 场建设、玉带河生态公园建设、濑溪河体育公园及黄金坡城市公园等;继续落实市政府 282 号令工作,按照违法建筑整治五年
8、计划,进一步完善遏制新增违法建筑快速发现制止处置机制,坚决控制新增违法建筑;制定连片整治计划,逐步消除存量违法建筑;加强规划批后监管,及时制止违法建设行为;按照违法建筑查处“属地管理” 原则,督促镇街履行好违法建筑的发现、制止、报告等职能。经费主要用于以上重点工作。2019 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。 3、 “三公”经费情况说明2019 年“三公”经费预算 28.9 万元,比 2018 年减少 10.90 万元。其中:公务接待费 18.90 万元,比2018 年减少 0.90 万元;公务用车运行维护费 10 万元,比 2018 年减少 10.00 万元;主要
9、原因是经费较紧,精打细算确保运转。4、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 133.71 万元,比 2018 年增加 14.03 万元,增加 11.72%.主要用于:办公费,印刷费,差旅费,维修(护)费,培训费,公务接待费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费等支出。2.政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 207 万元,其中:政府采购货物预算 7 万元;政府采购服务预算 200 万元。3.绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 383.49 万元。4.国有资产占有使用情况。截止 2018 年
10、12 月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。5、专业性名词解释以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
11、展目标所发生的支出。(五)“三公 ”经费:指用一般公共 预算财 政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算公开联系人: 李大根 办公电话:46785216唐定庚 办公电话:46736031附表:1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表
12、3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公” 经费支出情况表8.政府性基金预算支出表9.国有资本经营收支预算表10.联系人名单表 1重庆市荣昌区规划局 2019 年部门收支总体情况表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一般公共预算拨款收入 915.30 合计 915.30政府性基金预算拨款收入 城乡社区支出 789.51国有资本经营预算拨款收入 住房保障支出 34.85事业收入 卫生健康支出 26.69事业单位经营收入 社会保障和就业支出 61.69其他收入 教育支出 2.56本年收入合计 915.3
13、0 本年支出合计 915.30用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 915.30 支出总计 915.30表 2重庆市荣昌区规划局 2019 年部门收入总体情况表单位:万元科目 事业收入科目编码 科目名称合计 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入金额其中:教育收费事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额合计 915.30 915.30205 教育支出 2.56 2.5620508 进修及培训 2.56 2.562050803 培训支出 2.56 2.56208 社会保障和就业支出 61.69 61.6920805 行政事业单位离退休 61.69 6
14、1.692080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.18 34.182080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.67 13.672080599 其他行政事业单位离退休支出 13.83 13.83210 卫生健康支出 26.69 26.6921011 行政事业单位医疗 26.69 26.692101101 行政单位医疗 18.01 18.012101102 事业单位医疗 2.76 2.762101103 公务员医疗补助 5.92 5.92212 城乡社区支出 789.51 789.5121201 城乡社区管理事务 484.51 484.512120101 行政运行 434.06 434.062120199 其他城乡社区管理事务支出 50.45 50.4521202 城乡社区规划与管理 305.00 305.002120201 城乡社区规划与管理 305.00 305.00221 住房保障支出 34.85 34.8522102 住房改革支出 34.85 34.852210201 住房公积金 34.85 34.85表 3