1、审计局 2018 年工作总结和 2019 年工作计划 7 篇【篇一】 2018 年,xx 区审计局在区委、区政府和市审计局的正确领导下,紧紧围绕区委区政府“2345 计划”,不断拓宽审计领域,提升审计质量,防范审计风险,强化审计整改,为促进全区经济社会健康发展做出了积极的贡献。 一、2018 年工作总结 (一)科学安排审计项目计划。 紧扣区委、区政府中心工作,服务我区经济社会发展,注重点面结合,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督,全力推进审计监督全覆盖。2018 年共安排 5 大类 41 个审计项目。 (二)强化财政预算执行审计。 以核实财政财务收支的真实性、合法性、效益性
2、为基础,以促进健全统一完整、严格规范的政府预算管理体系为目标,开展了区本级预算执行,区城乡建设局、区文化委部门预算执行,地方政府性债务置换债券及融资情况审计,并对公务支出和公款消费及机构编制管理情况进行了审计调查。同时,根据上级审计机关安排,开展了重大政策措施落实情况跟踪审计和财政资金信息化管理情况审计。审计发现三类 29 个问题,查出管理不规范金额 32,107.06 万元,提出审计处理意见和建议 25条,下发审计决定书 2 份。 (三)扎实推进政府投资审计。 加强政府投资项目监督,促进建设项目严格遵守基建程序,强化项目管理,确保重点建设资金合理有效使用。委托区政府采购中心采用公开招标方式选
3、择 6 家优质社会中介作为协审机构参与我区政府投资建设项目审计,实现了工程价款结算审计限额以上全覆盖。2018 年,完成政府投资项目审计 18 个,送审金额 63,692.44 万元,审定金额 51,245.72 万元,审减 12,446.72 万元,核减率达 19.54%;在审项目 97 个,送审金额 156,242 万元。(四)深化领导干部经济责任审计。 以促进领导干部推动本部门科学发展和守法守纪守规尽责为目标,加强领导干部经济责任审计,引导领导干部树立科学的发展观、政绩观,促进领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识。已完成区计生委等 12 个区直部门原主要负责同志任期经济责任审计,审计
4、发现问题 92 个,查出管理不规范金额 3,790.37 万元,下发审计决定书 1 份,提出审计处理意见和建议 89 条。 (五)着力加强民生专项审计。 民生工程资金涉及到广大人民群众的切身利益,是维护社会和谐稳定的重要保障。2018 年,开展了保障性安居工程跟踪审计、灾后水利水毁修复项目、市第八人民医院债务甄别以及扶贫交互审计工作,及时揭示民生、扶贫领域中存在的突出问题,促进审计整改,确保国家惠民政策和资金落到实处。同时,结合区直部门原主要负责同志任期经济责任审计,将脱贫攻坚政策落实和扶贫领域重点资金项目列入审计实施方案,作为重点内容,统筹安排,统一实施。 (六)服务全区中心工作。 根据区委
5、区政府交办,开展了置换债券及融资(包括专项建设基金)专项审计;完成了大桥开发区建投公司、北部新城建投公司、龙山凤水文化旅游产业园建设指挥部与安徽鑫顺达集团及其关联公司工程及投资结算情况审核;抽调审计人员参加区委巡察及皖江公司清算工作;开展了扶贫对象数据与财政供养人员、村干部、个体工商户、房产、车辆数据库比对工作,发现疑点1,497 个,提供区扶贫办核查后清退 13 户;开展了龙山旅游开发公司 1989-2018 年财务收支情况和杨桥镇震后重建资金专项审计;积极开展白泽湖乡白泽、独秀社区脱贫攻坚,龙华村文明创建、燎原社区森林防火以及肖坑社区烟花爆竹禁限放包保工作。 (七)扎实开展“审计技术创新年
6、”活动。 建立审计机关主导、主管部门协同、社会审计参与的审计全覆盖工作机制;所有审计业务、行政办公均利用审计管理系统(oa)和现场审计实施系统(ao)审计管理平台进行操作;安装审计档案一体化软件,实现审计档案信息化管理;加强政府投资审计项目管理,启用政府投资审计管理系统;完善财政数据半年度报送制,实现财政数据报送、采集与管理;提请区委组织部和区财政局支持配合,建立了领导干部经济责任审计、财政预算执行审计对象数据库。获全市“审计技术创新年”活动争先进位奖。 (八)注重审计制度建设。 认真落实巡视整改,强化审计项目质量管理,防范审计风险。一是提请区政府出台了关于加强审计工作的意见,从科学制定审计计
7、划、严格审计发现问题的问责、认真落实审计发现问题整改以及推进审计监督全覆盖等方面加强管理;二是建立了审计业务会议制度、审计项目复核办法、审计执法过错责任追究制度和审计执法程序等规章制度,从制度上、程序上全面规范审计执法行为;三是建立与纪检监察、组织、人事、财政、检察、信访等多部门协调联动工作机制,发挥反腐败工作领导小组成员单位作用。2018 年,向区纪委移送审计发现问题线索 5 条。 (九)强化审计成果运用。 加大审计整改的检查力度,积极跟踪各被审计单位的审后整改,对整改重点、难点进行现场指导,审计整改取得重要成果:一是区本级预算编制、执行方面,建立部门综合预算,细化预算编制,严格预算执行,提
8、高预算执行效果;二是资金管理方面,加强往来款项和长期沉淀的财政性资金清理,督促应缴未缴财政资金及时缴入金库,盘活财政存量资金,充分发挥财政资金使用效益;三是调整和优化财政支出结构方面,执行中央“八项规定”,严格控制支出范围,规范“三公经费”和津补贴发放管理,促进机关厉行节约和作风转变。 (十)加强审计系统党的建设和干部队伍建设。 坚持民主集中制,加强班子建设,科学合理分工,大力增进团结,形成工作合力,努力建设和谐高效的局领导班子。决定重大问题,集思广益,民主决策。班子成员以上率下,以身作则,担任审计组组长或主审,现场参与审计组的工作,努力形成“一级做给一级看、一级带着一级干”的生动局面;扎实推
9、进“两学一做”学习教育常态化制度化,加强党内政治生活、政治文化、政治生态建设;扎实开展“讲政治、重规矩、作表率”专题警示教育活动,让审计干部职工深刻汲取教训,警醒反思;以创建文明单位为抓手,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,着力加强审计机关思想道德建设,拓展创建载体,不断推动机关文明建设工作;组织认真学习宣传贯彻党的十八大、十八届历次全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,教育引导全局干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信;组织参加上级审计机关主办的南审全国审计局长班、浙大审计业务骨干班、合肥审计师班、政府投
10、资等各类培训和干部在线教育,认真学习现代审计科学理论,深刻领会中央经济工作会议以及全国审计工作会议精神,创新审计工作理念,不断提高审计人员执业能力。2018 年,机关党支部顺利通过标准化基层党组织考核验收,2 位同志顺利通过审计师高级职称考试。(十一)全面落实党风廉政建设主体责任。 认真落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任,坚持机关党建与审计业务工作有机融合,强化思想政治教育,大力弘扬“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计人员核心价值观,不断强化审计干部用权理念、道德理念、廉洁理念、自律理念,筑牢拒腐防变的思想道德防线。坚持以岗位廉政教育为重点,开展形式多样的廉政风险教育,落实审计组审
11、前警示、审中提醒、审后讲评廉政教育制度,筑牢防范廉政风险的思想基础。紧紧围绕审计权力运行的关键点、内部管理的薄弱点、问题易发多发的风险点,认真查找并制定防控措施,严格执行审计组进点前签订廉政责任承诺书制度,审计中,严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律,严格执行审计“八不准”工作纪律和各项廉政规定,树立了勤政、高效、守法、公正的良好审计机关形象。 二、存在的问题 当前,审计工作与区委区政府及上级审计机关的要求仍有差距:一是少数被审计单位对审计“揭露问题,促进规范”的认识不够,落实审计建议不到位,审计整改没有从源头上、根本上查找原因,一些不规范的问题屡审屡犯;二是
12、审计机关编制少人员少与审计全监督的任务重的困难需要克服;三是投资审计中心未成立,缺乏工程造价和计算机类专业人员,审计技术力量有待进一步提高;四是审计质量控制薄弱,审计质量有待进一步提高;五是审计信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后;六是审计干部队伍能力建设有待进一步提高,作风需要更加务实。 三、2019 年审计工作计划 2019 年,区审计局将以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央经济工作会议和全国审计工作会议精神,紧紧围绕区委“3456”总体部署,以更新的姿态、更新的举措、更新的作为,奋力开创 xx 审计事业发展新局面。 (一)学习宣传贯彻十九大精
13、神。组织全体审计干部认真研读党的十九大报告和党章,准确领会把握党的十九大精神的思想精髓和核心要义,切实学懂弄通做实党的十九大精神,在落实责任上下功夫、在学懂弄通上下功夫、在宣传教育上下功夫、在真抓实干上下功夫。站在党和国家事业发展全局的高度,深入分析党的十九大作出的重大政治论断和战略部署对审计工作的新要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导审计工作。 (二)扎实推进审计监督全覆盖。紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,以推进供给侧结构性改革为主线,着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,创
14、新审计理念,突出审计重点,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行有重点、有步骤、有深度、有成效的审计监督全覆盖。 (三)着力打好“三大攻坚战”。充分发挥审计专业性强、触角广泛、反应快速等优势,深入揭示风险隐患,及时发出预警,防范化解政府债务风险;组织开展扶贫专项审计,将脱贫攻坚政策落实和扶贫领域重点资金项目列入审计重点,确保国家扶贫政策和资金落到实处;积极稳妥地开展领导干部自然资源资产离任审计,促进生态文明建设,推动经济发展和环境保护双赢。 (四)扎实推进审计管理体制改革和创新。按照党中央决策部署和上级审计机关统一安排,积极探索和推进审计管理体制改革和省以下地方审计机关人
15、财物管理改革,形成党统一领导下、有利于依法独立行使审计监督权、与国家治理体系和治理能力现代化相适应的权威高效的审计管理体制;坚持战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维,科学谋划审计工作;坚持依法依规审计,提高审计质量,防范审计风险;践行新发展理念,积极运用互联网技术和信息化手段开展审计,提高审计工作效率,推动审计转型发展。 (五)加强党的建设和队伍建设。认真落实党风廉政建设主体责任,持之以恒正风肃纪,始终把纪律和规矩挺在前面,把全面从严治党推向深入。大力弘扬“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”的审计核心价值观,严格执行中央八项规定实施细则和“八不准”审计工作纪律。坚持从严管理干部,
16、注重培养专业能力、专业精神,努力建设一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计干部队伍。 【篇二】 2018 年 1 月,xx 区人民政府正式挂牌成立,区审计局于 3 月分设成立。在上级审计机关及区委、区政府的坚强领导下,全体审计干部共同努力,各项审计工作紧张有序地开展。现就 2018 年工作总结及 2019 年工作计划报告如下: 一、2018 年工作情况 (一)计划引领,年度审计计划项目按期顺利完成 2018 年,xx 区审计局配合完成上级审计机关和区政府有关工作 4 项,完成政策落实跟踪审计、财政财务审计、经济责任审计等项目 14 个;查出违规、管理不规范和损失浪费金额 15663.73 万元,指出存在问题 110 个,提出审计意见和建议 96 条;被审计单位采纳建议 57 条,制定落实整改措施 38 项,建立健全规章制度 4 份,审计整改落实已归还原渠道资金 201.01 万元,其他整改落实金额 12949.57 万元。完成政府投资审计项目单项工程240 个,送审金额 22.95 亿元,审定金额 21.73 亿元,核减额 1.22 亿元,核减率 5.31%。发现并移送国有资产