大观区团委2018年部门预算.DOC

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1、1 大观区团委 2018 年部门预算 2018 年 2 月 目 录 2 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门单位构成情况 3.2018 年度主要工作任务 第二部分 2018 年部门预算表 1. 大观区团委 2018 年财政拨款收支预算总表 2. 大观区团委 2018 年一般公共预算支出预算表 3. 大观区团委 2018 年一般公共预算基本支出预算表 4. 大观区团委 2018 年政府性基金预算支出预算表 5. 大观区团委 2018 年国有资本经营预算支出预算表 6. 大观区团委 2018 年收支预算总表 7. 大观区 团委 2018 年收入预算总表 8. 大观区团委 2018 年支出预算

2、总表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明 5.关于 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况说明 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明 7.关于 2018 年收入预算情况说明 8.关于 2018 年支出预算情况说明 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 依照党章和团章的有关规定,充分发挥共青团政治功能,发挥生力军和突击队作用,发挥党

3、的助手和后备军作用,发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用。 一、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为大观社会发展和经济建设服务。 二、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。 三、贯彻实施中华人民共和国未成年人保护法,会同有关部 门做好青少年权益保护工作,知道社区团的各项工作。 四、调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育,为区委、区政府对青少年的工作决策提供参考和依据。 五、树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评

4、选活动,着力提高各行各业青年生产技能。 六、建立完善基层团的工作评价机制;开展各种丰富多彩的有助于青少年身心健康的文化娱乐活动;发挥 “全团带队 ”传统,指导全区少先队组织开展工作。 七、 承办区委、区政府和团市委交办的其他工作。 4 二、部门预算单位构成 大观区团委 2018 年 度纳入部门预算编制范围的单位共 1个,具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 大观区团委 行政单位 2 3 4 三、 2018 年度主要工作任务 2018 年,我们将按照区委和团市委的工作部署安排,突出抓好以下五个方面的工作:一是改革攻坚,推进全区共青团改革工作;二是凝聚青年,团结引导青年向上向善;三是服务

5、大局,引导广大青年创业创新;四是当好桥梁,传递党政温暖、反映青年呼声;五是从严治团,建设更加充满活力、更加坚强有力的共青团。 第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 大观区团委 2018 年财政拨款收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 5 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 一、上年结余 一、本年支出 19.68 19.68 (一)一般公共预算拨款 (一)一般公共服务支出 17.22 17.22 (二)政府性基金预算拨款 (三)国有资本经营预算拨款 (二)国防支出 二、本年收入 (三)公共安全支出 (一)一般公共预算

6、拨款 (四)教育支出 经常收入预算拨款 (五)科学技术支出 国库管理非税收入 (六)文化体育与传媒支出 (二)政府性基金预算拨款 (七)社会保障和就业支出 1.76 1.76 (三)国有资本经营预算拨款 ( 十九)、住房保障支出 0.70 0.70 二、结转下年 收入总计 19.68 支出 总计 19.68 19.68 部门公开表 2 大观区团委 2018 年一般公共预算支出预算表 单位:万元 6 功能分类科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 201 一般公共服务支出 17.22 7.52 9.70 20129 群众团体事务 17.22 7.52 9.70 2012901

7、 行政运行(群众团体事务) 7.52 7.52 2012999 其他群众团体事务支出 9.70 9.70 208 社会保障和就业 支出 1.76 1.76 20803 财政对社会保险基金的补助 0.55 0.55 2080303 财政对基本医疗保险基金的补助 0.55 0.55 20805 行政事业单位离退休 1.21 1.21 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.21 1.21 221 住房保障支出 0.70 0.70 22102 住房改革支出 0.70 0.70 2210201 住房公积金 0.70 0.70 合计 19.68 9.98 9.70 部门公开表 3 7 大观

8、区团委 2018 年一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 经济分类科目 预算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 7.58 30101 基本工资 3.32 30102 津贴补贴 2.47 30104 社会保障缴费 1.79 302 商品和服务支出 1.35 30201 办公费 0.20 30202 印刷费 0.05 30203 咨询 费 0.05 30217 公务接待费 0.20 30228 工会经费 0.07 30239 其他交通费用 0.78 303 对个人和家庭的补助 1.05 30311 住房公积金 0.70 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.35 合计 9.98

9、部门公开表 4 8 大观区团委 2018 年政府性基金预算支出预算表 单位:万元 科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款 支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注: 大观区团委 没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。 部门公开表 5 9 大观区团委 2018 年国有资本经营预算支出预算表 单位: 万元 科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算财政拨款收入 本年国有资本经营预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 合计 注 :大观区团委 没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。 部门公开表 6 1

10、0 大观区团委 2018 年收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 19.68 一、一般公共服务支出 17.22 二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、纳入专户管理政府非税收入 三、公共安全支出 五、其他收入 四、教育 支出 事业收入 五、科学技术支出 经营收入 六、文化体育与传媒支出 上级补助收入 附属单位上缴收入 八、社会保障和就业 1.76 其他 十九、住房保障支出 0.70 本年收入合计 19.68 本年支出合计 19.68 上年结余收入 结转下年 收入总计 19.68 支出总计 19.68

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