2017年部门预算和三公经费预算.DOC

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1、第 1 页 共 21 页 2017 年部门预算和“三公”经费预算 公开参考文本 第 2 页 共 21 页 新民市交通局部门预算 ( 2017 年) 第 3 页 共 21 页 目 录 第一部分 新民市交通局概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 新民市交通局 2017 年部门预算公开表 一、 部门收入支出预算总表 二、 部门收入预算表 三、 部门支出预算表 四、 财政拨款收入支出预算总表 五、 一般公共预算支出预算表 六、 一般公共预算基本支出预算表 七、 一般公共预算 “三公”经费支出预算表 八、 政府性基金预算收入支出预算表 九、 国 有资本经营预算收入支出表 第三部分 新民

2、市交通局 2017 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 新民市交通局概况 一、主要职责 第 4 页 共 21 页 (一 )贯彻执行国家、省、市有关交通行业方针、政策和法律、法规、规章;研究拟定全市交通行业的发展战略和政策,监督实施全市交通的地方性法规和政府规章;参与拟订物流业发展战略、规划和有关改革。 (二 )负责统筹区域和城乡交通运输一体化的规划协调工作;负责全市综合运输体系的规划协调工作;负责提出交通行业运价和收费标准建议,经批准后组织实施;负责公路、水 路等多种运输方式的协调和衔接;负责对全市交通行业实施调控和监管,综合平衡交通需求;按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和

3、紧急客货运输。 (三 )负责编制全市交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、公共交通、综合运输等专项规划并组织实施;拟订全市交通基础设施建设维护、年度项目投资、专项资金开支等计划并组织实施。 (四 )负责全市公路路网的检测与协调;负责全市公路及附属设施建设与维护的管理和监督;承接国家和省市公路建设任务,组织实施全市公路建设、交通工程建设。 (五 )承担全市道路运输市场监督责任;统 筹协调城乡道路运输发展;负责全市交通运输场站等基础设施规划、建设、维护、组织实施和监督管理;负责道路客货运输、校车、汽车租赁、运输场站经营、车辆维护、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构、驾驶员培训及其他道路

4、运输辅助业的行业管理。 (六 )承担全市水路运输、建设市场的监管责任;统筹协调城乡水路发展;负责地方海事工作;监督实施全市水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营范围;负责全市船舶运输、渡口 (码头 )经营、水运辅助业的行业管理;负责全市航道、经营性渡口 (码头 )及附属设施的规划、建设与维护的监 督管理;负责第 5 页 共 21 页 全市内陆水域水上交通安全监管,防止船舶污染;负责全市运输船舶、水上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件监督管理。 (七 )承担全市公共交通市场监管责任;统筹协调城乡公共交通发展;监督实施公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营范围;负责组织实

5、施公共交通基础设施工程建设,负责工程造价和质量监督管理;统筹管理政府对公共交通行业的补贴发放。 (八 )承担全市出租汽车市场监管责任;统筹协调城乡出租汽车行业发展;监督实施出租汽车行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;负责出租汽车经营 物质、运力调整、资源配置的审核、审批和招投标管理工作;统筹管理政府对出租汽车行业的补贴发放。 (九 )负责全市交通行业的依法行政工作,组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法及管理工作。 (十 )负责全市交通行业安全生产的监督管理;组织协调重大节假日旅客运输和重点紧急物资运输;负责公路桥梁抢险修复;负责全市国防交通保障工作。 (十一 )负责指导全市交通行业

6、信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。 (十二 )承办市政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入新民市交通局 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 : 1. 新民市交通局本级 2. 新民市交通局运输管理处 第 6 页 共 21 页 3. 新民市交通局行政执法大队 4. 新民市交通局乡镇交通管理站 5. 新民市交通局农村公路路政管理所 第 7 页 共 21 页 第二部分 新民市交通局部门预算公开表 部门收入支出预算总表 公开 01 表 部门名称: 单位:万元 (保留两位小数 ) 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 2173.27

7、 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交 三、事业收入 三、国防 四、经营收入 四、教育 五、附属单位缴款 六、其他收入 十、医疗卫生与计划生育支出 96.54 七、罚没款收入 190.00 十四、交通运输支出 2132.73 二十、住房保障支出 134.00 本年收入合计 2363.27 本年支出合计 2363.27 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转和结余 年末结转和结余 收入总计 2363.27 支出总计 2363.27 第 8 页 共 21 页 部门收入预算表 公开 02 表 部门名称: 单位:万元 (保留两位小数 ) 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入

8、 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 合计 2363.27 2363.27 210 医疗卫生与计 划生育支出 96.54 96.54 医疗保障 96.54 96.54 2100501 行政单位医疗 9.42 9.42 2100502 事业单位医疗 87.12 87.12 214 交通运输支出 2132.73 2132.73 公路水路运输 2132.73 2132.73 2140101 行政运行 276.87 276.87 2140112 公路运输管理 1855.86 1855.86 221 住房保障支出 134 134.00 住房改革支出 134 134.

9、00 2210201 住房公积金 134 134.00 第 9 页 共 21 页 部门支出预算表 公开 03表 部门名称: 单位:万元 (保留两位小数 ) 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合计 2363.27 2363.27 210 医疗卫生与计划生育支出 96.54 96.54 医疗保障 96.54 96.54 2100501 行政单位 医疗 9.42 9.42 2100502 事业单位 医疗 87.12 87.12 214 交通运输 支出 2132.73 2132.73 公路水路 运输 2132.73 2132.

10、73 2140101 行政运行 276.87 276.87 2140112 公路运输 管理 1855.86 1855.86 221 住房保障 支出 134.00 134.00 住房改革 支出 134.00 134.00 2210201 住房公积金 134.00 134.00 第 10 页 共 21 页 财政拨款收入支出预算总表 公开04 表 部门名称: 单位:万元 (保留两位小 数 ) 收 入 支 出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2363.27 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二 、外交 三、国防 四、教育 十、医疗卫生与计划生育支出 96.54 96.54 十四、交通运输支出 2132.73 2132.73 二十、住房保障支出 134.00 134.00 本年收入合计 2363.27 本年支出合计 2363.27 2363.27 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 2363.27 支出总计 2363.27 2363.27

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