2017年部门预算信息公开内容.DOC

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1、 2017 年部门预算信息公开内容 广西壮族自治区工业和信息化委员会 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分:部门概况 (一)部门预算单位的构成 : 自治区 工信委纳入 2017 年预算编制工作的单位 共有 34 个,分别为 : 一级预算单位 1 个: 自治区工业和信息化委员会 本 级 根据 广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西 壮族自治区工业和信息化委员 会 主要职责内设机构和人员编制规定的通知(桂政办 发 2010 173 号) ,自治区工信委本级共设 22 个处(室) :办公室(行政审批办公室)、政策法规处、综合处、规划处、科技处、投资处、经济运行处(自治区交通指挥

2、部办公室)、中小企业发展处、节能与循环经济处、能源处、原材料工业处(自治区履行禁止化学武器公约工作办公室)、装备工业处(自治区汽车工业办公室)、轻纺工业处(自治区茧丝绸协调办公室)、食品医药工业处、自治区国防科学技术工业办公室、工业园区处、电子信息和软件处(自治区电子信息系统推广办公室)、无线电管理局 (自治区无线电办公室)、信息化推进处(自治区信息化办公室)、信息安全协调处、人事处、教育培训处(自治区职工教育办公室) 及 机关党委、 离退休人员工作 处 。 二级预算单位 33 个 ,其中 : 全额拨款事业单位 30 个 :自治区工信委机关 服务中心、 自治 区 工信委 信息中心、区散装水泥办

3、公室、广西工业职业技术学院、广西石化高技技工学校、广西柳州化工技工学校、广西机电职业技术学院、广西机械高级技校、广西理工职业技术学校、广西建筑材料工业技工学校、广西轻工高级技工学校、广西纺织工业学校、乡镇企业培训中心、 广西区节能监察中心、自治区工信委 南宁市无线电管理处、自治区工信委崇左市无线电管理处、自治区工信委柳州市无线电管理处、自治区工信委来宾市无线电管理处、自治区工信委桂林市无线电管理处、自治区工信委梧州市无线电管理处、自治区工信委贺州市无线电管理处、自治区工信委玉林市无线电管理处、自治区工信委贵港市无线电管理处、自治区工信委百色市无线电管理处、自治区工信委钦州市无线电管理处、自治区

4、工信委河池市无线电管理处、自治区工信委北海市无线电管理处、自治区工信委防城港市无线电管理处、广西电子技工学校、广西无线电监测站 ),差额拨款事业单位 2 个 :广西桂林冶金疗 养院 、广西软件管理中心 ,自收自支事业单位 1 个 :区盐业产品质量监督检验站。 二 、部门基本职能 。 ( 1)提出全区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全区工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合发展。 ( 2)拟订并组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,研究起草相关地方性法规、规章

5、草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。 ( 3)监测、分析全区工业和信息化相关产业运行态势 ,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 ( 4)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的意见,负责全区工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限审批、核准和备案规划内和年度计划规模内固定资产投资项目及节能项目评估,指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。 ( 5)拟订高

6、技术产业中涉及生物医药、新 材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关国家和自治区科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。 ( 6)承担振兴全区装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。 ( 7)拟订并组织实施全区工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重 大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的

7、推广应用。 ( 8)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理。 ( 9)负责全区中小企业、乡镇企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。 ( 10)统筹推进全区信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合, 指导协调电子政务发展, 推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。 ( 11)依法统一配置和管理无线电频谱资源、依法监督管理无线电台(站),

8、负责无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,负责无线电监测、检测、干扰查处,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。 ( 12)承担相关信息安全管理的责任。负责协调全区信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件。 ( 13)负责全区工业和信息化相关行业的管理工作,研究提出电力 工业发展建议,负责全区茧丝绸管理工作,负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理,负责无线电管理执法监管工作,负责全区铁路、公路、水路、航空、邮电年度运输和生产的综合协调。 ( 14)负责全区国防科技工业的综合协调和

9、管理,承担全区国防科技工业、民用船舶工业、盐业行业的管理,负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理,负责拟订烟花爆竹行业规划和有关标准、规范,承担国家国防科技工业局和各军工部门需要地方政府办理的业务,联系自治区二轻城镇集体工业联合社。 ( 15)负责全区工业园区管理,牵头研究拟订全区工业园区的布局 规划和发展规划,组织拟订全区工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施,指导、协调、督促工业园区建设,指导全区承接产业转移工作。 ( 16)承办自治区人民政府交办的其他事项。 三、 人员构成情况 本部门共有编制 4538 个,其中:行政编制 136 个,事业编制3376 个 ,机关后勤服务中心控制数

10、200 个,非实名制编制数 814个。 实有在职人数 2984 人,其中:行政编制在职人员 176 人,事业编制在职人员 2602 人, 控制数内实有人数 26 人,非实名制编制实有人数 793 人, 实有离休人员 79 人,其中省级离休人员 1 人;实有退休人员 1828 人。 自治区 工信委 本级: 编内 实有在职人数 176 人,其中:行政编制在职人员 176 人 。 实有离休人员 66 人,其中省级离休人员 1人;实有退休人员 477 人 。 自治区 工信委 机关服务中心: 机关服务中心实有人数 27 人,实有退休人员 1 人 。 自治区 工信委 信息中心: 编内 实有在职人数10 人

11、 。自治区工信委无线电管理机构:无线电管理机构共由 15个单位(派出机构)组成,编制数为 153 名,现有在职人员 134名,退休人员 50 名。 区散装水泥办公室: 编内 实有在职人数 9 人 ,实有离退休人数 10 人。 广西工业职业技术学院: 编内 实有在职人数 600 人, 实有离 退休人员 253 人。 广西 工业技师学院:编内 实有在职人数 319 人,实有离退休人员 96 人。 广西柳州化工技工学校 :编内 实有在职人数 33 人, 实有离退休人员 22 人。 广西机电职业技术学院: 编内 实有在职人数 462 人, 实有离退休人数 295人。 广西机电技师学院 编内 实有在职人

12、数 296 人, 实有离退休人数 333 人。 广西理工职业技术学校: 编内 实有在职人数 398 人,实有离退休人数 39 人。 广西建筑材料工业技工学校: 编内 实有在职人数 38 人, 实有离退休人数 20 人。 广西轻工技师学院: 编内 实有在职人数 134 人,实有离退休人数 62 人。 广西纺织工业 学校: 编内 实有在职人数 134人, 实有离退休人数 53 人。广西中小企业服务中心 : 编内 实有在职人数 8 人; 实有离退休人数 13 人。广西自治区节能监察中心:编内 实有在职人数 13 人 。 广西桂林冶金疗养院: 编内 实有在职人数 71 人 ,实有离退休人数 79 人。

13、 广西电子技工学校学校:编内实有在职人数 79 人,实有退休人员 38 人 。 广西软件管理中心:编内实有在职人数 7 人。 第二部分: 2017 年部门预算报表 表一 :财政拨款收支总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2017年预算数 项 目(按支出功能科目分类) 2017年预算数 项 目(按支出经济科目分类) 2017年预算数 一、一般公共预算拨款 65,237.07 一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出 33,003.03 1.经费拨款 64,254.07 二、外交支出 0.00 1.工资福利支出 19,958.75 (1)自治区本级 47,189.06 三、国防支出 0.

14、00 2.商品和服 务支出 7,890.46 一、一般公共预算拨款 17,065.01 四、公共安全支出 0.00 3.对个人和家庭的补助 5,153.82 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 983.00 五、教育支出 51,276.50 二、项目支出 33,804.04 ( 1)专项收入安排的资金 0.00 六、科学技术支出 0.00 1.工资福利支出 7,397.89 ( 2)行政事业性收费收入安排的资金 963.00 七、文化体 育与传媒支出 0.00 2.商品和服务支出 11,760.33 ( 3)罚没收入安排的资金 0.00 八、社会保障和就业支出 1,887.29 3.

15、对个人和家庭的补助 5,179.76 ( 4)国有资本经营收入安排的资金 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 1,835.98 4.对企事业单位的补贴 350.00 ( 5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0.00 十、节能环保支出 0.00 5.转移性支出 0.00 ( 6)捐赠收入安排的资金 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 6.债务利息支出 0.00 ( 7)政府住房基金收入安排的资金 0.00 十二、农林水支出 185.80 7.债务还本支出 0.00 ( 8)其他收入安排的资金 20.00 十三、交通运输支出 0.00 7.基本建设支出 0.00 二、政府性基金预算拨

16、款 0.00 十四、资源勘探信息等支出 10,029.29 8.其他资本性支出 8,595.58 1.自治区本级 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 9.其他支出 520.48 三、国有资本经营预算拨款 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 1.教育收费收入安排的资金 0.00 十九、住房保障支出 1,592.24 2.其他收入安排的资金 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 五、未纳 入财政专户管理的收入安排的资金 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 1.事业收入安排的资金

17、0.00 二十二、预备费 0.00 2.经营收入安排的资金 0.00 二十三、其他支出 0.00 3.其他收入安排的资金 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 本 年 收 入 合 计 65,237.07 本 年 支 出 合 计 66,807.10 本 年 支 出 合 计 66,807.07 六、上年结余收入 1,570.00 二十四、结转下年支出 0.00 三、结转下年支出 0.00 1.一般公共预算拨款结转 1,570.00 1.一般公共服务支出 0.00 1.基本支出结转 0.00 (1)自治区本级 1,400.00 2.外交支出 0.00 2.项目支出结转 0.00 (2)中央补助

18、170.00 3.国防支出 0.00 2.政府性基金预算拨款结转 0.00 4.公共安全支出 0.00 3.国有资本经营预算拨款结转 0.00 7.文化体育与传媒支出 0.00 4.其他结转 0.00 8.社会保障和就业支出 0.00 5.历年净结余可安排的资金 0.00 9.医疗卫生与计划生育支出 0.00 其中:政府性基金预算拨款净结余 0.00 10.节能环保支出 0.00 其他净结余 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 收 入 总 计 66,807.07 支 出 总 计 66,807.10 支 出 总 计 66,807.07 表二 :一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码

19、科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 * * * * 1 2 6 合计 65,237.07 33,003.03 32,234.04 205 03 02 中专教育 14,075.58 6,369.88 7,705.70 205 03 03 技校教育 21,539.75 10,084.10 11,455.65 205 02 05 高等职业教育 14,961.17 6,775.29 8,185.88 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 936.04 936.04 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 951.25 951.25 0.00 210

20、11 01 行政单位医疗 134.69 134.69 0.00 210 11 02 事业单位医疗 1,050.48 1,050.48 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 25.05 25.05 0.00 213 01 06 科技转化与推广服务 185.80 60.80 125.00 215 02 01 行政运行( 制造业) 2,771.13 2,771.13 0.00 215 02 02 一般行政管理事务(制造业) 3,096.73 0.00 3,096.73 215 02 03 机关服务(制造业) 305.54 305.54 0.00 215 02 10 工艺品及其他制造业 146

21、.93 128.93 18.00 215 05 02 一般行政管理事务(工业和 信息产业监管) 332.00 0.00 332.00 215 05 08 无线电监管 2,059.10 1,469.10 590.00 215 05 10 工业和信息产业支持 50.00 0.00 50.00 215 99 99 其他资源勘探信息等支出 317.83 135.32 182.51 221 住房保障支出 1,592.24 1,586.19 6.05 02 住房改革支出 1,592.24 1,586.19 6.05 221 02 01 住房公积金 1,592.24 1,586.19 6.05 表三 :一般

22、公共预算基本支出表 单位 :万元 科目编码 科目名称 基本支出 类 款 合计 工资福利支 出 商品和服 务支出 对个人和家庭的补助 * * * 2 3 4 5 合计 33,003.03 19,958.75 7,890.46 5,153.82 205 教育支出 23,229.27 14,474.94 6,468.30 2,286.03 03 职业教育 23,229.27 14,474.94 6,468.30 2,286.03 中专教育 6,369.88 3,796.62 1,801.46 771.80 技校教育 10,084.10 5,974.91 2,855.52 1,253.67 高等职业教

23、育 6,775.29 4,703.41 1,811.32 260.56 208 社会保障和就业支出 1,887.29 951.25 80.75 855.29 05 行 政事业单位离退休 1,887.29 951.25 80.75 855.29 归口管理的行政单位离退休 936.04 0.00 80.75 855.29 机关事业单位基本养老保险缴费支出 951.25 951.25 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,399.46 1,134.94 0.00 264.52 02 公立医院 189.24 172.21 0.00 17.03 综合医院 189.24 172.21 0.00 17.03 11 行政事业单位医疗 1,210.22 962.73 0.00 247.49 行政单位医疗 134.69 134.69 0.00 0.00 事业单位医疗 1,050.48 828.04 0.00 222.44 公务员医疗补助 25.05 0.00 0.00 25.05 213 农林水支出 60.80 33.47 24.21 3.12 01 农业 60.80 33.47 24.21 3.12 科技转化与推广服务 60.80 33.47 24.21 3.12 215 资源勘探信息等支出 4,840.02 3,364.15 1,317.20 158.67

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