1、 1 上海市浦东新区 党建服务中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 党建服务中心 概况 一、主要职能 (一)承担统筹规划本区内基层社区党建服务中心,协助推 进区域化党建工作; (二)协助落实全区党员发展、教育、管理等事务性工作 ;(三)指导基层社区党建服务 中心 开展日常工作,指导和组织党 员志愿者开展志愿者活动; (四)建设和运作浦东党建网、微信公众号、党建短信平台;(五)统筹全区党员干部现代远程教育工作,指导基层终端站点的运作及维护; (六)负责全区党员电教片拍摄及发行宣传工作; (七)运用现代信 息技术,做好全区党组织、党员信息系统的维护和统计工作; (八)完成上级部门
2、交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区 党建服务中心 设 3 个内设机构,包括:办公室、 教育宣传科 、 服务指导科 。 2 第二部分 上海市浦东新区 党建服务中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 541.08 一、一般公共服务支出 423.86 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 89.31 七、文化体育与传媒支出 八、社会保
3、障和就业支出 24.96 九、医疗卫生与计划生育支出 12.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 79.60 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 630.39 本年支出合计 541.08 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 48.55 年末结转和结余 137.86 3 总计 678.94 总计 678.94 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上
4、级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 630.39 541.08 89.31 201 一般公共服务支出 513.17 423.86 89.31 201 32 组织事务 513.17 423.86 89.31 201 32 01 行政运行 437.24 347.93 89.31 201 32 02 一般行政管理事务 75.93 75.93 208 社会保 障和就业支出 24.96 24.96 208 05 行政事业党单位离退休 24.96 24.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.20 21.20
5、 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 3.76 210 医疗卫生与计划生育支出 12.66 12.66 210 05 医疗保障 12.66 12.66 210 05 02 事业单位医疗 12.66 12.66 5 221 住房保障支出 79.60 79.60 221 02 住房改革支出 79.60 79.60 221 02 01 住房公积金 25.00 25.00 221 02 03 购房补贴 54.60 54.60 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称
6、 类 款 项 合计 541.08 465.15 75.93 201 一般公共服务支出 423.86 347.93 75.93 201 32 组织事务 423.86 347.93 75.93 201 32 01 行政运行 347.93 347.93 201 32 02 一般行政管理事务 75.93 75.93 208 社会保障和就业支出 24.96 24.96 208 05 行政事业党单位离退休 24.96 24.96 208 05 05 机关事业单 位基本养老保险缴费支出 21.20 21.20 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 3.76 210 医疗卫生与计划生育支
7、出 12.66 12.66 210 05 医疗保障 12.66 12.66 210 05 02 事业单位医疗 12.66 12.66 7 221 住房保障支出 79.60 79.60 221 02 住房改革支出 79.60 79.60 221 02 01 住房公积金 25.00 25.00 221 02 03 购房补贴 54.60 54.60 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 541.08 一、一般公共服务支出 423.86 423.86 二、政府性
8、基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 24.96 24.96 九、医疗卫生与计划生育支出 12.66 12.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 79.60 79.60 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 541.08 本年支出合计 541.08 541.08 年初财政拨款结转和结余 29
9、.41 年末财政拨款结转和结余 29.41 29.41 一般公共预算财政拨款 29.41 政府性基金预算 财政拨款 总计 570.49 总计 570.49 570.49 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 423.86 347.93 75.93 201 32 组织事务 423.86 347.93 75.93 201 32 01 行政运行 347.93 347.93 201 32 02 一般行政管理事务 75.93 75.93 208 社会
10、保障和就业支出 24.96 24.96 208 05 行政事业党单位离退休 24.96 24.96 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.20 21.20 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 3.76 210 医疗卫生与计划生育支出 12.66 12.66 210 05 医疗保障 12.66 12.66 210 05 02 事业单位医疗 12.66 12.66 221 住 房保障支出 79.60 79.60 221 02 住房改革支出 79.60 79.60 221 02 01 住房公积金 25.00 25.00 221 02 03 购房补贴 54.60 54.60 合计 541.08 465.15 75.93