上海浦东新区妇幼保健所2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 上海市 浦东新区妇幼保健所 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区妇幼保健所概况 一、主要职责 浦东新区妇幼保健所是新区一所集预防保健、示范医疗、培训指导为一体的妇幼保健管理专业机构,系浦东新区卫生和计划生育委员会直属公务类事业单位, 承担着浦东新区妇幼保健、计划生育的业务指导、监督和质量管理任务。主要职能是以群体保健工作为基础,依法提供儿童保健、妇女保健、孕产期保健、计划生育技术服务、妇女儿童常见疾病筛查与干预及重大疾病防治等公共卫生服务。以及孕产妇和婴儿死亡及出生缺陷发生情况监测,妇幼卫生信 息统计上报,协助卫生行政部门制定妇幼卫生政策、技术规范和工作制度。 依法管辖辖区内

2、 18 家助产医疗机构、 36家计划生育手术点、45 家社区卫生服务中心、 468 家托幼机构(办学点)及 60 多家看护点 的妇女保健、儿童保健、产科质量、计划生育技术、中医妇幼保健、托幼机构保健及妇幼保健适宜技术推广等妇幼保健业务管理工作。实施基本公共卫生服务项目、国家和上海市重大公共卫生服务项目及“三降一提高”援疆项目等。 开设婚前保健门诊、孕前保健门诊、妇科(计划生育)门诊、儿童保健门诊、乳腺保健门诊、男性科门诊等 2 承担复旦大学公共卫生 学院教学与科研基地、浦东医院和浦东新区人民医院全科医师培训基地(儿童保健项目)等科教研工作;承担国家级、市级和浦东新区卫计委科研项目多项。承担辖区

3、内各社区卫生服务中心的妇、儿保医生的上岗培训、进修学习,及其他医务人员的来沪进修带教工作。 二、机构设置 1、单位机构规格:最高管理岗位六级。 2、经费形式:全额拔款单位。 3、编制员额: 85 人( 沪浦编 201073 号)。 4、单位正副职领导数: 1 正 4 副。 5、 内设机构 8 个,内设机构正副职领导职数 8 正 7 副。 包括: 党政 办公室、 业务管理办公室、计财后勤保障科、健康宣教科、质量管理科、医政科、妇女保健科 (中医预防保健科) 、儿童保健科 3 第二部分 上海市浦东新区 妇幼保健所 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目

4、 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3180.30 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 497.63 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六 、其他收入 6.65 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 32.99 九、医疗卫生与计划生育支出 3513.64 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住

5、房保障支出 62.07 二十、粮油物资储备支出 二十 一、其他支出 本年收入合计 3684.58 本年支出合计 3608.70 用事业基金弥补收支差额 结余分配 6.65 年初结转和结余 534.02 年末结转和结余 603.25 总计 4218.60 总计 4218.60 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3684.58 3180.30 497.63 6.65 208 社会保障和就业支出 32.99 32.99 208 05 行政事业单位离退休

6、 32.99 32.99 208 05 02 事业单位离退休 32.99 32.99 210 医疗卫生与计划生育支出 3589.52 3085.24 497.63 6.65 210 04 公共卫生 3501.41 2997.13 497.63 6.65 210 04 03 妇幼保健机构 3501.41 2997.13 497.63 6.65 210 05 医疗保障 88.11 88.11 210 05 02 事业单位医疗 88.11 88.11 221 住房保障支出 62.07 62.07 221 02 住房改革支出 62.07 62.07 221 02 01 住房公积金 62.07 62.0

7、7 5 2016年度支出决算 表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3608.70 2473.76 1134.94 208 社会保障和就业支出 32.99 32.99 208 05 行政事业单位离退休 32.99 32.99 208 05 02 事业单位离退休 32.99 32.99 210 医疗卫生与 计划生育支出 3513.64 2378.70 1134.94 210 04 公共卫生 3425.53 2290.59 1134.94 210 04 03 妇幼保健机构 3425.53

8、 2290.59 1134.94 210 05 医疗保障 88.11 88.11 210 05 02 事业单位医疗 88.11 88.11 221 住房保障支出 62.07 62.07 221 02 住房改革支出 62.07 62.07 221 02 01 住房公积金 62.07 62.07 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3180.30 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五 、教育支出

9、 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 32.99 32.99 九、医疗卫生与计划生育支出 3091.02 3091.02 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 62.07 62.07 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3180.30 本年支出合计 3186.08 3186.08 年初财政拨款结转和结余 40.59 年末财政拨款结转和结余 34.81 34.81 一般公

10、共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 3220.89 总计 3220.89 3220.89 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 32.99 32.99 208 05 行政事业单位离退休 32.99 32.99 208 05 02 事业单位离退休 32.99 32.99 210 医疗卫生与计划生育支出 3091.02 2217.90 873.12 210 04 公共卫生 3002.91 2129.79 873.12 210 04 0

11、3 妇幼保健机构 3002.91 2129.79 873.12 210 05 医疗保障 88.11 88.11 210 05 02 事业单位医疗 88.11 88.11 221 住房保障支出 62.07 62.07 221 02 住房改革支出 62.07 62.07 221 02 01 住房公 积金 62.07 62.07 合计 3186.08 2312.96 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1778.32 1778.32 301 0

12、1 基本工资 259.88 259.88 301 02 津贴补贴 41.31 41.31 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 865.91 865.91 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 325.84 325.84 301 09 职业年金缴费 148.30 148.30 301 99 其他工资福利支出 137.08 137.08 302 商品和服务支出 383.64 383.64 302 01 办公费 25.94 25.94 302 02 印刷费 4.01 4.01 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.41

13、 0.41 302 05 水费 1.77 1.77 302 06 电费 16.84 16.84 302 07 邮电费 9.81 9.81 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 97.73 97.73 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 4.73 4.73 302 14 租赁费 302 15 会议费 0.50 0.50 302 16 培训费 4.13 4.13 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 0.02 0.02 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 7.78 7.

14、78 302 27 委托业务费 2.93 2.93 302 28 工会经费 15.80 15.80 302 29 福利费 47.43 47.43 302 31 公务用车运行维护费 10.27 10.27 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 133.03 133.03 10 303 对个人和家庭的补助 119.36 119.36 303 01 离休费 2.29 2.29 303 02 退休费 30.71 30.71 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 23.04 23.04 303 05 生活补助 0.16 0.16 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 0.69 0.69 303 11 住房公积金 62.07 62.07 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.40 0.40 310 其他资本性支出 31.64 31.64 310 02 办公设备购置 31.64 31.64 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 2312.96

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