上海宝山区建设工程安全质量监督站.DOC

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资源描述

1、 1 上海市 宝山区 建设工程安全质量监督站 2016 年度部门决算 第一部分 上海市 宝山区 建设工程安全质量监督站 单位 概况 一、主要 职能 1、 宣传、贯彻、执行国家和本市有关建设工程安全、质量监督管理的法律、法规、规范和技术标准; 2、 依据有关法律法规和工程建设强制性标准,对全区涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量情况,以及工程建设参与各方和人员在施工现场履行法定质量责任和义务的情况实施监督的行政执法活动; 3、 负责本区工程建设参与各方和人员在施工现场执行有关安全生产法律法规和工程建设强制性标准情况 实施监督的行政执法活动; 4、 监督建设单位组织的阶段验收和竣工验收

2、,提出质量监督报告; 5、 负责全区建设工程信访投诉处理,参与安全事故的调查; 6、 负责全区建设工程信访投诉处理,参与质量事故的调查; 7、 负责全区建设工程施工现场节能降耗、建筑节能的监督、检查、推进工作,以及应对突发事件预案的督促检查; 8、 负责全区建设工程创优达标的审核、上报等管理工作; 9、 负责本区受监建设工程进入现场的建材和工程实体建材2 质量监督抽查; 10、 负责本区受监建设工程中违反法律法规和工程建设强制性标准的参建各单位和人员的行政 处罚; 11、 新型墙体 材料推广、散装水混专项资金征收管理职能 ; 12、 完成上级部门交办的其他工作。 二、机构设置 根据 上述职责,

3、宝山区建设工程安全质量监督站内设机构 7科 1 室,包括:办公室、 组织人事科 、 综合业务科、质量稽查科 、安全稽查科 、 案件审理科、材料稽查科、信息管理科 。 3 第二部分 上海市 宝山区 建设工程安全质量监督站 2016 年度 部门 决算表 2016年度 收入支出决算 总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1420.36 一、一般公共服务支出 其中:政府 性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 69.04 七、

4、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 7.23 九、医疗卫生与计划生育支出 44.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1352.97 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1489.40 本年支出合计 1437.80 用事业基金弥补收支差额 结余分配 51.60 年初结转和结余 439.81 年末结转和结余 439.81 总计 1929.21 总计 1929.21 4 2016年

5、度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款 收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1489.40 1420.36 69.04 208 社会保障和就业支出 7.23 7.23 208 05 行政事业单位刘退休 7.23 7.23 208 05 02 事业单位刘退休 7.23 7.23 210 医疗卫生与计划生育支出 44.16 44.16 210 05 医疗保障 44.16 44.16 210 05 02 事业单位医疗 44.16 44.16 212 城乡社区支出 1404.57 1335.53 69.04

6、 212 06 建设市场管理与监督 1335.53 1335.53 212 06 01 建设市场管理与监督 1335.53 1335.53 212 99 其他城乡社区支出 69.04 69.04 212 99 99 其他城乡社区支出 69.04 69.04 221 住房保障支出 33.44 33.44 221 02 住房改革支出 33.44 33.44 221 02 01 住房公积金 334.44 33.44 5 2016年度 支出 决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1437

7、.80 1154.58 283.22 208 社会保障和就业支出 7.23 5.83 1.40 208 05 行政事业单位离退休 7.23 5.83 1.40 208 05 02 事业单位离退休 7.23 5.83 1.40 210 医疗卫生与计划生育支出 44.16 44.16 210 05 医疗保障 44.16 44.16 210 05 02 事业单位医疗 44.16 44.16 212 城乡社区支出 1352.97 1088.59 281.82 212 06 建设市场管理与监督 1335.53 1071.15 264.38 212 06 01 建设市场管理与监督 1335.53 1071

8、.15 264.38 212 99 其他城乡社区支出 17.44 17.44 212 99 99 其他城乡社区支出 17.44 17.44 221 住房保障支出 33.44 33.44 221 02 住房改革支出 33.44 33.44 212 02 01 住房公积金 33.44 33.44 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1420.36 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出

9、六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 7.23 7.23 九、医疗卫生与计划生育支出 44.16 44.16 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1335.53 1335.53 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十 七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 33.44 33.44 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1420.36 本年支出合计 1420.36 1420.36 年初财政拨款结转和结余 24.00 年末财政拨款结转和结余 24.00

10、 24.00 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 1444.36 总计 1444.36 1444.36 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 7.23 5.83 1.40 208 05 行政事业单位离退休 7.23 5.83 1.40 208 05 02 事业单位离退休 7.23 5.83 1.40 210 医疗卫生与计划生育支出 44.16 44.16 210 05 医疗保障 44.16 44.16 210 05 02 事

11、业单位医疗 44.16 44.16 212 城乡社区支出 1335.53 1071.15 264.38 212 06 建设市场管理与监督 1335.53 1071.15 264.38 212 06 01 建设市场管理与监督 1335.53 1071.15 264.38 221 住房保障支出 33.44 33.44 221 02 住房改革支出 33.44 33.44 221 02 01 住房公积金 33.44 33.44 合计 1420.36 1154.58 265.78 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编

12、码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 839.45 839.45 301 01 基本工资 206.23 206.23 301 02 津贴补贴 21.73 21.73 301 03 奖金 301 04 其他 社会保障缴费 143.77 143.77 301 06 伙食补助费 0.31 0.31 301 07 绩效工资 370.14 370.14 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 09 职业年金缴费 77.14 77.14 301 99 其他工资福利支出 20.13 20.13 302 商品和服务支出 268.96 268.96 302 01 办公

13、费 6.00 6.00 302 02 印刷费 0.35 0.35 302 03 咨询费 5.00 5.00 302 04 手续费 302 05 水费 3.50 3.50 302 06 电费 18.90 18.90 302 07 邮电费 1.69 1.69 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 64.93 64.93 302 11 差旅费 0.63 0.63 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 302 13 维修 ( 护 ) 费 17.21 17.21 302 14 租赁费 302 15 会议费 0.26 0.26 302 16 培训费 12.40 12.40 302 17 公务

14、接待费 0.44 0.44 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 22.00 22.00 302 28 工会经费 6.60 6.60 302 29 福利费 13.70 13.70 302 31 公务用车运行维护费 29.70 29.70 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 65.65 65.65 10 303 对个人和家庭的补助 46.17 46.17 303 01 离休费 303 02 退休费 5.84 5.84 303 03 退职 ( 役 ) 费 303 04 抚恤金 5.71 5.71 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 33.44 33.44 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1.18 1.18 310 其他资本性支出 310 02 办公设备购置 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1154.58 885.62 268.96

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