基于业务流程再造的电信企业内控建设分析.doc

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资源描述

1、1基于业务流程再造的电信企业内控建设分析摘要:本文以国内电信企业采购管理流程为例,通过对比分析流程再造前后内控实施的效果,阐述了将业务流程再造融入电信企业的内控设计工作所带来的益处,不仅能有效降低内控成本,同时也能极大地提升内控工作效率。 关键词:业务流程梳理 关键控制点提炼 业务流程再造 内控设计 自 2004 年塞班斯法案实施以来,我国大型国有企业纷纷开始重新审视和改进自己的经营模式和组织形式,制定内部控制制度,逐步加强了内部控制体系的建设。 近几年来,国内电信企业的采购集中化趋势愈加明显。以采购合同金额来看,集中采购和分散采购的规模比例已大致接近 90%:10%。因此,随着采购形式结构的

2、转变,对原有采购管理流程提出了新的内控设计要求。与此同时,业务流程再造(Business Process Reengineering,简称 BPR)的概念也出现在现代企业管理者的视野中,本文以电信企业采购管理流程为例,分析业务流程再造下的内部控制设计。 一、基于业务流程再造的内控设计思路 业务流程再造与内部控制两者之间既有联系又有区别,既有矛盾冲突又有一致相关,业务流程再造是以业务流程为改造对象,对现有企业的业务流程进行彻底性再设计。因此,业务流程再造会从根本上改变企业的风险分布,从而使针对重大风险采取的内部控制活动也会发生重大2改变。以业务流程再造为基础的内控设计思路可以概括为“六步法”:明

3、确业务流程涉及的活动范围;确定该业务流程所要实现的内控目标;明确不能实现内控目标的风险;梳理原有业务流程,并发现不合理之处或风险点;提炼关键控制点;基于业务流程再造的内控设计。 下面以电信企业采购管理流程为例,进行详细说明。 (一)明确业务流程范围 本流程涉及的业务范围包括集中采购和分散采购。其中,集中采购是指属于多个单位、一定时期范围共同需求的物资、工程、服务,由某一指定单位集中操作实施、集中管理的采购形式。分散采购是指针对零星需求而自行实施采购的采购形式。 (二)确定采购管理内控目标 (1)合理保证采购活动经过适当授权和审批; (2)合理保证采购计划和方案的适当性,保证工程顺利开展; (3

4、)合理保证采购及项目招标行为规范,遵循有关法律法规及合同条款。 (三)明确采购管理的内控风险 (1)采购活动未经适当授权和审批; (2)未恰当制定采购计划和方案,导致采购不及时进而影响工程进度; (3)未遵循有关法律法规及合同条款,导致合同索赔、项目停滞或政府处罚等。 二、原采购管理流程梳理 3(一)基于原有采购管理流程的内控设计如图 1 所示 (1)由需求部门提出采购申请,并提交给主管领导审批,审批后将结果传递给采购部门; (2)采购部门了解采购内容后拟定采购方式,形成采购建议书,并提交给主管领导审批; (3)审批通过返回采购部门,判断是否从现有供应商目录中选择,如可选,确定供应商,并制定详

5、细采购方案,提交主管领导审批后,回转到采购部门实施采购; (4)若判断不可选择现有供应商,则发起招标流程,确定中标单位后,和风险管理部门共同起草合同,提交给主管领导签字审批后,实施采购。 (二)原流程效果 不管是集中采购还是分散采购,均需要经过采购申请审批、采购方案审批、供应商审批和合同审批,因此即使不算招标时间在内,全过程最少需要 16 天,最长达到 22 天,响应时间过长,不能匹配生产需要。 (三)原流程问题 (1)审批节点较多,且流转过长。原流程共有四个审批节点,且通过纸质递送签字回转,如遇主管领导因事无法审批,导致流程无法进行下一环节时,严重影响采购效率。 (2)未适应采购形式的转变。

6、采购集中化,就是为了简化采购工作量,提升采购管理工作效率,而原业务流程未考虑采购形式结构的转变,要求所有采购需求都必须经过四次审批,因此流程上存在不必要的环节4或者没有针对采购形式设计内控流程。 (3)易发生未经授权审批的采购行为。原业务流程中审批节点受限于内控设置,且缺乏信息化授权支撑,因此为不影响进度,往往会出现未经授权审批即实施采购的行为。 三、关键控制点提炼 (一)定义“关键控制点” 从风险控制的角度,关键控制点所对应的固有风险程度较高,且执行该控制点可以有效地降低所对应的风险。 (二)识别控制点 从原有流程中,找到所有与重要管理层认定和采购风险相关的控制点,以备进一步筛选。 “六步法

7、”第三步明确了采购管理流程中的内控风险(缺乏授权、进度延误、不合规) ,因此业务流程中与这些风险对应的控制点主要是: (1)审批控制点(授权及批准):请购单审批、采购方案审批、供应商审批和合同审批; (2)时效性控制点(时间):提出采购申请、编制采购方案、招投标、签订合同; (3)合规性控制点(文件):招投标方案、采购合同。 (三)风险评估 主要是从各控制点的风险影响程度和对其实施管控的可行性这两个维度进行评价。控制点风险影响程度越高,且降低风险的可行性越高,则为关键控制点。如图 2 所示, “6-招投标方案”和“7-采购合同” ,公5司一般都有明确的规范,其对合规性风险影响相对较小,因此不是

8、关键控制点;“4-招投标”虽然对采购时效性的风险影响程度很高,但由于招投标流程存在刚性特点,因此对其管控的可行性较低,也是一般控制点。 (四)提炼“关键控制点” 关键控制点是指在风险评估的基础上,经过具体分析比较各内部控制活动实现其控制目标有效性的能力,而确定的内部控制活动。它们在内部控制活动中的重中之重地位,能够更有效地确保内控目标的实现。 由于“1-四大审批节点”对授权审批的风险影响程度很大,且通过流程优化可以实现对风险点的归并和采购时效的提升,因此它们是关键控制点;另外, “2-提出采购申请” 、 “3-编制采购方案”和“5-签订合同”均与四大审批节点密切相关,因此也是关键控制点。 四、

9、基于业务流程再造的内部控制设计 随着采购集中化趋势,原业务流程在内控设计上不符合成本效益原则。因此,应该适应采购形式的转变,针对大规模大批量的集采需求,尽量将采购部门职能前移,通过事先制定详细的采购方案,尽可能减少原业务流程中的审批环节。具体改造如下: (1)首先区别集中和分散采购在业务流程上的差异。集中采购通常会与入围供应商签订年度框架协议,因此集采可以将采购申请、采购方式和供应商审批流程进行合并; (2)简化原有流程审批环节。将采购部门职能向前伸展,参与采购需求的提出,事先拟定采购建议书,初步判定选择供应商范围,再向主6管领导提出审批。在审批内容不变的情况下,将原流程中的采购申请、采购方案

10、和供应商审批合并成一个关键控制点,审批次数由原来的 4 次降低到 2 次,大大减少公文流转环节。 (3)以信息化促效率。实现办公平台电子化采购审批,通过任务催办或短信提醒等方式,做到及时批复,不仅节省时间,同时保证流程执行连续不间断。 (4)灵活授权。通过制定符合内控要求的授权审批制度,可以有效提升审批效率,并通过在信息化系统中留存授权审批的文档以便对合规性进行复查。 流程再造后,基于流程设计的原有内控已不再适用,新的内控设计如图 3 所示: 流程再造后内控实施效果评价: (5)成本效益分析:再造后业务流程,采购需求发起到实施采购,缩短到 10 天内完成,由于信息化支撑、灵活授权等,大大提高了

11、工作效率,有效降低了控制成本。 (6)风险管理分析:再造后业务流程,审批节点和路径减少,降低了可能产生的差错,同时也改变了原流程的风险分布,找到最容易发生风险的节点成为关键。在本例中,对采购建议书和合同的审批成为关键控制点,虽然再造后减少了审批次数,减少了原有风险点,但同时由于审批内容和范围基本不变,可以保证风险的合理管控。 五、结束语 业务流程再造对企业的改造是全面、彻底的,对内部控制环境的影7响是全面而深刻的。变革原有的控制环境为基础的内部控制系统,实施新业务流程,需要在实践中不断探索和发现更先进的管理理念和方法,才能更好地适应现代企业竞争和发展需要。 参考文献: 1翟茜.企业内部控制成本与收益研究J.中国证券期货,2011,04 2丁宁,杨光浩.关于企业内部控制建设的国际比较分析J. 现代管理科学,2010,08 3夏桂香.基于流程再造视角下的内部控制问题探讨J. 审计月刊,2008,06 4黄益建,曾显斌,李晓寒.内部控制体系设计与业务流程重组J. 财会月刊,2007,06

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