上海嘉定区建设工程安全质量监督站.DOC

上传人:天*** 文档编号:194645 上传时间:2018-07-16 格式:DOC 页数:17 大小:253KB
下载 相关 举报
上海嘉定区建设工程安全质量监督站.DOC_第1页
第1页 / 共17页
上海嘉定区建设工程安全质量监督站.DOC_第2页
第2页 / 共17页
上海嘉定区建设工程安全质量监督站.DOC_第3页
第3页 / 共17页
亲,该文档总共17页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、 1 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站 2016 年度决算 第一部分 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站概况 一、主要职能 对嘉定区域内报监的建设工程相关方的质量安全行为、施工现场安全状况和工程实体质量采取随机抽查、抽测等方式,对相关单位和相关人员在施工现场遵守法律法规和工程建设强制性标准情况实施监督管理,整顿和规范嘉定区域内的建设工程设计文件审查质量。 二、机构设置 根据上述职责,上海市嘉定区建设工程安全质量监督站单位设 个内设机构,包括:站长室、办公室、 财务室 、 管理室 、 监督室 、 安监室、审图中心一室、二 室 。 2 第二部分 上海市嘉定区建设工程安全质量监督站 2016 年度

2、部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 1,591.01 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六 、科学技术支出 六、其他收入 2.75 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1.31 九、医疗卫生与计划生育支出 59.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,486.09 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六

3、、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 46.57 二十、 粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,593.76 本年支出合计 1,593.76 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 1,593.76 总计 1,593.76 3 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,593.76 1,591.01 2.75 208 社会保障和就业支出 1.31 1.31 208

4、 05 行政事业单位离退休 1.31 1.31 208 05 02 事业单位离退休 1.31 1.31 210 医疗卫生与计划生育支出 59.79 59.79 210 05 医疗保障 59.79 59.79 210 05 02 事业单位医疗 59.79 59.79 212 城乡社区支出 1,486.09 1,483.34 2.75 212 01 城乡社区管理事务 1,486.09 1,483.34 2.75 212 01 06 工程建设管理 1,486.09 1,483.34 2.75 221 住房保障支出 46.57 46.57 221 02 住房改革支出 46.57 46.57 4 221

5、 02 01 住房公积金 46.57 46.57 5 2016年度支出决算表 单位:万 元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 1,593.76 1,324.96 268.80 208 社会保障和就业支出 1.31 1.31 208 05 行政事业单位离退休 1.31 1.31 208 05 02 事业单位离退休 1.31 1.31 210 医疗卫生与计划生育支出 59.79 59.79 210 05 医疗保障 59.79 59.79 210 05 02 事业单位医疗 59.79 59.79 21

6、2 城乡社区支出 1,486.09 1,217.29 268.80 212 01 城乡社区管理事务 1,486.09 1,217.29 268.80 212 01 06 工程建设管理 1,486.09 1,217.29 268.80 221 住房保障支出 46.57 46.57 221 02 住房改革支出 46.57 46.57 221 02 01 住房公积金 46.57 46.57 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 1,591.01 一、一般公共服

7、务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1.31 1.31 九、医疗卫生与计划生育支出 59.79 59.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,483.34 1,483.34 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六 、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 46.57 46.57 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 1,591.01 本年支出合计

8、1,591.01 1,591.01 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 总计 1,591.01 总计 1591.01 1591.01 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 1.31 1.31 208 05 行政事业单位离退休 1.31 1.31 208 05 02 事业单位离退休 1.31 1.31 210 医疗卫生与计划生育支出 59.79 59.79 210 05 医疗保障 5

9、9.79 59.79 210 05 02 事业单位医疗 59.79 59.79 212 城乡社区支出 1,483.34 1,217.29 266.05 212 01 城乡社区管理事务 1,483.34 1,217.29 266.05 212 01 06 工程建设管理 1,483.34 1,217.29 266.05 221 住房保障支出 46.57 46.57 221 02 住房改革支出 46.57 46.57 221 02 01 住房公积金 46.57 46.57 合计 1,591.01 1,324.96 266.05 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一

10、般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1,149.22 1,149.22 301 01 基本工资 161.59 161.59 301 02 津贴补贴 28.39 28.39 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 82.96 82.96 301 06 伙食补助费 49.60 49.60 301 07 绩效工资 551.49 551.49 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 115.99 115.99 301 09 职业年金缴费 88.19 88.19 301 99 其他工资福利支出 71.0

11、1 71.01 302 商品和服务支出 105.67 105.67 302 01 办公费 37.17 37.17 302 02 印刷费 0.75 0.75 302 03 咨询费 302 04 手续费 302 05 水费 1.39 1.39 302 06 电费 302 07 邮电费 2.64 2.64 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 1.16 1.16 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 1.67 1.67 302 14 租赁费 302 15 会议费 0.28 0.28 302 16 培训费 5.23 5.23 302 17 公务接

12、待费 0.77 0.77 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 302 29 福利费 2.10 2.10 302 31 公务用车运行维护费 23.45 23.45 302 39 其他交通费用 28.86 28.86 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 0.20 0.20 10 303 对个人和家庭的补助 63.97 63.97 303 01 离休费 303 02 退休费 1.31 1.31 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 8.12 8.12 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 0.75 0.75 303 11 住房公积金 46.57 46.57 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 7.22 7.22 310 其他资本性支出 6.10 6.10 310 02 办公设备购置 6.10 6.10 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 1,324.96 1,213.19 111.77

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 企业管理资料库 > 销售管理

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。