上海浦东新区周浦医院2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区 周浦医院 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 周浦医院 概况 一、主要职能 上海市浦东新区周浦医院主要承担周浦、康桥、航头、新场和闵行部分区域内群众的医疗、预防、保健服务和应急救治工作。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区 周浦医院 设 56 个内设机构,包括: 一、职能科室设置( 21 个): 党政办公室 (精神文明办公室 )、宣传部、人力资源部、医务部 (病案统计室 )、护理部、医保办公室、质量控制管理办公室、科研部( GCP 办公室)、教学培训部、门诊办公室、患者服务部、医院感染 控制管理办公室、预防保健科、医学拓展部、信息中心、财务部、绩效办

2、公室、 纪检监察审计室 、运行保障部、物资供应部、基建办公室。 二、临床科室设置( 27 个): 心血管内科、呼吸内科、神经内科、消化内科、 肾内科、 内分泌科、 肿瘤血液科、急诊内科、胃肠外科、肝胆外科、骨科、泌尿外科、急创外科(神经外科)、胸外科、麻醉科、妇科、产科、儿科、重症医学科、 老年医学科 、 中医科、 特需病房、 口腔2 科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、感染性疾病科 。 三、医技科室设置( 8 个): 放射诊断科、医学检验科(输血科) 、超声诊断科、病理科、内窥镜室、药剂科、营养科、体检中心。 3 第二部分 上海市浦东新区 周浦医院 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决

3、算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 7,464.05 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 82,280.81 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收 入 1,323.66 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 163.73 九、医疗卫生与计划生育支出 89,480.66 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出

4、十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1,519.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 91,068.52 本年支出合计 91,163.41 用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.88 年初结转和结余 491.72 年末结转和结余 395.94 总计 91,560.23 总计 91,560.23 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 91,068.52 7,464.05 82,280.81 1,

5、323.66 208 社会保障和就业支出 163.73 31.73 132.00 208 05 行政事业单位离退休 163.73 31.73 132.00 208 05 02 事业单位离退休 163.73 31.73 132.00 210 医疗卫生与计划生育支出 89,385.76 7,432.32 80,629.79 1,323.66 210 02 公立医院 88,366.75 7,432.32 79,610.78 1,323.66 210 02 01 综合医院 88,366.75 7,432.32 79,610.78 1,323.66 210 05 医疗保障 1,019.01 1,019.

6、01 210 05 02 事业单位医疗 1,019.01 1,019.01 221 住房保障支出 1,519.02 1,519.02 221 02 住房改革支出 1,519.02 1,519.02 221 02 01 住房公积金 721.98 721.98 5 221 02 02 提租补贴 0.21 0.21 221 02 03 购房补贴 796.83 796.83 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 91,163.41 87,815.10 3,348.31

7、 208 社会保障和就业支出 163.73 163.73 208 05 行政事业单位离退休 163.73 163.73 208 05 02 事业单位离退休 163.73 163.73 210 医疗卫生与计划生育支出 89,480.66 86,132.35 3,348.31 210 02 公立医院 88,461.64 85,113.34 3,348.31 210 02 01 综合医院 88,461.64 85,113.34 3,348.31 210 05 医疗保障 1,019.01 1,019.01 210 05 02 事业单位医疗 1,019.01 1,019.01 221 住房保障支出 1,

8、519.02 1,519.02 221 02 住房改革支出 1,519.02 1,519.02 221 02 01 住 房公积金 721.98 721.98 221 02 02 提租补贴 0.21 0.21 7 221 02 03 购房补贴 796.83 796.83 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 7,464.05 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防 支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七

9、、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 31.73 31.73 九、医疗卫生与计划生育支出 7,430.39 7,430.39 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源 勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 7,464.05 本年支出合计 7,462.12 7,462.12 年初财政拨款结转和结余 11.77 年末财政拨款结转和结余 13.70 13.70 一般公共预算财政拨款 11.77 政府性

10、基金预算财政拨款 总计 7,475.81 总计 7,475.81 7,475.81 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业 31.73 208 05 行政事业单位离退休 31.73 208 05 02 事业单位离退休 31.73 210 医疗卫生与计划生育支出 7,430.39 4,391.74 3,038.65 210 02 公立医院 7,430.39 4,391.74 3,038.65 210 02 01 综合医院 7,430.39 4,391.74 3,038.65 合计 7,462.12 4,423.47 3,038.65

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