1、12016 年度黄岛区广播电视台决算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明3第一部分 部门概况一、 主要职能1、认真贯彻执行党和国家、省、市的宣传方针,牢牢把握正确舆论导向,弘扬主旋律,及时准确地宣传党的路线方针政策。2、研究和推进内部管理体制及运行机制改革,
2、制定并实施全区广播电视事业和产业经营发展规划和市场经营战略。3、做好广播电视节目安全播出和技术保障工作,不断提升制作、播出水平。4、围绕全区中心工作和重大决策,办好时政新闻类、民生新闻类、专题类、文艺类、社区生活类节目,配合区委组织部办好电视党建频道。5、开展演艺、培训、团购和视频制作等广告宣传服务和经营工作。6、发挥广播电视媒体特点和优势,大力发展新媒体业务,推进传统媒体和新兴媒体融合发展,健全媒体发展格局,拓展宣传阵地和宣传渠道。7、完成区委、区政府交办的其他业务。二、部门决算单位构成黄岛区广播电视台决算为局本级决算。4第二部分 2016 年度部门决算表收入支出决算批复表财决批复 01 表
3、金额单位:万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额一、财政拨款收入 1 4,312.14 一、一般公共服务支出 29 0.00二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.007 七、文化体育与传媒支出 35 3,807.978 八、社会保障和就业支出 36 504.179 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0010 十、节能环保支出
4、38 0.0011 十一、城乡社区支出 39 0.0012 十二、农林水支出 40 0.0013 十三、交通运输支出 41 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 42 0.0015 十五、商业服务业等支出 43 0.0016 十六、金融支出 44 0.0017 十七、援助其他地区支出 45 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0019 十九、住房保障支出 47 0.0020 二十、粮油物资储备支出 48 0.0021 二十一、其他支出 49 0.0022 二十二、债务还本支出 50 0.0023 二十三、债务付息支出 51 0.00本年收入合计 24 4,312.14 本年支出
5、合计 52 4,312.14用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.0027 55 总计 28 4,312.14 总计 56 4,312.14注:1.本表依据收入支出决算总表(财决 01 表)进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5收入决算表公开 02 表部门: 单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴
6、 收入 其他收入类 款 项 4312.14 4312.14 4312.14 0.00 0.00 00.00 0.00207 文化体育与传媒支出 3807.97 3807.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020704 新闻出版广播影视 3708.59 3708.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070404 广播 190.16 190.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002070405 电视 3518.43 3518.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020799 其他文化体育与传媒支出 99.38 99.38 0.0
7、0 0.00 0.00 0.00 0.002079999 其他文化体育与传媒支出 99.38 99.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 504.17 504.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020803 财政对社会保险基金的补助 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080301 财政对基本养老保险基金的补助 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 309.17 309.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
8、00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 309.17 309.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006支出决算表财决批复 03 表金额单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出类 款 项 合计 4,312.14 4,312.14 0.00 0.00 0.00 0.00207 文化体育与传媒支出 3,807.97 3,807.97 0.00 0.00 0.00 0.0020704 新闻出版广播影视 3,708.59 3,708.59 0.00 0.00 0.00 0.002070404 广播 190.
9、16 190.16 0.00 0.00 0.00 0.002070405 电视 3,518.43 3,518.43 0.00 0.00 0.00 0.0020799 其他文化体育与传媒支出 99.38 99.38 0.00 0.00 0.00 0.002079999 其他文化体育与传媒支出 99.38 99.38 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 504.17 504.17 0.00 0.00 0.00 0.0020803 财政对社会保险基金的补助 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.002080301 财政对基本养老保险基金的补助 1
10、95.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 309.17 309.17 0.00 0.00 0.00 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 309.17 309.17 0.00 0.00 0.00 0.00注:1.本表依据支出决算表(财决 04 表)进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。7财政拨款收入支出决算表财决批复 04 表金额单位:万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公
11、共预算财政拨款 1 4,312.14 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 36 3,807.97 3,807.97 0.008 八、社会保障和就业支出 37 504.17 504.17 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.
12、00 0.0010 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00817 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 48
13、0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.0022 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.0023 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00本年收入合计 24 4,312.14 本年支出合计 53 4,312.14 4,312.14 0.00年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 0.00一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 4,312.
14、14 总计 58 4,312.14 4,312.14 0.00注:1.本表依据财政拨款收入支出决算总表(财决 01-1 表)进行批复。2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。9一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位:万元财决批复 05 表科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合计 4,312.14 4,312.14 0.00207 文化体育与传媒支出 3,807.97 3,807.97 0.0020704 新闻出版广播影视 3,708.59 3,708.59 0.002
15、070404 广播 190.16 190.16 0.002070405 电视 3,518.43 3,518.43 0.0020799 其他文化体育与传媒支出 99.38 99.38 0.002079999 其他文化体育与传媒支出 99.38 99.38 0.00208 社会保障和就业支出 504.17 504.17 0.0020803 财政对社会保险基金的补助 195.00 195.00 0.002080301 财政对基本养老保险基金的补助 195.00 195.00 0.0020805 行政事业单位离退休 309.17 309.17 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
16、309.17 309.17 0.00注:1.本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决 07 表)进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。10一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决批复 06 表金额单位:万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 3,564.23 302 商品和服务支出 289.44 310 其他资本性支出 80.8530101 基本工资 371.23 30201 办公费 0.00 31001 房屋建筑物
17、购建 0.0030102 津贴补贴 32.69 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.0030103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 80.8530104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 602.74 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 643.27 30207 邮电费 0.00 31
18、008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 1,914.30 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 377.62 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 247.70 31013 公务用车购置 0.0030303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00