1、 1 上海市浦东新区 环境监察支队 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 环境监察支队 概况 一、主要职能 (一)依据有关法律、法规对浦东新区区域内污染源排放、治理设施运行、环评及环保“三同时”执行情况进行监督检查。 (二)受浦东新区环境保护和市容卫生管理局委托,对违反环保法律法规的企事业单位开展行政处罚的调查、取证及行政处罚决定的执行工作。 (三)负责浦东新区环境污染事故的调查、处理工作。 (四)负责浦东新区企事业单位污染排放的排污申报、污染源数据收集更新及年报工作,排污费征收工作,排污许可证管理 工作。 (五)负责浦东新区环境纠纷的调查、处理工作。 (六)承担浦东新区环保三级网
2、络的管理工作。 (七)完成上级部门交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区环境监察支队内设党政办公室、综合管理科、稽查科 3 个职能科室,下设 6 个监察科。 2 第二部分 上海市浦东新区 环境监察支队 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3,315.58 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支 出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 164.32 七、
3、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 234.78 九、医疗卫生与计划生育支出 84.34 十、节能环保支出 2,838.05 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 401.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,479.90 本年支出合计 3,559.11 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 255.62 年末结转和结余 176.41 总计 3,735.52 总计 3,735.52 3 201
4、6年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业 收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3,479.90 3,315.58 164.32 208 社会保障和就业支出 234.78 234.78 208 05 行政事业单位离退休 234.78 234.78 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.94 5.94 208 05 05 机关事业单 位基本养老保险缴费支出 218.00 218.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.84 10.84 210 医疗卫生与计划生育支出
5、84.34 84.34 210 05 医疗保障 84.34 84.34 210 05 01 行政单位医疗 84.34 84.34 211 节能环保支出 2,758.84 2,594.52 164.32 211 01 环境保护管理事务 2,315.89 2,314.69 1.20 211 01 01 行政运行 2,309.36 2,308.16 1.20 4 211 01 99 其他环境保护管理事务支出 6.53 6.53 211 11 污染减排 442.95 279.83 163.12 211 11 02 环境执法监察 442.95 279.83 163.12 221 住房保障支出 401.9
6、4 401.94 221 02 住房改革支出 401.94 401.94 221 02 01 住房公积金 130.86 130.86 221 02 03 购房补贴 271.08 271.08 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3,559.11 3,029.22 529.89 208 社会保障和就业支出 234.78 234.78 208 05 行政事业单位离退休 234.78 234.78 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.94 5.94
7、 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.00 218.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.84 10.84 210 医疗卫生与计划生育支出 84.34 84.34 210 05 医疗保障 84.34 84.34 210 05 01 行政单位医疗 84.34 84.34 211 节能环保支出 2,838.05 2,308.16 529.89 211 01 环境保护管理事务 2,314.69 2,308.16 6.53 211 01 01 行政运行 2,308.16 2,308.16 211 01 99 其他环境保护管理事务支出 6.53 6.53
8、 6 211 11 污染减排 523.36 523.36 211 11 02 环境执法监察 523.36 523.36 221 住房保障支出 401.94 401.94 221 02 住房改革支出 401.94 401.94 221 02 01 住房公积金 130.86 130.86 221 02 03 购房补贴 271.08 271.08 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,315.58 一、一般公共服 务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外
9、交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 234.78 234.78 九、医疗卫生与计划生育支出 84.34 84.34 十、节能环保支出 2,594.52 2,594.52 十一、城乡社 区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 401.94 401.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 3,315.58 本年支出合计 3,315.58 3,315.
10、58 年初财政拨款结转和结余 1.92 年末财政拨款结转和结余 1.92 1.92 一般公共预算财政拨款 1.92 政府性基金预算财政拨款 总计 3,317.50 总计 3,317.50 3,317.50 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 234.78 234.78 208 05 行政事业单位离退休 234.78 234.78 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 5.94 5.94 208 05 05 机关事业单位基本养老保险
11、缴费支出 218.00 218.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.84 10.84 210 医疗卫生与计划生育支出 84.34 84.34 210 05 医疗保障 84.34 84.34 210 05 01 行政单位医疗 84.34 84.34 211 节能环保支出 2,594.52 2,308.16 286.36 211 01 环境保护管理事务 2,314.69 2,308.16 6.53 211 01 01 行政运行 2,308.16 2,308.16 211 01 99 其他环境保护管理事务支出 6.53 6.53 211 11 污染减排 279.83 279
12、.83 211 11 02 环境执法监察 279.83 279.83 221 住房保障支出 401.94 401.94 221 02 住房改革支出 401.94 401.94 221 02 01 住房公积金 130.86 130.86 221 02 03 购房补贴 271.08 271.08 合计 3,315.58 3,029.22 286.36 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支 出 1,932.93 1,932.93 301 01 基
13、本工资 241.75 241.75 301 02 津贴补贴 744.13 744.13 301 03 奖金 360.24 360.24 301 04 其他社会保障缴费 112.10 112.10 301 06 伙食补助费 77.15 77.15 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 218.00 218.00 301 09 职业年金缴费 10.84 10.84 301 99 其他工资福利支出 168.72 168.72 302 商品和服务支出 681.92 681.92 302 01 办公费 9.77 9.77 302 02 印刷费 0.46 0.46 302 0
14、3 咨询费 302 04 手续费 0.15 0.15 302 05 水费 2.25 2.25 302 06 电费 20.26 20.26 302 07 邮电费 9.45 9.45 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 47.20 47.20 302 11 差旅费 0.21 0.21 302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 4.83 4.83 302 14 租赁费 252.80 252.80 302 15 会议费 0.47 0.47 302 16 培训费 0.09 0.09 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 19.68 19.68 302 29 福利费 52.40 52.40 302 31 公务用车运行维护费 45.53 45.53 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 216.37 216.37