1、 1 上海市浦东新区 金桥 社区卫生服务中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 金桥 社区卫生服务中心 概况 一、主要职能 上海市浦东新区 金桥 社区卫生服务中心以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围,合理使用社区资源和适宜技术。为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。 (一) 在地方政府和卫生行政部门领导下,根据党的方针政策全面开展中心工作,积极开展以保护、促进人民健康、不断提高 居民生活质量为目的的社区卫生服务工作,认真 落实各项卫生工作指标 。 (二) 开展以社区为范围、家庭为单位、健康
2、为中心、人的生命为全过程、以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。 (三) 接受各专业防治、保健机构的业务指导 。 (四) 负责领导制订中心工作计划,按期布置、检查、总结工作,并向上级领导机关汇报。 2 (五) 负责组织检查医疗、护理、防保工作,定期深入门诊、病房、社区站并采取积极有效措施,保证不断地提高医疗质量。 (六)保证医疗安全,积极开展安全、有序的双向转诊服务。 (七) 教育职工 树立全心全意为人民服务的思想和良好医德,改进医疗作风和工作作风,改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行,
3、严防医疗事故和差错发生。 (八) 根据国家人事制度,组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作。 (九) 加强职工技术培训,努力开展新技术、新项目,不断提高医疗技术水平。 (十) 加强对后勤工作的领导,检查督促财务收支情况,审查预、决算,审查物质供应计划。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区 金桥 社区卫生服务中心设 4个内设机构,包括:综合办公室、 医疗康复 部 、预防保健部、后勤保障部 。 3 第二部分 上海市浦东新区 金桥 社区卫生服务中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收
4、入 2,485.22 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 33.52 三、国防支出 三、事业收入 4,164.38 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 586.49 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 173.44 九、医疗卫生与计划生育支出 6,457.55 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 6
5、5.61 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 7,269.61 本年支出合计 6,696.6 用事业基金弥补收支差额 结余分配 221.74 年初结转和结余 -343.22 年末结转和结余 8.04 总计 6,926.39 总计 6,926.39 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 7,269.61 2,485.22 33.52 4164.38 586.49 208 社会保障和就业支出 173.44 119.16 54.28 2
6、08 05 行政事业单位离退休 173.44 119.16 54.28 208 05 02 事业单位离退休 14.65 2.48 12.17 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 158.79 116.68 42.11 210 医疗卫生与计划生育支出 7,030.55 2,366.06 33.52 4044.48 586.49 210 03 基层医疗卫生机构 6,832.61 2,266.76 33.52 3945.84 586.49 210 03 01 城市社区卫生机构 6,832.61 2,266.76 33.52 3945.84 586.49 210 04 公共卫生 99.3
7、0 99.30 210 04 08 基本公共卫生服务 99.30 99.30 210 05 医疗保障 98.64 98.64 210 05 02 事业单位医疗 98.64 98.64 5 221 住房保障支出 65.61 65.61 221 02 住房改革支出 65.61 65.61 221 02 01 住房公积金 65.61 65.61 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6696.6 6378.3 318.3 208 社会保障和就业支出 173.44 1
8、73.44 208 05 行政事业单位离退休 173.44 173.44 208 05 02 事业单位离退休 14.65 14.65 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 158.79 158.79 210 医疗卫生与计划生育支出 6457.55 6139.24 318.3 210 03 基层医疗卫生机构 6,259.6 5,941.3 318.3 210 03 01 城市社区卫生机构 6,259.6 5,941.3 318.3 210 04 公共卫生 99.30 99.30 210 04 08 基本公共卫生服务 99.30 99.30 210 05 医疗保障 98.64 98.6
9、4 210 05 02 事业单位医疗 98.64 98.64 221 住房保障支出 65.61 65.61 7 221 02 住房改革支出 65.61 65.61 221 02 01 住房公积金 65.61 65.61 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,485.22 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 119
10、.16 119.16 九、医疗卫生与计划生育支出 2,414.79 2,414.79 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,485.22 本年支出合计 2,533.95 2,533.95 年初财政拨款结转和结余 56.77 年末财政拨款结转和结余 8.04 8.04 一般公共预算财政拨款 56.77 政府性基金预算财政拨款 总计 2,541.99 总计 2,5
11、41.99 2,541.99 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 119.16 119.16 208 05 行政事业单位离退休 119.16 119.16 208 05 02 事业单位离退休 2.48 2.48 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 116.68 116.68 210 医疗卫生与计划生育支出 2,414.79 2,096.49 318.30 210 03 基层 医疗卫生机构 2,315.49 1,997.19 318.30 210 03 01 城市社区卫生机构 2,315.49 1,997.19 318.30 210 04 公共卫生 99.30 99.30 210 04 08 基本公共卫生服务 99.30 99.30 合计 2,533.95 2,215.65 318.30