1、 1 上海市浦东新区农业服务中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区农业服务中心概况 一、主要职能 1、配合区农委贯彻落实党和政府有关强农惠农政策及涉农法律法规,协助制定服务三农工作计划并组织实施。 2、配合区级有关业务单位指导各镇实施农业技术推广,主要农作物病虫害防治,畜牧、水产业动物疫病等监测防控,协助开展食用农产品安全监管等工作。 3、协助区级有关业务部门开展农业“四新”技术的引进、试验、示范和推广工作。 4、负责收集和传递农业公共信息,配合做好农机、农资有关服务工作,组织落实对农业从业 人员的培训,以及对涉农经济组织的指导和服务。 5、协助做好全区农业生产补贴等政策和农民
2、增收相关政策在各镇的落实、指导以及相关事务办理。 6、配合做好农村规划布局、农业设施、农业产业结构调整等工作,协助做好新农村建设相关工作。 7、负责做好区中心在编人员经费、公用经费等区财政刚性预算的管理工作以及区中心本部事业专项经费的预算和执行。 8、负责组织实施区中心在编人员的岗位设置、业务培训、2 继续教育、职称聘任、人事档案及退休人员等管理工作。 9、负责会同各镇有关部门做好对区中心派出机构在编人员的聘用合同管理、人员年 度考核以及人员调配、招聘、晋升、奖惩等工作。 10、负责完成上级部门交办的其他工作。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区农业服务中心设 四个内设机构,包括:综合
3、办公室、 农业综合服务科 、 农民增收指导科 、 农村建设服务科 。 二十四个镇站为区农业服务中心派出机构,分别为区农业服务中心康桥站、区农业服务中心周浦站、区农业服务中心航头站、区农业服务中心新场站、区农业服务中心宣桥站、区农业服务中心惠南站、区农业服务中心万祥站、区农业服务中心祝桥站、区农业服务中心老港站、区农业服务中心书院站、区农业服务中心大团站、区 农业服务中心泥城站、区农业服务中心芦潮港站、区农业服务中心三林站、区农业服务中心曹路站、区农业服务中心川沙站、区农业服务中心高桥站、区农业服务中心北蔡站、区农业服务中心高东站、区农业服务中心唐镇站、区农业服务中心高行站、区农业服务中心张江站
4、、区农业服务中心合庆站、区农业服务中心金桥站。上述派出机构与区中心内设机构规格相同。派出机构党组织设置纳入属地化管理序列。 3 第二部分 上海市浦东新区农业服务中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 9,749.15 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 34.60 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 1.54 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,23
5、3.97 九、医疗卫生与计划生育支出 347.45 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水 支出 7975.10 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 231.58 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9,785.29 本年支出合计 9,788.10 用事业基金弥补收支差额 结余分配 6.64 年初结转和结余 179.87 年末结转和结余 170.42 总计 9965.16 总计 9965.16 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年
6、收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 9,785.29 9,749.15 34.60 1.54 208 社会保障和就业支出 1,233.97 1,233.97 208 05 行政事业单位离退休 1,233.97 1,233.97 208 05 02 事业单位离退休 70.60 70.60 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 640.36 640.36 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 523.01 523.01 210 医疗卫生与计划生育支出 347.45 347.
7、45 210 05 医疗保障 347.45 347.45 210 05 02 事业单位医疗 347.45 347.45 213 农林水支出 7,972.29 7,936.15 34.60 1.54 213 01 农业 7,972.29 7,936.15 34.60 1.54 213 01 04 事业运行 7,972.29 7,936.15 34.60 1.54 5 221 住房保障支出 231.58 231.58 221 02 住房改革支出 231.58 231.58 221 02 01 住房公积金 231.58 231.58 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支
8、出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 9,788.10 9,472.60 315.50 208 社会保障和就业支出 1,233.97 1,233.97 208 05 行政事业单位离退休 1,233.97 1,233.97 208 05 02 事业单位离退休 70.60 70.60 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 640.36 640.36 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 523.01 523.01 210 医疗卫生与计划生育支出 347.45 347.45 210 05 医疗保障 34
9、7.45 347.45 210 05 02 事业单位医疗 347.45 347.45 213 农林水支出 7,975.10 7,659.60 315.50 213 01 农业 7,975.10 7,659.60 315.50 213 01 04 事业运行 7,975.10 7,659.60 315.50 7 221 住房保障支出 231.58 231.58 221 02 住房改革支出 231.58 231.58 221 02 01 住房公积金 231.58 231.58 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨
10、款 政府性 基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 9,749.15 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,233.97 1,233.97 九、医疗卫生与计划生育支出 347.45 347.45 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 7,936.15 7936.15 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 231.
11、58 231.58 二十、粮油物资储备 支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9,749.15 本年支出合计 9,749.15 9,749.15 年初财政拨款结转和结余 136.89 年末财政拨款结转和结余 136.89 136.89 一般公共预算财政拨款 136.89 政府性基金预算财政拨款 总计 9,886.04 总计 9,886.04 9,886.04 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 :万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 1,233.97 1,233.97 20
12、8 05 行政事业单位离退休 1,233.97 1,233.97 208 05 02 事业单位离退休 70.60 70.60 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 640.36 640.36 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 523.01 523.01 210 医疗卫生与计划生育支出 347.45 347.45 210 05 医疗保障 347.45 347.45 210 05 02 事业单位医疗 347.45 347.45 213 农林水支出 7,936.15 7,659.60 276.55 213 01 农业 7,936.15 7,659.60 276.55 213 01 04 事业运行 7,936.15 7,659.60 276.55 221 住房保障支出 231.58 231.58 221 02 住房改革支出 231.58 231.58 221 02 01 住房公积金 231.58 231.58 合计 9,749.15 9,472.60 276.55