上海浦东新区人才交流中心2016单位决算.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区 人才交流中心 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 人才交流中心 概况 一、主要职能 负责对居住证积分、居转常、直接落户、夫妻分居等受理材料的初审及报送; 居住证积分确认的网审 ; 负责集中管理非本市户籍的持有居住证积分人员人事档案,以及直接落户、居转常和照顾家庭困难调沪人员在落户前的人事档案;负责事业单位聘用登记和职称评审; 受理 “外国人来华工作许可”预审、初审及报送区局复审;核发许可证;台港澳人员就业证用户卡、就业许可、就业证的受理;定居国外人员在沪就业核准证、留学回国人员申办上海常 住户口、海外人才居住证 B 证 ; 负责中央和上海市“千人计划”浦东分

2、窗口服务,受理浦东新区 “浦江人才计划”申请、留学生绿色通道、创业资助、住房补贴、子女入园入学等业务;负责浦东地区国务院特殊津贴发放,领军人才受理与申报;为企业博士后工作站的博士后进出站及项目资助提供咨询和服务;审核浦东新区企业博士后科研工作站分站申请及资金资助,并进行博士后人员进出站管理。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区人才交流中心设 四 个内设机2 构和 七 个 非独立法人办事点 。内设机构 包括:办公室、信息技术部、公共服务受理部、公共服务审核 部 ; 七 个 非独立法人办事点 : 高层次人才服务部、张江分中心、康桥分中心、陆家嘴分中心、川沙分中心、金高分中心、临港分中心。

3、3 第二部分 上海市浦东新区 人才交流中心 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,670.97 一、一般公共服务支出 2,410.20 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 36.36 三、国防支出 三、事业收入 84.95 四、公共安全支出 四、经营收 入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 3.43 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 260.15 九、医疗卫生与计划生育支出 73.08 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、

4、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住 房保障支出 48.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,795.71 本年支出合计 2,792.28 用事业基金弥补收支差额 结余分配 3.43 年初结转和结余 101.48 年末结转和结余 101.48 总计 2,897.19 总计 2,897.19 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码

5、科目名称 类 款 项 合计 2,795.71 2,670.97 36.36 84.95 3.43 201 一般公共服务支出 2,413.63 2,288.89 36.36 84.95 3.43 201 10 人力资源事务 2,413.63 2,288.89 36.36 84.95 3.43 201 10 50 事业运行 1,429.50 1,426.07 3.43 201 10 99 其他人力资源事务支出 984.13 862.82 36.36 84.95 208 社会保障和就业支出 260.15 260.15 208 05 行政事业单位离退休 260.15 260.15 208 05 02

6、事业单位离退休 12.75 12.75 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.55 138.55 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 108.85 108.85 210 医疗卫生与计划生育支出 73.08 73.08 210 05 医疗保障 73.08 73.08 5 210 05 02 事业单位医疗 73.08 73.08 221 住房保障支出 48.85 48.85 221 02 住房改革支出 48.85 48.85 221 02 01 住房公积金 48.85 48.85 6 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出

7、上缴上级支出 经 营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,792.28 1,808.15 984.13 201 一般公共服务支出 2,410.20 1,426.07 984.13 201 10 人力资源事务 2,410.20 1,426.07 984.13 201 10 50 事业运行 1,426.07 1,426.07 201 10 99 其他人力资源事务支出 984.13 984.13 208 社会保障和就业支出 260.15 260.15 208 05 行政事业单位离退休 260.15 260.15 208 05 02 事业单位离退休 12.75

8、 12.75 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.55 138.55 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 108.85 108.85 210 医疗卫生与计划生育支出 73.08 73.08 210 05 医疗保障 73.08 73.08 7 210 05 02 事业单位医疗 73.08 73.08 221 住房保障支出 48.85 48.85 221 02 住房改革支出 48.85 48.85 221 02 03 住房公积金 48.85 48.85 8 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一

9、般公共预算财 政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,670.97 一、一般公共服务支出 2,288.89 2,288.89 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 260.15 260.15 九、医疗卫生与计划生育支出 73.08 73.08 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出

10、48.85 48.85 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,670.97 本年支出合 计 2,670.97 2,670.97 年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 一般公共预算财政拨款 0 政府性基金预算财政拨款 0 总计 2,670.97 总计 2,670.97 2,670.97 10 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 一般公共服务支出 2,288.89 1,426.07 862.82 201 10 人力资源事务

11、 2,288.89 1,426.07 862.82 201 10 50 事业运行 1,426.07 1,426.07 201 10 99 其他人力资源事务支出 862.82 862.82 208 社会保障和就业支出 260.15 260.15 208 05 行政事业单位离退休 260.15 260.15 208 05 02 事业单位离退休 12.75 12.75 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.55 138.55 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 108.85 108.85 210 医疗卫生与计划生育支出 73.08 73.08 210 05 医疗保障 73.08 73.08 210 05 02 事业单位医疗 73.08 73.08 221 住房保障支出 48.85 48.85 221 02 住房改革支出 48.85 48.85 221 02 03 住房公积金 48.85 48.85 合计 2670.97 1808.14 862.82

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