1、 1 上海市浦东新区水文水资源管理署 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区水文水资源管理署概况 一、主要职能 根据关于浦东新区环境保护和市容卫生管理局所属事业单位规范设置的批复(沪浦编【 2010】 77 号)的规定,设立上海市浦东新区水文水资源管理署,挂上海市水环境监测中心浦东新区分中心牌子。建设有国家、市、区三级的立体水文勘测和水质监测站网,肩负着浦东新区辖区范围内的水文水资源勘测、水情预报、水环境监测、水资源管理等工作职能。属公益类事业单位。 单位主要职责: 1、负责本区水文行业管理和水资源 管理,水文勘测、水环境监测、水文情报预报、水文分析计算和水资源、水环境的调查评价工作
2、。 2、上报汛情信息,为国家、上海市和本区防汛抗台提供技术决策支持。 3、负责本区水资源的统一管理。负责本区范围内取水单位的业务指导和取水许可证的发放、年审、变更,负责水资源费征收,编制水资源公报。 4、承担水文、水资源、水环境等相关科技服务工作。 2 5、完成上级部门交办的其他工作。 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区水文水资源管理署设 8 个内设机构:总工室、综合办公室、水质科、测验科、信息科、水资源科、水文管理一所、水 文管理二所。 (一)总工室 署专业技术工作的总体规划指导、资源整合、技术把关部门 。 (二)综合办公室 署党、政事务及计划财务协调管理的综合部门。 (三)水质科
3、水质监测、分析管理部门,做好区域范围内的水质监测工作。 (四)测验科 常规水文测验管理部门。 (五)信息科 信息化推进及自动测报站网管理部门。 (六)水资源科 水资源及取水许可管理部门。 (七)水文管理一所 负责国家重点站高桥水文站、三甲港等 4 个国家基本水文站、辖区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。 (八)水文管理二所 负责国家 重点站芦潮港水文站、大团等 5 个国家基本水文站、辖3 区范围内专用水文站的水文水质监测分析等日常管理。 4 第二部分 上海市浦东新区水文水资源管理署 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目
4、决算数 一、财政拨款收入 2,805.05 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 74.56 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 3.53 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 286.21 九、医疗卫生与计划生育支出 89.75 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 2,397.17 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房
5、保障支出 50.07 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2,883.14 本年支出合计 2,823.20 用事业基金弥补收支差额 结余分配 57.78 年初结转和结余 年末结转和结余 2.16 5 总计 2,883.14 总计 2,883.14 6 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,883.14 2,805.05 74.56 3.53 208 社会保障和就业支出 286.21 286.21 208 05 行政事业单位离退休
6、286.21 286.21 208 05 02 事业单位离退休 30.88 30.88 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.84 141.84 208 05 06 机关事业单 位职业年金缴费支出 113.49 113.49 210 医疗卫生与计划生育支出 89.75 89.75 210 05 医疗保障 89.75 89.75 210 05 02 事业单位医疗 89.75 89.75 213 农林水支出 2,457.11 2,379.02 74.56 3.53 213 03 水利 2,457.11 2,379.02 74.56 3.53 213 03 04 水 利行业业
7、务管理 1,277.68 1,274.15 3.53 7 213 03 06 水利工程运行与维护 158.40 158.40 213 03 11 水资源节约管理与保护 79.46 79.46 213 03 12 水质监测 532.05 457.49 74.56 213 03 13 水文测报 409.52 409.52 221 住房保障支出 50.07 50.07 221 02 住房改革支出 50.07 50.07 221 02 01 住房公积金 50.07 50.07 8 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出
8、功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,823.20 1,698.02 1,104.87 20.31 208 社会保障和就业支出 286.21 286.21 208 05 行政事业单位离退休 286.21 286.21 208 05 02 事业单位离退休 30.88 30.88 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.84 141.84 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 113.49 113.49 210 医疗卫生与计划生育支出 89.75 89.75 210 05 医疗保障 89.75 89.75 210 05 02 事业单位医疗 89.75
9、 89.75 213 农林水支出 2,397.17 1,271.99 1,104.87 20.31 213 03 水利 2,397.17 1,271.99 1,104.87 20.31 213 03 04 水利行业业务管理 1,271.99 1,271.99 9 213 03 06 水利工程运行与维护 158.40 158.40 213 03 11 水资源节约管理与保护 79.46 79.46 213 03 12 水质监测 477.80 457.49 20.31 213 03 13 水文测报 409.52 409.52 221 住房保障卫生 50.07 50.07 221 02 住房改革支出
10、50.07 50.07 221 02 01 住房公积金 50.07 50.07 10 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,805.05 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 286.21 286.21 九、医疗卫生与计划生育支出 89.75 89.75 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 2,376.86 2,376.86 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出