唐山丰南区特殊教育学校2019年单位预算.DOC

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资源描述

1、1唐山市丰南区特殊教育学校 2019 年单位预算2019 年 3 月22019 年单位预算公开目录第一部分 2019 年单位预算公开有关事项的说明一、单位职责及机构设置情况二、单位预算安排的总体情况三、机关(事业)运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算信息七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2019 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨

2、款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区特殊教育学校2019 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定,现将唐山市丰南区特殊教育学校 2019 年单位预算公开如下:一、单位职责及机构设置情况1、单位职责:承担适龄残疾儿童接受九年义务教育任务,让学生掌握一定的知识和技能,形成适应社会的基本能力。2、机构设置内设 3 个办公机构,具体包括:办公室,年级组,后勤办公室。3、人员构成单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丰南区特殊教育学校 事业 其他 财政拨款5我单位财政供养实有在职 28 人,其中事

3、业编制 23 人,非工资统发聘用制人员 5 人。离退休人员 5 人。劳务派遣及其他临时人员 11 人。二、单位预算安排的总体情况1、收入预算说明2019 年单位收入预算 540.66 万元,其中:一般公共预算拨款 540.66 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户核拨 0 万元,其它来源收入 0 万元。2、支出预算说明 2019 年支出预算 540.66 万元,其中:人员经费支出 381.28 万元,日常公用经费支出 120.38万元;项目支出 39.00 万元,主要为 2019 年特殊教育中央补助资金。3、比上年增减情况2019 年收入预算较 2018

4、 年增加 64.22 万元,主要由于 2019 年增加新聘教师及教师调资,学生人数增加经费增加。2019 年支出预算较 2018 年增加 64.22 万元,其中:基本支出增加 25.22 万元,主要 2019 年增6加新聘教师及教师调资,学生人数增加经费增加;项目支出增长 39 万元,主要为新增特殊教育中央补助资金 39 万元。三、机关(事业)运行经费安排情况2019 年我单位机关(事业)运行经费 120.38 万元,包括办公费 2.87 万元、水费 2.5 万元、电费 5 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 2.8 万元、差旅费 2.7 万元、维修费 15 万元、培训费 2.6万元、专用

5、材料费 2.5 万元、劳务费 47.95 万元、委托业务费 0.5 万元、其他交通费用 0.5 万元、办公设备购置费 5.75 万元、工会经费 4.1 万元、在职职工福利费 3.1 万元、办公取暖费 20.59 万元、其他商品和服务支出 0.82 万元,其他资本性支出 1 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年,财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元,与 2018 年相比无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,与 2018 年相比无增减变化;公务用车购置及运行费 0 万元,其中:公务用车购置费为 0 万元,与 2018 年相比无增减变化;公务用车运行费 0 万元

6、,与 2018 年相比无增减变化;公务接待费 0 万元,与 2018 年相比无增减变化。7五、绩效预算信息(一)总体绩效目标:推进义务教育均衡发展,提升特殊教育保障水平。(二)职责分类绩效目标:视力、听力、智力残疾儿童少年义务教育入学率达 99%,特教学校生均经费达到 6000 元。(三)部门职责工作活动绩效目标指标表:评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差贫困寄宿生生活补助覆盖率 16% (15-16)% (14-15)% 14%社会满意度 98% (95-98)% (90-95)% 90%发展城乡义务教育 39完善义务教育经费保障机制,保障中小学正常运转,

7、资助家庭经济困难寄宿学生,义务教育学生免费提供教科书;推进义务教育均衡发展,统一城乡义务教育年生均公用经费标准,为学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的 16%,教科书免费发放率 100% (99-100)% 98% 98%(四)扶贫项目绩效目标表。(本单位无扶贫项目)六、政府采购预算情况2019 年单位预算共计安排政府采购项目 4 个,涉及金额 4.02 万元。其中:货物类 4 个,涉及金额 4.02 万元,主要包括柜式空调机 3 台、挂式空调机 2 台,计算机 2 台,打印机 2 台。8列表如下:政府采购预算单位:万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称

8、 预算资 金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入其他渠道资金丰南特教小计 4.02 4.02 4.02 日常公用经费 120.38 空调机 A0206180203 台 3 0.7 2.1 2.1 2.1 日常公用经费 120.38 空调机 A0206180203 台 2 0.4 0.8 0.8 0.8 日常公用经费 120.38 计算机设备 A020101 台 2 0.45 0.9 0.9 0.9 日常公用经费 120.38 打印设备 A02010601 台 2 0.11 0.22 0.22 0.22 七、国有

9、资产信息9我单位 2018 年底固定资产 235.47 万元,其中房屋 0 平方米,总价值 0 万元;车辆 0 台,总价值 0 万元;单价 20 万元以上大型设备 0 台,总价值 0 万元;其他固定资产 235.47 万元。部门固定资产占用情况表编制部门:唐山市丰南区特殊教育学校 截止时间:2018 年 12 月 31 日项目 数量 价值(金额单位:万元)资产总额 235.471、房屋(平方米) 0 0其中:办公用房(平方米) 0 02、车辆(台、辆) 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 235.472019 年我单位拟购置设备 6.75 万元,其中柜式空调机 3 台 2

10、.1 万元、挂式空调机 2 台 0.8 万元,计算机 2 台 0.9 万元,打印机 2 台 0.22 万元,单层铁床 20 个 0.52 万元,图书一批 1 万元,康复训练器材 1 套 1.21 万元.10八、名词解释基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务,而发生的人员支出和公用支出。项目支出:为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项因本单位未承担脱贫攻坚任务,因此无扶贫项目绩效目标表;部门预算政府性基金预算财政拨款支出表,此表无数据,因本单位不涉及政府性基金,因此无数据;部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表,此表无数据,因本单位不涉及国有资本经营,因此无数据。

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