上海浦东新区医疗急救中心2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区医疗急救中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区医疗急救中心概况一、主要职责主要职责和任务浦东新区医疗急救中心是履行政府赋予院前医疗急救保障职能的公益性单位,主要职能与任务如下:(1)开展辖区内日常急、危、重伤病员的院前医疗急救和转送院工作;(2)承担辖区内重、特大突发事件和灾害性事故的紧急医疗救援任务;(3)承担辖区内大型集会、重大赛事和重要社会活动的现场医疗急救保障任务。二、机构设置1、全民所有制二级医疗机构,最高管理岗位六级,直属浦东新区卫生计生委领导。2、编制员额:180 人(沪浦编201663 号) 。3、单位正副职领导职数:2 正 3 副。4、内设机构数

2、及名称、正副职领导职数:内设机构 7 个;内设机构正副职领导职数 7 正 4 副(表一) 。(表一)内设机构数及名称、正副职领导职数:2序号 内设机构名称 内设机构领导职数 岗位数1 综合办公室 正职 1 名 42 急救科 正职 1 名、副职 1 名 1213 医教科 正职 1 名、副职 1 名 64 车管科 正职 1 名、副职 1 名 65 通讯科 正职 1 名、副职 1 名 66 人事科 正职 1 名 47 后勤科 正职 1 名 4合计 7 个 正职 7 名,副职 4 名 1513第二部分 上海市浦东新区医疗急救中心 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出

3、项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 9,095.33 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 2,389.94 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 55.01 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 24.49九、医疗卫生与计划生育支出 10,809.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 95.15二

4、十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 11,540.28 本年支出合计 10,929.19用事业基金弥补收支差额 结余分配 43.00年初结转和结余 98.11 年末结转和结余 666.20总计 11,638.39 总计 11,638.3942016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 11,540.28 9,095.33 2,389.94 55.01208 社会保障和就业支出 24.49 24.49 208 05 行政事业单位离退休 24.49 24.49 208

5、05 02 事业单位离退休 24.49 24.49 210 医疗卫生与计划生育支出 11,420.64 8,975.69 2,389.94 55.01210 04 公共卫生 11,277.45 8,832.51 2,389.94 55.01210 04 05 应急救治机构 11,277.45 8,832.51 2,389.94 55.01210 05 医疗保障 143.19 143.19 210 05 02 事业单位医疗 143.19 143.19221 住房保障支出 95.15 95.15221 02 住房改革支出 95.15 95.15221 02 01 住房公积金 95.15 95.15

6、52016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 10,929.19 4,469.38 6,459.81 208 社会保障和就业支出 24.49 24.49208 05 行政事业单位离退休 24.49 24.49208 05 02 事业单位离退休 24.49 24.49210 医疗卫生与计划生育支出 10,809.55 4,349.74 6,459.81210 04 公共卫生 10,666.36 4,206.55 6,459.81210 04 05 应急救治机构 10,666.36 4

7、,206.55 6,459.81210 05 医疗保障 143.19 143.19210 05 02 事业单位医疗 143.19 143.19221 住房保障支出 95.15 95.15221 02 住房改革支出 95.15 95.15221 02 01 住房公积金 95.15 95.1562016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 9,095.33 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术

8、支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 24.49 24.49 九、医疗卫生与计划生育支出 8,824.73 8,824.73 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 95.15 95.15 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9,095.33 本年支出合计 8,944.37 8,944.37 年初财政拨款结转和结余 11.70 年末财政拨款结转和结余 162.66 162.66 一般公共

9、预算财政拨款 11.70 政府性基金预算财政拨款 总计 9,107.03 总计 9,107.03 9,107.03 82016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 24.49 24.49208 05 行政事业单位离退休 24.49 24.49208 05 02 事业单位离退休 24.49 24.49210 医疗卫生与计划生育支出 8,824.73 3,600.70 5,224.03210 04 公共卫生 8,681.54 3,457.51 5,224.03210 0

10、4 05 应急救治机构 8,681.54 3,457.51 5,224.03210 05 医疗保障 143.19 143.19210 05 02 事业单位医疗 143.19 143.19221 住房保障支出 95.15 95.15221 02 住房改革支出 95.15 95.15221 02 01 住房公积金 95.15 95.15221 02 02 提租补贴合计 8,944.37 3,720.34 5,224.0392016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 3

11、,000.95 3,000.95301 01 基本工资 341.21 341.21301 02 津贴补贴 72.36 72.36301 03 奖金301 04 其他社会保障缴费 196.13 196.13301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 1,868.47 1,868.47301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 278.49 278.49301 09 职业年金缴费 208.78 208.78301 99 其他工资福利支出 35.51 35.51302 商品和服务支出 575.21 575.21302 01 办公费 42.89 42.89302 02 印刷费 6.22 6.223

12、02 03 咨询费302 04 手续费 0.20 0.20302 05 水费 9.77 9.77302 06 电费 24.76 24.76302 07 邮电费 49.88 49.88302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费302 12 因公出国(境)费用 6.28 6.28302 13 维修(护)费 7.31 7.31302 14 租赁费302 15 会议费 0.61 0.61302 16 培训费 0.54 0.54302 17 公务接待费302 18 专用材料费 8.52 8.52302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 1.30 1.30

13、302 27 委托业务费 0.60 0.60302 28 工会经费 26.40 26.40302 29 福利费 77.18 77.18302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 107.17 107.17302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 205.58 205.5810303 对个人和家庭的补助 121.05 121.05303 01 离休费303 02 退休费 24.49 24.49303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金 1.31 1.31303 11 住房公积金 95.15 95.15303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.10 0.10310 其他资本性支出 23.13 23.13310 02 办公设备购置 23.13 23.13310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 3,720.34 3,122.00 598.34

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