建设工程施工质量检查表doc.doc

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1、1建设工程施工质量检查表(一)受检工程基本情况表工程所在省(市、县): 单位工程名称工程地点施工许可证号 开工日期单体建筑面积 平方米 建筑层数结构类型 形象进度质量责任主体和有关机构单 位 单位名称 单位资质 项目负责 人姓名 项目负责人 执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备 注督查组成员签字: 督查日期:2建设工程施工质量检查表(二)工程建设强制性标准执行情况检查表评 价检查项目 检查内容符合 不符合 备注一、工程资料1 水泥及外加剂、掺合料2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件4 预拌混凝土、砂浆5 钢结构用钢材及焊接、

2、紧固件连接材料6 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具(一)原材料、成品、半成品、构配件7 防水材料8 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12 钢筋焊接、机械连接试验报告13 钢结构连接(焊接)质量检测报告14 回填土检验报告(二)施工试验报告15 沉降观测记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17 桩基试桩、成桩记录(三)施工记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施

3、工温控记录、大体积混凝土施工温控记录319 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20 预制构件、钢构件吊装记录21 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23 结构实体检验记录24 地基验槽记录25 桩位偏差、桩顶标高验收记录26 隐蔽工程验收记录27 检验批、分项、分部(子分部)验收记录(四)质量验收记录28 工程质量问题处理及验收记录二、工程实体29 钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查30 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31 钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求32 钢筋连接:检查连接方式和连接质

4、量(五)钢筋工程33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度34 混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等(六)混凝土工程35混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差36 砌筑砂浆强度和试块留置37 砌块质量(七)砌体工程38 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式439 灰缝厚度及砂浆饱满度40 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 41 钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径42 钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测43 混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽

5、测(八)实体质量抽测44 楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测45 预制承重构件安装46 钢结构安装47 施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况(九)其他结果统计 符合 项 不符合 项督查组成员签字: 督查日期:5建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价1 施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 符合不符合2 施工前办理质量监督手续情况 检查监督注册登记表 符合不符合3 “法定代表人授权书” 、 “工程质量终身责任承诺书”签署情况 按规定签署未按规定签署 符合不符合4 组织图纸会审、设计交底、设计变更

6、工作情况 按规定组织 未按规定组织 符合不符合建设单位5原设计(涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等)有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审符合不符合6 “法定代表人授权书” 、 “工程质量终身责任承诺书”签署情况 按规定签署未按规定签署 符合不符合7 项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责符合不符合8 项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责符合不符合9 施工组织设计或施工方

7、案审批及执行情况 按规定审批未按规定审批 符合不符合施工单位10 施工技术交底情况 按规定交底未按规定进行交底 符合不符合611 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 按规定配置未按规定配置 符合不符合12 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合不符合13 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效未按规定处理 符合不符合14 “法定代表人授权书” 、 “工程质量终身责任承诺书”签署情况 按规定签署未按规定签署 符合不符合15 总监理工程师资格及履责情况总

8、监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责符合不符合16 项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责符合不符合17 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 按规定编制、审批未按规定编制、审批 符合不符合18 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 按规定进行审查未按规定进行审查 符合不符合19 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 按规定进行审查未按规定进行审查 符合不符合20 对分包单位的资质进行核查情况 按规定进行核查未按规

9、定进行核查 符合不符合21 见证取样制度的执行情况 按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度 符合不符合22 组织和审查工程变更情况 按规定进行审查未按规定进行审查 符合不符合监理单位23 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理 符合不符合724 对施工质量进行巡视、平行检验情况 按规定进行巡视、平行检验未按规定进行巡视、平行检验 符合不符合25 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 按规定进行验收未按规定进行验收 符合不符合26 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查符合不符合27 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务 符合不符合检测机构 28 检测报告内容及结论检测报告完整规范,结论明确检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确符合不符合建设单位 符合 项 不符合 项施工单位 符合 项 不符合 项监理单位 符合 项 不符合 项工程质量检测机构 符合 项 不符合 项合计 符合 项 不符合 项结果统计督查组成员签字: 督查日期:

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