上海浦东新区南码头路街道本级2017单位决算.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区南码头路街道(本级)2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能浦东新区南码头路街道办事处是浦东新区人民政府的派出机关,受浦东新区人民政府的领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职能包括

2、:(一 ) 贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法律、法 规、规章及市、区关于街道工作方面的指示,负责协调解决辖区内行政事务和社会服务方面的问题。(二 ) 指导居民区开展 组织建设、制度建 设和居民服务工作,开展居民区建设工作。(三 ) 做好社会救助、劳动就业管理和其他社会保障工作,开展便民利民社区服务。(四 ) 负责辖区内各类企业的安全生产和消防工作的监督管理,加强辖区内城市日常管理工作,开展社区教育、文化、卫生、科普、体育、人口和计划生育管理工作。(五 ) 组织实施社会治安 综合治理,开展治安防范、人民 调解工作,做好常住和外来流动人口的管理,向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信

3、来访事项。(六 ) 负责开展 辖区的宣 传教育,开展辖区的宣传统战工作。(七 ) 协助区武装部门搞好辖区内的武装工作,开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。(八 ) 领导街道经济服 务工作,改善、 营造本辖区的投资和营商环境, 为发展城市经济提供有效服务。(九 ) 其他各 类工作二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区南码头路街道(本级)单位设 8 个内设机构,包括:党政办公室、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、社区队伍建设办公室、社区综合事务办公室。另有纪工委、武装部、工青妇、人大代表联络室、司法所等职能科室。第二部分 2017 年度单位决算表2

4、017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 15,218.93 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出 66.67四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 164.93 七、文化体育与传媒支出 608.48八、社会保障和就业支出 2,120.95九、医疗卫生与计划生育支出 313.97十、节能环保支出十一、城乡社区支出 11,489.51十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 166.44十五、商业服务业等支出

5、十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 542.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 15,383.86 本年支出合计 15,308.68用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 285.57 年末结转和结余 360.75总计 15,669.43 总计 15,669.432017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 15,383.86 15,218.93 164.93 204 公共安全支出 66.67 66.67 2

6、04 99 其他公共安全支出 66.67 66.67 204 99 01 其他公共安全支出 66.67 66.67 207 文化体育与传媒支出 608.48 608.48 207 01 文化 453.00 453.00 207 01 09 群众文化 453.00 453.00207 03 体育 114.18 114.18207 03 08 群众体育 114.18 114.18207 99 其他文化体育与传媒支出 41.30 41.30207 99 99 其他文化体育与传媒支出 41.30 41.30208 社会保障和就业支出 2,120.95 2,120.95 208 02 民政管理事务 54

7、3.20 543.20 208 02 05 老龄事务 50.20 50.20 208 02 99 其他民政管理事务支出 493.00 493.00 208 05 行政事业单位离退休 655.88 655.88 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 22.22 22.22208 05 02 事业单位离退休 18.36 18.36208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 561.98 561.98208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 53.32 53.32208 07 就业补助 660.89 660.89208 07 99 其他就业补助支出 660.89 660

8、.89208 11 残疾人事业 60.98 60.98 208 11 99 其他残疾人事业支出 60.98 60.98 208 99 其他社会保障和就业支出 200.00 200.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 200.00 200.00210 医疗卫生与计划生育支出 313.97 313.97210 07 计划生育事务 29.39 29.39210 07 99 其他计划生育事务支出 29.39 29.39210 11 行政事业单位医疗 284.58 284.58210 11 01 行政单位医疗 65.43 65.43210 11 02 事业单位医疗 202.15 202.1

9、5210 11 03 公务员医疗补助 17.00 17.00 212 城乡社区支出 11,564.69 11,399.76 164.93 212 01 城乡社区管理事务 11,564.69 11,399.76 164.93 212 01 01 行政运行 1,825.72 1,825.72 212 01 04 城管执法 704.45 704.45 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 9,034.52 8,869.59 164.93215 资源勘探信息等支出 166.44 166.44215 08 支持中小企业发展和管理支 出 166.44 166.44215 08 99 其他支出中小企

10、业发展和管 理支出 166.44 166.44221 住房保障支出 542.66 542.66221 02 住房改革支出 542.66 542.66221 02 01 住房公积金 262.62 262.62221 02 03 购房补贴 280.04 280.042017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 15,308.68 7,161.31 8,147.37 204 公共安全支出 66.67 66.67 204 99 其他公共安全支出 66.67 66.67 204 99 01 其

11、他公共安全支出 66.67 66.67 207 文化体育与传媒支出 608.48 608.48 207 01 文化 453.00 453.00 207 01 09 群众文化 453.00 453.00207 03 体育 114.18 114.18207 03 08 群众体育 114.18 114.18207 99 其他文化体育与传媒支出 41.30 41.30207 99 99 其他文化体育与传媒支出 41.30 41.30208 社会保障和就业支出 2,120.95 655.88 1,465.07 208 02 民政管理事务 543.20 543.20 208 02 05 老龄事务 50.2

12、0 50.20 208 02 99 其他民政管理事务支出 493.00 493.00 208 05 行政事业单位离退休 655.88 655.88 208 05 01 归口管理的行政单位离退休22.22 22.22208 05 02 事业单位离退休 18.36 18.36208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出561.98 561.98208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出53.32 53.32208 07 就业补助 660.89 660.89208 07 99 其他就业补助支出 660.89 660.89208 11 残疾人事业 60.98 60.98 208 11 99 其他残疾人事业支出 60.98 60.98 208 99 其他社会保障和就业支出 200.00 200.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 200.00 200.00210 医疗卫生与计划生育支出 313.97 284.58 29.39210 07 计划生育事务 29.39 29.39210 07 99 其他计划生育事务支出 29.39 29.39210 11 行政事业单位医疗 284.58 284.58

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