1、1上海市服务外包研究中心 2016 年度单位决算第一部分 上海市服务外包研究中心概况一、主要职能本中心是上海市政府和浦东新区政府下属的专业研究机构,主要任务是专门从事研究中国服务外包标准、发展报告、标准认证,并参与服务外包人才培训、专家论坛、成果展示等活动。本中心的职责:崇尚实事求是,理论联系实际,追踪国内外服务外包发展新动向,研究服务外包发展趋势和规律。开展中国服务外包产业的战略发展、市场规范、行业标准、实务操作、合作模式、人才培训等方面的研究,为推动中国和上海以及浦东新区服务外包的发展提供科学的理论支持;鼓励专家、企业家大胆开展服务外包理论和实务创新,为充分发挥服务外包在建立中国和谐社会中
2、的作用提供高效服务。二、机构设置1、单位名称:上海市服务外包研究中心2、机构级别:不定级3、经费形式:新区财政差额拨款4、编制名额:核定事业编制 10 名5、内设机构:不设内设机构6、领导职数:1 名(兼职)第二部分 上海市服务外包研究中心 2016 年度单位决算表22016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 124.43 一、一般公共服务支出 92.34其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 1.16 七、
3、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 22.09九、医疗卫生与计划生育支出 6十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 4二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 125.59 本年支出合计 124.43用事业基金弥补收支差额 结余分配 1.16年初结转和结余 年末结转和结余总计 125.59 总计 1255932016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附
4、属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 125.59 124.43 201 一般公共服务 93.50 92.34 1.16201 13 商贸事务 93.50 92.34 201 13 50 事业运行 93.51 92.34 208 社会保障和就业支出 22.09 22.09 208 05 行政事业单位离退休 22.09 22.09 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.77 11.77208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.32 10.32210 医疗卫生与计划生育支出 6 6210 05 医疗保障 6 6210 05 02 事业单位医疗 6 6221
5、住房保障支出 4 4221 02 住房改革支出 4 4221 02 01 住房公积金 4 442016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 124.43 124.43 201 一般公共服务 92.34 92.34201 13 商贸事务 92.34 92.34201 13 50 事业运行 92.34 92.34208 社会保障和就业支出 22.09 22.09208 05 行政事业单位离退休 22.09 22.09208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.77 11.
6、77208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.32 10.32210 医疗卫生与计划生育支出 6 6210 05 医疗保障 6 6210 05 02 事业单位医疗 6 6221 住房保障支出 4 4221 02 住房改革支出 4 4221 02 01 住房公积金 4 452016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 124.43 一、一般公共服务支出 92.34 92.34 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出
7、 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 22.09 22.09 九、医疗卫生与计划生育支出 6 6 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 4 4 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 124.43 本年支出合计 124.43 124.43 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 124.43 总计 124.43 12
8、4.43 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务 92.34 92.34201 13 商贸事务 92.34 92.34201 13 50 事业运行 92.34 92.34208 社会保障和就业支出 22.09 22.09208 05 行政事业单位离退休 22.09 22.09208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.77 11.77208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出10.32 10.32210 医疗卫生与计划生育支出 6 6210 0
9、5 医疗保障 6 6210 05 02 事业单位医疗 6 6221 住房保障支出 4 4221 02 住房改革支出 4 4221 02 01 住房公积金 4 4合计 124.43 124.4382016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出301 01 基本工资 10.59301 02 津贴补贴 2.78301 03 奖金 3.29301 04 其他社会保障缴费 2.43301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 51.41301 08 机关事业单位基本养老保险缴
10、费 11.77301 09 职业年金缴费 10.32301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出302 01 办公费 3.7302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费302 06 电费 5.73302 07 邮电费302 08 取暖费302 09 物业管理费 0.9302 11 差旅费 2.63302 12 因公出国(境)费用 302 13 维修(护)费 0.17302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 0.13302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费30
11、2 27 委托业务费302 28 工会经费 1.2302 29 福利费 1.24302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 6.149303 对个人和家庭的补助303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职(役)费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费 6303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 4303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 102.59 21.84102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位:万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 00