2019年共青团宁津委部门预算.DOC

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资源描述

1、2019 年共青团宁津县委部门预算 1 目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2019 年部门预算表一、2019 年收支预算总表(功能分类科目)二、2019 年收支预算总表(经济分类科目)三、2019 年收入预算表四、2019 年支出预算表五、2019 年财政拨款收支预算表六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2019 年政府性基金支出预算表八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2019 年政府采购预算表十、2019 年财政拨款“三公” 经费支出预算表第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况

2、3 一、主要职能共青团是党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军。主要职责是:(一)领导全县的共青团和少先队工作,并对全县青少年社团组织进行指导和管理。(二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策。(三)组织实施有关青少年事务的法律、法规;协助有关部门处理协调与青少年利益相关的事务。(四)组织和发动全县团员、青年发挥生力军、突击队的作用,积极投身两个文明建设。(五)负责全县团组织的建设,加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导,积极培养、推荐、输送优秀青年干部。(六)承担县委、县府和团市委交办的其他任务。二、部门预算单位构

3、成共青团宁津县委部门预算仅包括:共青团宁津县委预算。纳入共青团宁津县委 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:序号 单位名称 备注1 共青团宁津县委 4 第二部分2019 年部门预算表 5 表 1. 2019 年收支预算总表(功能分类科目)单位:万元收 入 支 出项 目 2019 年 预算 项 目(功能分类到项级) 2019 年 预算一、财政拨款 85.48 一般公共服务支出 70.26一般公共预算 85.48 群众团体事务 70.26政府性基金预算 行政运行 59.26国有资本经营预算 一般行政管理事务 11二、财政专户管理资金 社会保障和就业支出 8.31三、事业收入 行政事业

4、单位离退休 8.31四、事业单位经营收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.31五、其他收入 卫生健康支出 2.94行政事业单位医疗 2.94行政单位医疗 2.94住房保障支出 3.97住房改革支出 3.97住房公积金 3.97本年收入合计 85.48 本年支出合计 85.48六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转 收入总计 85.48 支出总计 85.48 6 表 2. 2019 年收支预算总表(经济分类科目)单位:万元收 入 支 出项 目 2019 年 预算 项 目(经济分类到款级) 2019 年 预算一、财政拨款 85.48 工资福利支出

5、 66.23一般公共预算 85.48 基本工资 26.55政府性基金预算 津贴补贴 18国有资本经营预算 奖金 3.42二、财政专户管理资金 机关事业单位基本养老保险缴费 8.31三、事业收入 职工基本医疗保险缴费 2.94其他社会保障缴费 0.04住房公积金 3.97其他工资福利支出 3四、事业单位经营收入 商品和服务支出 19.25五、其他收入 办公费 11.25印刷费 0.5手续费 0.1邮电费 0.1差旅费 0.4维修(护) 费 0.5租赁费 0.3会议费 0.15培训费 0.3公务接待费 0.6工会经费 0.45公务用车运行维护费 2.5其他交通费用 2.1本年收入合计 85.48

6、本年支出合计 85.48六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额 结转下年九、上年结转 收入总计 85.48 支出总计 85.48 7 表 3. 2019 年收入预算表单位:万元财政拨款一般公共预算单位代码单位名称 总计 合计经费拨款(补助)专项收入罚没收入安排的拨款国有资源(资产)有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府住房基金收入上级转移支付行政性收费安排的拨款捐赠收入政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差上年结转107共青团宁津县委85.48 85.48 85.48

7、8 表 4. 2019 年支出预算表单位:万元科目编码类 款 项单位代码(功能科目编码)单位名称(功能科目名称) 总 计 基本支出 项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出201 一般公共服务支出 70.26 70.26201 29 群众团体事务 70.26 70.26 201 29 01 行政运行 59.26 59.26 208 社会保障和就业支出 8.31 8.31 208 05 行政事业单位离退休 8.31 8.31 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.31 8.31 210 卫生健康支出 2.94 2.94 210 11 行政事业单位

8、医疗 2.94 2.94 210 11 01 行政单位医疗 2.94 2.94221 住房保障支出 3.97 3.97221 02 住房改革支出 3.97 3.97221 02 01 住房公积金 3.97 3.97 9 表 5. 2019 财政拨款收支预算表单位:万元收 入 支 出项 目 2019 年预算 项 目 (功能科目) 2019 年预算一、一般公共预算 85.48 一般公共服务支出 70.26经费拨款(补助) 85.48 群众团体事务 70.26专项收入 行政运行 59.26罚没收入安排的拨款 社会保障和就业支出 8.31行政事业性收费安排的拨款 行政事业单位离退休 8.31国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.31捐赠收入安排的拨款 卫生健康支出 2.94政府住房基金收入安排的拨款 行政事业单位医疗 2.94纳入预算管理的其他收入安排的拨款 行政单位医疗 2.94上级转移支付安排的拨款 住房保障支出 3.97二、政府性基金预算 住房改革支出 3.97三、国有资本经营预算 住房公积金 3.97

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