1、1上海市松江区佘山学校 2016 年度决算第一部分 上海市松江区佘山学校概况一、主要职能上海市松江区佘山学校是一所九年一贯制学校。内设党支部、校长室、工会、办公室、教导处、政教处、总务处,分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下:1、根据上级精神,立足学校实际,依法制定学校章程、发展规划、 计划等,并研究具体的管理办法和实施细则,以确保学校工作的有序落实。2、学校依据中华人民共和国义务教育法等要求,贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展,为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。3、践行学生本位理念,终生学习
2、,与时俱进,不断提高教职员工的道德思想和专业水平。4、建立健全卫生保健制度,严格执行学校卫生保健条例,不断改善环境卫生条件,做好学生生理和心理卫生保健工作,建设符合学生特点的绿色校园。5、主动与社会、家庭保持联系,加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设,形成教育合力。26、建立健全财产、物资管理制度,做到账目清楚、专人管理、定期清点,及时做好变更、增减手续。7、承办松江区教育局交办的其他事项。二、部门决算单位构成根据上述职责,上海市松江区佘山学校设 1 个内设机构,包括:党支部、校长室、工会、办公室、教导处、政教处、总务处、财务室、信息办。纳入上海市松江区佘山学校 2016 年度部门决算编
3、制范围的单位名单见下表:序号 单位名称 备注1 上海市松江区佘山学校(本级)3第二部分 上海市松江区佘山学校 2016 年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 941.73 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 5.00 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 3216.91五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 85.75 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 532.44九、医疗卫生与计划生育支出 143.61十、节能环保支出十一、城
4、乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 97.76二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 10.00本年收入合计 1027.48 本年支出合计 4000.71用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 3085.38 年末结转和结余 112.14总计 4112.85 总计 4112.8542016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 102748
5、941.73 85.75 205 教育支出 24867 162.93 85.75 205 02 普通教育 16464 78.89 85.75 205 02 02 小学教育 2835 27.33 1.02 205 02 03 中学教育 13629 51.56 84.73 205 09 教育费附加安排的支出 8403 84.03 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 8403 84.03 208 社会保障和就业支出 532.44 532.44 208 05 行政事业单位离退休 532.44 532.44 208 05 02 事业单位离退休 52.00 52.0005 机关事业单位基本养老保
6、险缴费支出 256.66 256.6606 机关事业单位职业年金缴费支出 223.78 223.785210 医疗卫生与计划生育支出 143.61 143.61210 05 医疗保障 143.61 143.61210 05 02 事业单位医疗 143.61 143.61221 住房保障支出 97.76 97.76221 02 住房改革支出 97.76 97.76221 02 01 住房公积金 97.76 97.76229 其他支出 5.00 5.00229 60 彩票公益金及对应专项债务收安排的支出 5.00 5.00229 60 04 用于教育事业的公益金支出 5.00 5.0062016年
7、度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 4000.71 3844.88 155.83 205 教育支出 3216.91 3071.08 145.83 205 02 普通教育 147.13 85.33 61.80 205 02 02 小学教育 28.35 27.33 1.01 205 02 03 初中教育 118.78 58.00 60.79 205 09 教育费附加安排的支出 3069.78 2985.75 84.03 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 3069.78 298
8、5.75 84.03 208 社会保障和就业支出 532.44 532.44 208 05 行政事业单位离退休 532.44 532.44208 05 02 事业单位离退休 52.00 52.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256.66 256.66208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 223.78 223.787210 医疗卫生与计划生育支出 143.61 143.61210 05 医疗保障 143.61 143.61210 05 02 事业单位医疗 143.61 143.61221 住房保障支出 97.76 97.76221 02 住房改革支出 97.
9、76 97.76221 02 01 住房公积金 97.76 97.76229 其他支出 10.00 10.00229 60 彩票公益金及对应专项债务收安排的支出 10.00 10.00229 60 04 用于教育事业的公益金支出 10.00 10.0082016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 936.73 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 5.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 3160.61 3160.61 六、科学技术
10、支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 532.44 532.44 九、医疗卫生与计划生育支出 143.61 143.61 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 9十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 97.76 97.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 10.00 10.00 本年收入合计 941.73 本年支出合计 3944.41 3934.41 10.00年初财政拨款结转和结余 3062.78 年末财政拨款结转和结余 60.10
11、 60.10 一般公共预算财政拨款 3057.78 政府性基金预算财政拨款 5.00 总计 4004.51 总计 4004.51 3994.51 10.00102016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 3160.61 3071.08 89.53205 02 普通教育 90.83 85.33 5.50205 02 02 小学教育 27.33 27.33205 02 03 初中教育 63.50 58.00 5.50205 09 教育费附加安排的支出 3069.78 2985.
12、75 84.03205 09 99 其他教育费附加安排的支出 3069.78 2985.75 84.03208 社会保障和就业支出 532.44 532.44208 05 行政事业单位离退休 532.44 532.44208 05 02 事业单位离退休 52.00 52.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出256.66 256.66208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 223.78 223.78210 医疗卫生与计划生育支出 143.61 143.61210 05 医疗保障 143.61 143.61210 05 02 事业单位医疗 143.61 143.61221 住房保障支出 97.76 97.76221 02 住房改革支出 97.76 97.76221 02 01 住房公积金 97.76 97.76合计 3934.41 3844.88 89.53