上海浦东新区辅读学校2016单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区辅读学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区辅读学校概况一、主要职能本校由上海市浦东新区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,是一所对智力残疾儿童青少年实施九年义务教育与康复训练以及初级职业技术培训的特殊教育学校。学校在“让每一位智障孩子得到最优发展”的办学理念指导下,努力把学校办成智障孩子求知学技的乐园、康复启智的家园、强身健体的花园,成为智障孩子家长所期望的一所好学校。学校加强对智障学生进行分层教育、个别化教育及职业技术培训教育,培养他们适应社会、融入社会的能力,大力开发特奥运动,学校特奥曲棍球、乒乓球、体操、轮滑等项目在国际、国家、市级比赛中获得多

2、项荣誉。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区辅读学校内设机构 5 个,包括:课程发展部、学生发展部、教师发展部、信息资源部及后勤保障部。2第二部分 上海市浦东新区辅读学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,243.70 一、一般公共服务支出 0其中:政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0二、上级补助收入 0 三、国防支出 0三、事业收入 0 四、公共安全支出 0四、经营收入 0 五、教育支出 2,747.20五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 0六、其他收入 120.46 七、文化体育与传媒

3、支出 0八、社会保障和就业支出 399.04九、医疗卫生与计划生育支出 102.85十、节能环保支出 0十一、城乡社区支出 0十二、农林水支出 0十三、交通运输支出 0十四、资源勘探信息等支出 0十五、商业服务业等支出 0十六、金融支出 0十七、援助其他地区支出 0十八、国土海洋气象等支出 0十九、住房保障支出 0二十、粮油物资储备支出 0二十一、其他支出 101.29本年收入合计 3,364.16 本年支出合计 3,421.62用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0年初结转和结余 169.64 年末结转和结余 112.18总计 3,533.80 总计 3,533.8032016年度收入决算

4、表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,364.16 3,243.70 0 0 0 0 120.46205 教育支出 2,682.73 2,670.58 0 0 0 0 12.15 205 07 特殊教育 2,664.09 2,651.94 0 0 0 0 12.15 205 07 01 特殊学校教育 2,664.09 2,651.94 0 0 0 0 12.15 205 09 其他教育费附加安排的支出 18.64 18.64 0 0 0 0 0205 09 99 教育费附加安排的支出 1

5、8.64 18.64 0 0 0 0 0208 社会保障和就业支出 399.04 399.04 0 0 0 0 0208 05 行政事业单位离退休 399.04 399.04 0 0 0 0 0208 05 02 事业单位离退休 36.21 36.21 0 0 0 0 0208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.19 204.19 0 0 0 0 0208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 158.64 158.64 0 0 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 102.85 102.85 0 0 0 0 04210 05 医疗保障 102.85 102.85

6、0 0 0 0 0210 05 02 事业单位医疗 102.85 102.85 0 0 0 0 0221 住房保障支出 71.24 71.24 0 0 0 0 0221 02 住房改革支出 71.24 71.24 0 0 0 0 0221 02 01 住房公积金 71.24 71.24 0 0 0 0 0229 其他支出 108.31 0 0 0 0 0 108.31229 99 其他支出 108.31 0 0 0 0 0 108.31229 99 01 其他支出 108.31 0 0 0 0 0 108.3152016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支

7、出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出类 款 项 合计 3,421.62 3,191.60 230.01 0 0 0 205 教育支出 2,747.20 2,618.48 128.72 0 0 0 205 07 特殊教育 2,711.43 2,618.48 92.95 0 0 0 205 07 特殊学校教育 2,711.43 2,618.48 92.95 0 0 0 208 09 教育费附加安排的支出 35.78 0 35.78 0 0 0 208 09 99 其他教育费附加安排的支出 35.78 0 35.78 0 0 0 208 社会保障和就业支出 399.04 399.0

8、4 0 0 0 0 208 05 行政事业单位离退休 399.04 399.04 0 0 0 0 208 05 02 事业单位离退休 36.21 36.21 0 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.19 204.19 0 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 158.64 158.64 0 0 0 0 210 医疗卫生与计划生育支出 102.85 102.85 0 0 0 0 6210 05 医疗保障 102.85 102.85 0 0 0 0 210 05 02 事业单位医疗 102.85 102.85 0 0 0 0 221 住

9、房保障支出 71.24 71.24 0 0 0 0 221 02 住房改革支出 71.24 71.24 0 0 0 0 221 02 01 住房公积金 71.24 71.24 0 0 0 0 229 其他支出 101.29 0 101.29 0 0 0 229 99 其他支出 101.29 0 101.29 0 0 0 229 99 01 其他支出 101.29 0 101.29 0 0 0 72016年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,243.70 一、一般公共服务

10、支出 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 0 0 0 三、国防支出 0 0 0 四、公共安全支出 0 0 0 五、教育支出 2,734.31 2,734.31 0 六、科学技术支出 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0 八、社会保障和就业支出 399.04 399.04 0 九、医疗卫生与计划生育支出 102.85 102.85 0 十、节能环保支出 0 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 0 十二、农林水支出 0 0 0 十三、交通运输支出 0 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 0 8十六、金融支出 0 0 0 十七

11、、援助其他地区支出 0 0 0 十八、国土海洋气象等支出 0 0 0 十九、住房保障支出 0 0 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 0 二十一、其他支出 0 0 0 本年收入合计 3,243.70 本年支出合计 3,307.43 3,307.43 0年初财政拨款结转和结余 116.45 年末财政拨款结转和结余 52.72 52.72 0一般公共预算财政拨款 116.45 政府性基金预算财政拨款 0 总计 3,360.16 总计 3,360.16 3,360.16 092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合

12、计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,734.31 2,606.33 127.98205 07 特殊教育 2,699.27 2,606.33 92.95205 07 特殊学校教育 2,699.27 2,606.33 92.95208 09 教育费附加安排的支出 35.04 0 35.04208 09 99 其他教育费附加安排的支出 35.04 0 35.04208 社会保障和就业支出 399.04 399.04 0208 05 行政事业单位离退休 399.04 399.04 0208 05 02 事业单位离退休 36.21 36.21 0208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出

13、204.19 204.19 0208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出158.64 158.64 0210 医疗卫生与计划生育支出 102.85 102.85 0210 05 医疗保障 102.85 102.85 0210 05 02 事业单位医疗 102.85 102.85 0221 住房保障支出 71.24 71.24 0221 02 住房改革支出 71.24 71.24 0221 02 01 住房公积金 71.24 71.24 0合计 3,307.43 3,179.45 127.98102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算

14、数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2,364.64 2,364.64301 01 基本工资 322.12 322.12301 02 津贴补贴 146.35 146.35301 03 奖金 134.31 134.31301 04 其他社会保障缴费 131.28 131.28301 06 伙食补助费 0 0301 07 绩效工资 1,137.36 1,137.36301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 204.19 204.19301 09 职业年金缴费 158.64 158.64301 99 其他工资福利支出 130.39 130.39302 商

15、品和服务支出 593.12 593.12302 01 办公费 13.44 13.44302 02 印刷费 0.05 0.05302 03 咨询费 3.27 3.27302 04 手续费 0.42 0.42302 05 水费 2.57 2.57302 06 电费 14.31 14.31302 07 邮电费 7.18 7.18302 08 取暖费 0 0302 09 物业管理费 228.13 228.13302 11 差旅费 5.32 5.32302 12 因公出国(境)费用 12.58 12.58302 13 维修(护)费 147.30 147.30302 14 租赁费 0 0302 15 会议费 0 0302 16 培训费 10.82 10.82302 17 公务接待费 0.42 0.42302 18 专用材料费 1.8 1.8302 24 被装购置费 0 0302 25 专用燃料费 0 0302 26 劳务费 2.09 2.09302 27 委托业务费 4.22 4.22302 28 工会经费 50.45 50.45302 29 福利费 32.38 32.38302 31 公务用车运行维护费 8.3 8.3302 39 其他交通费用 0.18 0.18302 40 税金及附加费用 0 0302 99 其他商品和服务支出 47.87 47.87

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