弋江区委宣传部2019年部门预算.DOC

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资源描述

1、弋江区委宣传部2019年部门预算2019年2月目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成三、2019年度主要工作任务第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、政府性基金预算支出表五、国有资本经营预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、政府采购预算表十、政府购买服务表第三部分2019年部门预算情况说明一、财政拨款收支预算情况的总体说明二、一般公共预算财政拨款情况说明三、一般公共预算基本支出情况说明四、政府性基金预算支出情况的说明五、国有资本经营预算支出情况的说明六、收支预算总体情况的说明七、收入预算情况

2、的说明八、支出预算情况的说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能(一)贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况;按照市委委宣传部和区委的要求,部署全区宣传思想文化工作;指导区辖党(工)委宣传思想工作;协调、协同有关部门做好社会宣传工作。(二)负责指导全区理论学习、理论研讨和理论宣传工作。(三)负责引导社会舆论,加强与新闻媒体的联系;负责全区对外宣传和新闻发布相关工作;指导、协调区辖各单位、各部门做好新闻报道工作。(四)指导全区精神文化产品的生产,组织实施精神产品生产的“五个一工程”。(五)负责规划、部署全区性的宣传思想文化工作任务;配合有关部

3、门做好党员教育工作;承担区委意识形态工作领导小组办公室、区委网络安全和信息化工作领导小组办公室工作。(六)负责落实互联网信息传播方针、政策;组织、协调网上宣传和舆论引导;规划、指导我区新闻网站建设。(七)受区委委托,负责宣口单位的干部管理工作;制定区宣传思想战线干部培训规划并组织实施;负责全区政工系列中高级专业技术职务申报及初级政工师评审工作。(八)完成区委区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成弋江区委宣传部 2019 年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 弋江区委宣传部 公务员管理行政单位三、2019 年度主要工作任务

4、全面贯彻落实中央、省市宣传工作会议精神,围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线,全面加强意识形态工作责任制,着力夯实思想理论基础,着力营造积极向上的舆论氛围,着力深化巩固和提升全国文明城市、省级文明城区创建成果,着力加快社会主义文化发展,全区宣传思想文化和精神文明创建工作取得新进展,为奋力打造新时代省内最具核心竞争力的现代化城区,提供了有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。 第二部分 部门预算表一、财政拨款收支总表单位:万元收入 支出项目 预算数 项目 一般公共预算财政拨款本年收入 542.57 一、一般公共服务 517.69(一)一般公共预算拨款542.57 二、外交经常收入预算拨款

5、 542.57 三、国防国库管理非税收入 四、公共安全(二)政府性基金预算拨款五、教育六、科学技术七、文化体育与传媒八、社会保障与就业 7.53九、社会保险基金支出十、医疗卫生 4.71十一、节能环保十二、城乡社区事务十三、农林水事务十四、交通运输十五、资源勘探电力信息等事务十六、商业服务业等事务十七、金融监管等事务支出十八、援助其他地区支出十九、国土资源气象等事务二十、住房保障支出 12.64二十一、油粮物资储备事务二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行支出本年收入合计 542.57 本年支出合计 542.57二

6、、一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目 预算数科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 542.57 88.57 454.00201 一般公共服务支出 517.69 63.69 454.0020133 宣传事务 517.69 63.69 454.002013301 行政运行 63.69 63.692013302 一般行政管理事务 454.00 454.00208 社会保障和就业支出 7.53 7.5320805 行政事业单位离退休 7.53 7.532080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.53 7.53210 卫生健康支出 4.71 4.7121011 行政事业单位医疗

7、 4.71 4.712101101 行政单位医疗 4.71 4.71221 住房保障支出 12.64 12.6422102 住房改革支出 12.64 12.642210201 住房公积金 10.38 10.382210202 提租补贴 2.26 2.26三、一般公共预算基本支出表单位:万元经济分类科目科目编码 科目名称预算数合计 88.57301 工资福利支出 69.6630101 基本工资 20.9630102 津贴补贴 21.9730103 奖金 3.7430108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.5330110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.4530111 公务员医疗补助缴费 2.26

8、30112 其他社会保障缴费 0.3830113 住房公积金 10.38302 商品和服务支出 18.930201 办公费 9.0030211 差旅费 2.0030216 培训费 0.5630228 工会经费 0.7530229 福利费 0.0230239 其他交通费用 4.5630299 其他商品和服务支出 2.00303 对个人和家庭的补助 0.0130309 奖励金 0.01四、政府性基金预算支出表单位:万元本年政府性基金财政拨款支出科目编码 科目名称本年政府性基金财政拨款收入 合计 基本支出 项目支出注:本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。五、国有资本经营预算支出表单位:万元本年国有资本经营财政拨款支出科目编码 科目名称本年国有资本经营财政拨款收入 合计 基本支出 项目支出注:本单位无国有资本经营收支预算,故本表无数据。

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