湘潭农机推广站2015部门预算公开.DOC

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资源描述

1、湘潭市农机推广站 2015 年度部门预算公开湘潭农业机械化技术推广站 2015 年部门预算和“三公”经费预算说明。一、基本情况农 机 推 广 站 2015 年 初 在 职 人 数 20 人 , 退 休 9 人 , 抚 恤 2 人 ,合 计 31 人 。二 、 主 要 职 能湘潭市农机推广站成立于 1964 年,原为“湘潭地区农机化研究所” ,1983 年机构改革更名为“湘潭市农业机械化技术研究所” ,2013 年正式更名为“湘潭市农业机械化技术推广站”。主要职能:承担全市农业机械化技术、新机具宣传、贯彻国家、省、市有关农机法律法规、条例和政策;研究提出农业机械化技术发展方向建议,研究提出重大技

2、术攻关措施及基层农机推广体系建设规划建议,并组织实施;围绕满足我市农业生产实际需求,负责抓好增产增效型、能源节约型、环境友好型的农机化装备技术研发推广;围绕提高农机化技术应用水平,负责抓好引进农机新技术、新机具、新装备,承担试验、示范、技改等有关工作;围绕提高农机化从业人员素质能力,抓好管理人才、科技人才和实用人才技术培训、科技咨询、学术交流、技术示范、宣传普及工作;负责指导县(市)区和乡(镇)农机化技术推广机械开展技术服务活动。2014 年新增职能:2014 年 7 月 25 日潭编办 201433 号文件批准同意我站加挂“湘潭农机购置补贴办公室”牌子,按县级农机管理部门的权限,具体承办在湘

3、潭经开区中南农业工程机械展示交易中心购机的全省购机农户或农机服务组织的购机指标申领、补贴受理、信息公示、机具检验核查、补贴审批发放、机具档案建立等业务。2三 、 经 费 预 算 情 况2015 年 部 门 预 算 总 收 入 302.11 万 元 , 其 中 财 政 拨 款 年 初 预 算145.07 万 元 。 部 门 预 算 总 支 出 280.14 万 元 , 其 中 三 公 经 费 预 算 6.5万 元 ( 公 务 接 待 费 2.5 万 元 , 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4 万 元 ) 。 我 单 位属 于 财 政 差 额 拨 款 单 位 , 无 机 构 运 行 经 费 预

4、 算 。今年无政府采购安排。3部门财政拨款收支总表单位:万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 145.07 一、本年支出 145.07经费拨款 145.07 (一)一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 (二)国防支出 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 (四)教育支出 (五)科学技术支出 141.5(六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 3.57(八)医疗卫生与计划生育支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出 (十二)交通运输支出 (十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)

5、国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年收 入 总计 145.07 支 出 总 计 145.074一般公共预算支出表单位:万元 功能分类科目 预算数科目编码类 款 项科目名称 小计 基本支出 项目支出206 科学技术支出 141.50 133.50 8 20601 科学技术管理事务 133.50 133.50 2060101 行政运行 133.50 133.50 20699 其他科学技术支出 8 82069999 其他科学技术支出 8 8208 社会保障和就业支出 3.57 3.57 20808 抚恤 3.57 3.57 2080801

6、 死亡抚恤 3.57 3.57 合 计 145.07 137.07 85一般公共预算基本支出表单位:万元 经济分类科目 基本支出科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费206 科学技术支出 133.50 133.50 20601 科学技术管理事务 133.50 133.50 2060101 行政运行 133.50 133.50 208 社会保障和就业支出 3.57 3.57 20808 抚恤 3.57 3.57 2080801 死亡抚恤 3.57 3.57 合 计 137.07 137.076一般公共预算“三公”经费支出表单位:万元上年预算数 本年预算数公务用车购置及运行费 公务用车购

7、置及运行费合计因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费合计因公出国(境)费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费6.5 0 6.5 0 4 2.5 6.5 0 6.5 0 4 2.57政府性基金预算支出表单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出8合计 注:没有此项指标9部 门 收 支 总 表单位:万元 收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款 145.07 一、本年支出 145.07经费拨款 145.07 (一)一般公共服务支出 纳入 一 般 公 共 预 算 管 理 的 非 税 收

8、 入 拨 款 (二)国防支出 二、政府性基金收入 (三)公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 (四)教育支出 四、上级补助收入 (五)科学技术支出 141.50五、其他收入 (六)文化体育与传媒支出 (七)社会保障和就业支出 3.57(八)医疗 卫 生 与 计 划 生 育 支出 (九)节能环保支出 (十)城乡社区支出 (十一)农林水支出(十二)交通运输支出(十三)资源勘探信息等支出 (十四)商业服务业等支出 (十五)金融支出 (十六)国土海洋气象等支出 (十七)住房保障支出 (十八)粮油物资储备支出 (十九)其他支出 二、结转下年 收入总计 145.07 支 出 总 计 145.071

9、0部 门 收 入 总 表单位:万元 功能分类科目 一般公共预算拨款科目编码类 款 项科目名称合计小计 经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款政府性基金收入纳入专户管理的非税收入拨款上级补助收入其他收入206科学技术支出 298.54 141.5 141.50156.960.0820601科学技术管理事务 290.54 133.5 133.50156.96 0.082060101行政运行 290.54 133.5 133.50 156.960.0820699其他科学技术支出 8 8 82069999其他科学技术支出 8 8 8208社会保障和就业支出 3.573.57 3.5720808 抚恤 3.573.57 3.57 2080801死亡抚恤 3.573.57 3.57 合计 302.11145.07145.07 156.960.08

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