上海浦东新区东方小学2016单位决算.DOC

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资源描述

1、上海市浦东新区东方小学 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区东方小学概况一、主要职能本校由上海市浦东新区教育局举办,经登记批准,是具有法人资格的办学机构,是一所实施 小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务,努力优化学校环境,优化学校课程体系,优化教师的专业水平,为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展,提供最好的教育教学条件。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区东方小学设 2 个内设机构,包括:行政管理中心、课程管理中心。第二部分 上海市浦东新区东方小学 2016 年度单位决算表

2、2016年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,517.58 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 2,197.79五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.33 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 270.55九、医疗卫生与计划生育支出 72.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气

3、象等支出十九、住房保障支出 48.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 2.59本年收入合计 2,517.91 本年支出合计 2,591.50用事业基金弥补收支差额 结余分配 0.33年初结转和结余 91.27 年末结转和结余 17.35总计 2,609.18 总计 2,609.1832016年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,517.91 2,517.58 0.33205 教育支出 2,126.79 2,126.46 0.33205 02 普通教育 2,123.15

4、 2,122.82 0.33205 02 02 小学教育 2,123.15 2,122.82 0.33205 09 教育费附加安排的支出 3.64 3.64205 09 99 其他教育费附加安排的支出 3.64 3.64208 社会保障和就业支出 270.55 270.55208 05 行政事业单位离退休 265.21 265.21208 05 02 事业单位离退休 13.80 13.80208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出143.10 143.10208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 108.31 108.314208 08 抚恤 5.

5、34 5.34208 08 01 死亡抚恤 5.34 5.34210 医疗卫生与计划生育支出 72.08 72.08210 05 医疗保障 72.08 72.08210 05 02 事业单位医疗 72.08 72.08221 住房保障支出 48.49 48.49221 02 住房改革支出 48.49 48.49221 02 01 住房公积金 48.49 48.4952016年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,591.50 2,513.94 77.56205 教育支出 2,197

6、.79 2,122.82 74.97205 02 普通教育 2,177.93 2,122.82 55.11205 02 02 小学教育 2,177.93 2,122.82 55.11205 09 教育费附加安排的支出 19.86 19.86205 09 99 其他教育费附加安排的支出 19.86 19.86208 社会保障和就业支出 270.55 270.55208 05 行政事业单位离退休 265.21 265.21208 05 02 事业单位离退休 13.80 13.80208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.10 143.10208 05 06 机关事业单位职业年金

7、缴费支出 108.31 108.316208 08 抚恤 5.34 10.64208 08 01 死亡抚恤 5.34 10.64210 医疗卫生与计划生育支出 72.08 72.08210 05 医疗保障 72.08 72.08210 05 02 事业单位医疗 72.08 72.08221 住房保障支出 48.49 48.49221 02 住房改革支出 48.49 48.49221 02 01 住房公积金 48.49 48.49229 其他支出 2.59 2.59229 99 其他支出 2.59 2.59229 99 01 其他支出 2.59 2.5972016年度财政拨款收入支出决算总表单位

8、:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,517.58 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 2,197.79 2,197.79六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 270.55 270.55九、医疗卫生与计划生育支出 72.08 72.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出8十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九

9、、住房保障支出 48.49 48.49二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2,517.58 本年支出合计 2,588.91 2,588.91年初财政拨款结转和结余 88.68 年末财政拨款结转和结余 17.35 17.35一般公共预算财政拨款 88.68 政府性基金预算财政拨款 总计 2,606.26 总计 2,606.26 2,606.2692016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 2,197.79 2,122.82 74.97205 02 普通教育 2

10、,177.93 2,122.82 55.11205 02 02 小学教育 2,177.93 2,122.82 55.11205 09 教育费附加安排的支出 19.86 19.86205 09 99其他教育费附加安排的支出19.86 19.86208 社会保障和就业支出 270.55 270.55208 05 行政事业单位离退休 265.21 265.21208 05 02 事业单位离退休 13.8 13.8208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出143.1 143.1208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出108.31 108.31208 08 抚恤 5.34 5.34208

11、08 01 死亡抚恤 5.34 5.34210 医疗卫生与计划生育支出 72.08 72.08210 05 医疗保障 72.08 72.08210 05 02 事业单位医疗 72.08 72.08221 住房保障支出 48.49 48.49221 02 住房改革支出 48.49 48.49221 02 01 住房公积金 48.49 48.49合计 2,588.91 2,513.94 74.97102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,650.88 1,6

12、50.88301 01 基本工资 240.2 240.2301 02 津贴补贴 47.09 47.09301 03 奖金 103.44 103.44301 04 其他社会保障缴费 97.92 97.92301 06 伙食补助费 0.00 0.00301 07 绩效工资 869.03 869.03301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 143.10 143.10301 09 职业年金缴费 108.31 108.31301 99 其他工资福利支出 41.79 41.79302 商品和服务支出 619.01 619.01302 01 办公费 19.28 19.28302 02 印刷费 25.87

13、 25.87302 03 咨询费 0.00 0.00302 04 手续费 0.29 0.29302 05 水费 12.93 12.93302 06 电费 11.01 11.01302 07 邮电费 4.65 4.65302 08 取暖费 0.00 0.00302 09 物业管理费 116.43 116.43302 11 差旅费 0.88 0.88302 12 因公出国(境)费用 7.20 7.20302 13 维修(护)费 201.26 201.26302 14 租赁费 12.00 12.00302 15 会议费 0.00 0.00302 16 培训费 15.11 15.11302 17 公务接待费 0.84 0.84302 18 专用材料费 9.65 9.65302 24 被装购置费 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00302 26 劳务费 1.18 1.18302 27 委托业务费 26.02 26.02302 28 工会经费 39.60 39.60302 29 福利费 25.28 25.29302 31 公务用车运行维护费 1.24 1.24302 39 其他交通费用 0.04 0.04302 40 税金及附加费用 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 88.26 88.26

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