1、1固原市委组织部 2019 年部门预算2目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公” 经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3固原市委组织部 2019 年部门预算单位概况一、主要职能固原市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,下设办公室、组织一科(市党代表联络办公室)、组织二科(非公企业党工委办公室)、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科
2、、人才工作科、信息技术管理科、党员教育中心 10 个科室。人员编制 27 人(其中行政编 22 人、事业编 4 人、工勤编 1 人)。现有在岗人员 21 人,退休 5 人。中共固原市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门,其主要职责是:1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员管理和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。2. 提出市委各部门和市直机关各局委办以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委、人大、政府、政协各部门,中级法院、检察院、各人民团体、事业单位正科级和部分副科
3、级千部的考察、任用工作;负责参照试行国家公务员制度的管理工作,指导政府部门公务员制度的实施工作;配合自治区党委组织部负责管理自治区管理干部的考察和办理任免、工资、待选退( 离) 休审批;指导全市各级党政领导班子思想政治和作风建设;负责市党政机关、4事业单位科级干部备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配,交流及安置事宜.3.负责考察市委管理的国有企业、 控股企业的领导班子,提出调整、配备的意见和建议;负责组织部管理的国有企业、控股企业领导班子的考察任免;负责全市国有企业 控股企业党组织和领导班子建设的宏观指导;负负责向国有企业、控股企业派驻稽察特派员;协调国有企业与地方党委的关系。4. 研究
4、制定干部队伍建设的政策,组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作。 5.从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事严的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作的重衷政策和制度。6.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导,研究和参与制定有关干部监督的制度和规定,及时向市委反映情况,提出意见和建议。7.主管干部教育工作,制定干部教育工作的政策、规划;组织自治区党委管理干部和市委管理干部以及一定层次的中青年干部、组织人事部门负责人的培训,指导、协调、检查全市的干部教育工作;研究、探索中国特色的干部培训制度,指导干部培训基地、师资队伍建设和教材组织、编写工
5、作。58.调查了解知识分子工作情况,负责参与制定知识分子政策和工作规划,检查贯彻执行知识分子政策的情况,联系和组织部分知识分子开展有关活动。9.负责退( 离)休干部的宏观管理,制定或参与制定退 (离) 休干部工作的政策。10.完成市委交办的其他工作任务。 二、部门预算单位构成对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,固原市委组织部部门预算包括:固原市委组织部本级预算。纳入固原市委组织部 2018 年部门预算编制的一级预算编制的一级预算单位包括:1、固原市委组织部本级2、67固原市委组织部 2019 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万
6、元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目(按功能分类) 小计 一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入 3,491.56 一、本年支出 3,491.56 3,491.56 (一)一般公共预算财政拨款收入 3,491.56 (一)一般公共服务支出 1,878.66 1,878.66 (二)政府性基金预算财政拨款收入 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化旅游体育与传媒支出 8(八)社会保障和就业支出 1,562.51 1,562.51 (九)卫生健康支出 20.51 20.51 (十)节能环保支出 (十一)城乡社
7、区支出 (十二)农林水支出 (十三)交通运输支出 (十四)资源勘探信息等支出 (十五)商业服务业等支出 (十六)金融支出 (十七)自然资源海洋气象等支出 (十八)住房保障支出 29.88 29.88 (十九)粮油物资储备支出 (二十)灾害防治及应急管理支出 (二十一)其他支出二、上年结转结余 二、年末结转结余 (一)一般公共预算财政拨款 (一)一般公共预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)政府性基金预算财政拨款 9收入总计 3,491.56 支出总计 3,491.56注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。二、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支
8、出表单位:万元功能分类科目 2019 年预算数 2019 年预算数与 2018 年执行数(决算数)科目编码 科目名称2018 年执行数(决算数)合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%合计 620.46 3,491.56 415.36 3,076.20 2,871.10 462.73%2011099 其他人力资源事务支出 83.56 1,500.00 1,500.00 1,416.44 1695.12%2013201 行政运行 274.25 308.99 308.99 34.74 12.67%2013202 一般行政管理事务 210.69 69.00 69.00 -141.69 -67.25%
9、2019999 其他一般公共服务支出 5.11 0.67 0.67 -4.44 -86.89%102080299 其他民政管理事务支出 1,507.20 1,507.20 1,507.20 100%2080504 未归口管理的行政单位离退休 3.00 3.00 3.00 100%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.26 37.36 37.36 6.10 19.51%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.95 14.95 14.95 100%2101101 行政单位医疗 14.95 14.95 14.95 100%2101103 公务员医疗补助 4.42 5.56 5.56 1.14 25.79%2210201 住房公积金 22.42 22.42 22.42 100%2210203 购房补贴 11.17 7.46 7.46 -3.71 -33.21%