1、1大庆市萨尔图区萨尔图社区工作站2018 年部门预算及有关情况说明目 录第 1 部分 基本情况.3一、部门主要职能.3二、机构设置及人员构成情况. 4三、预算编报范围 .4四、预算收支增减变化情况 .5第二部分 部门预算表.5一、部门收支总体情况表 .5二、部门收入总体情况表 .5三、部门支出总体情况表 .5四、财政拨款收支总体情况表 .5五、一般公共预算支出情况表 .52六、一般公共预算基本支出情况表 .5七、一般公共预算支出表(部门经济分类).5八、一般公共预算支出表(政府经济分类).5九、一般公共预算“三公”经费支出情况表 .5十、政府性基金预算支出情况表(功能分类) .5十一、政府性基
2、金预算经济分类支出表(部门经济分类) .5十二:政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类) .5第三部分 部门预算安排情况说明.6一、关于部门收支总体情况表的说明 .6二、关于部门收入总体情况表的说明 .6三、关于部门支出总体情况表的说明 .63四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 .6五、关于一般公共预算支出情况表的说明 .6六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明 .7七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明 .8八、关于一般公共预算支出表(政府经济分类)的说明.10九、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.12十、关于政府性基金预算支出情况表的说明(功能分类).12 十
3、一、关于政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)的说明 .12十二、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)的说明 .13十三、其他重要事项说明.13第四部分 名词解释.144第一部分 基本情况一、部门主要职能1、负责负责办理城市居民最低生活保障金的申报、审批和发放;负责困难群众救助救济款项发放;负责特困家庭子女上学认定,特困家庭人员死亡认定;负责对辖区内居民办理收养登记备案;负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放;劳动保障事务办理窗口。2、负责下岗失业人员就业再就业、新生劳动力就业和劳动输出的登记;负责国有和集体企业下岗职工再就业优惠证的审核、打印、发放;负责下岗再就业人员小
4、额担保贷款申报审核;负责辖区“4050”下岗失业人员公益性岗位的审核认定和管理;负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发放。3、负责办理独生子女证、流动人口婚育证;负责审批办理外出一孩准生服务证和二孩生育证;负责发放管理避孕药具,组织育龄妇女进行妇检;负责计划生育政策法规宣传,对辖区育龄群众提供计生政策法规、生殖健康保健及优生优育的咨询服务;负责对出生、死亡人口的登记和认定。4、负责负责制定、部署、检查辖区社会治安综合治理工作;培育发展社区社会组织,推动各类社会组织积极参与社区文化5建设;负责辖区内申办个体工商业户、私营企业办理各类登记注册提供咨询服务;负责辖区内机关、企事业单位、个体私
5、营业户的基本情况统计上报工作。5、负责登记注册辖区内残疾人基本情况,代理申请、发放残疾人证;对重度残疾人员提供居家养残服务;发放救残助残物品、器具、资金等。保障辖区内康复器材和健身设施定期向残疾人开放并及时维修维护,保障使用安全。6、负责搞好安全稳定宣传教育。经常性的向居民群众宣传防火、防盗、防毒知识,提高防范意识,保障社区稳定;对居民间发生的矛盾纠纷及时进行调解,为辖区百姓提供法律咨询服务;加强治安队伍建设,提高辖区预防犯罪和安全防范的整体功能;掌握两劳释解人员情况,帮助他们尽快回归社会;对重点监控对象加强监督教育;负责检查督促企事业单位易燃易爆和毒品管理制度的执行情况。二、机构设置及人员构
6、成情况(一)机构设置我单位内设 8 个科室。分别是书记室、副书记室、司法所、党政办公室、综合管理办公室、财务室、档案室和便民大厅等。(二)人员构成我单位在编 22 人,在岗 22 人。其中行政编 3 人,事业编8 人,工人 5 人,人事代理 6 人,外聘 2 人。三、预算编报范围6我单位为区本级一级预算单位,无附属单位,部门预算仅包含本部门预算。2018 年纳入我单位部门预算管理的单位共 1个,与上年持平。4、预算收支增减变化情况2018 年我单位预算数为 743.59 万元。2017 年预算数为447.07 万元。2018 年预算比 2016 年预算增加 206.3 万元。原因是行政办将铁西
7、文体中心交由我单位管理,取暖费、物业费等都有所增加。第二部分 2018 年部门预算表详见附表: 表一:部门收支总体情况表表二:部门收入总体情况表表三:部门支出总体情况表表四:财政拨款收支总体情况表表五:一般公共预算支出情况表表六:一般公共预算基本支出情况表表七:一般公共预算支出表(部门经济分类)表八:一般公共预算支出表(政府经济分类)表九:一般公共预算“三公”经费支出情况表表十:政府性基金预算支出情况表(功能分类)7表十一:政府性基金预算经济分类支出表(部门经济分类)表十二:政府性基金预算经济分类支出表(政府经济分类)第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明我单位 201
8、8 年总收入预算 7435952.12 元;其中财政拨款收入 7435952.12 元,占 100%;总支出预算 7435952.12 元,其中基本支出 6008352.12 元,项目支出 1427600 元。二、关于部门收入总体情况表的说明我单位 2018 年收入预算 7435952.12 元,其中:财政拨款收入 7435952.12 元,占 100%。3、关于部门支出总体情况表的说明我单位 2018 年支出预算 7435952.12 元,其中基本支出6008352.12 元,项目支出 1427600 元。4、关于财政拨款收支总体情况表的说明我单位 2018 年财政拨款收支总预算 74359
9、52.12 元。收入包括:一般公共预算经费拨款 7435952.12 元;政府性基金预算拨款 0 元。支出包括:一般公共服务支出 0 元;教育支出 0 元;社会保障和就业支出 1042471.83 元;医疗卫生与计划生育支出8202508.57 元;农林水支出 0 元;住房保障支出 583032.5 元;城乡社区支出 5607939.22五、关于一般公共预算支出情况表(功能分类)的说明我单位 2018 年公共预算财政拨款支出 7435952.12 元,按预算功能分类支出情况如下:1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)4180339.22 元,同比增加 11
10、63000元,原因是行政办将铁西文体中心交由我单位管理,取暖费和物业费都有所增加。2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1427600 元,同比增加1427600 元,原因是预算没有列项目。3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0 元,同比增加或减少 0元,原因是没有该项。4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 908271.83 元,同比增加86500 元,原因是 17 年新增一退休人员。5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(
11、项)137251.8 元,同比减少 90300 元,原因是17 年新增退休人员。6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)183820 元,同比减少 55800 元,原因是新增退休人员。 97、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0 元,同比增加或减少 0 元,原因是没有购房补贴。六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明我部门 2018 年一般公共预算基本支出 6008352.12 元,其中:(1)工资福利支出 3620195.56 元,主要包括:基本工资618275 元、津贴补贴 1342056.25 元、年终一次性奖金122546.5 元、公务员奖励 0 元、基
12、本医疗保险 137251.8 元、公务员医疗补助 51470.02 元、工伤保险 13786.75 元、其他工资福利支出 668920.24 元、机关事业单位基本养老保险缴费446069 元、住房公积金 183820 元、伙食补助费 36000 元。(2)按定额管理的商品服务支出 1605763.33 元,主要包括:办公费 34300 元、手续费 750 元、办公水费 17800 元、办公电费 63385 元、邮电费 65076 元、办公用房取暖费401149.35 元、物业管理费 942297.4 元、国内差旅费 12800 元、一般维修费 800 元、培训费 3200 元、工会经费 147
13、05.58 元、福利费 17500 元、公务用车运行维护费 25600 元、其他交通费用 0 元等。(3)对个人和家庭的补助支出 782393.23 元,主要包括:离退休费支出 596402.83 元、抚恤金支出 0 元、生活补助 7056元、奖励金 178934.4 元、提租补贴支出 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。项目支出 1427600 元。10七、关于一般公共预算支出表(部门经济分类)的说明我单位 2018 年一般公共预算支出预算 7435952.12 元,按预算经济分类支出情况如下: (一)工资福利支出(类)2018 年预算 3620195.56 元,其中:1、基本工资(
14、款)2018 年预算 618275 元。2、津贴补贴(款)2018 年预算 1342056.25 元。3、奖金(款)2018 年预算 122546.5 元。4、机关事业单位基本养老保险缴费(款)2018 年预算446069 元。5、城镇职工基本医疗保险缴费(款)2018 年预算 137251.8元。6、公务员医疗补助缴费(款)2018 年预算 51470.02 元。7、住房公积金(款)2018 年预算 183820 元。8、伙食补助费(款)2018 年预算 36000 元。9、医疗费(款)2018 年预算 0 元。10、其他社会保障缴费 13786.75 元。11、其他工资福利支出(款)2018 年预算 668920.24 元。(二)商品服务支出(类)2018 年预算 2083363.33 元,其中:1、办公费(款)2018 年预算 214300 元。2、印刷费(款)2018 年预算 80000 元。3、差旅费(款)2018 年预算 32800 元。